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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
185821/09/20201483/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosD.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em POUSO ALEGRE, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
185921/09/20201484/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosDEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELIR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em VARGINHA, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
186021/09/20201485/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosLINDOMAR MARTINS MEIRAR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em MONTES CLAROS, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
186121/09/20201486/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosLSR COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA EIRELIR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em TEÓFILO OTONI, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
186221/09/20201487/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosM & M DEDETIZACAO LTDAR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em PASSOS, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
186321/09/20201488/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosVEDSSON CANCIO DOS SANTOS DEDETIZADORA LTDAR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado para aquisição de serviços de dedetização na subseção do Coren-MG em GOVERNADOR VALADARES, nos termos do PL 55/2020. Vigência: 31/12/2020
186421/09/20201489/2020OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosFernando Ferreira AlvesR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00
Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves , conforme autorizado pela Presidência. Portaria 666/2018.
185118/09/2020326OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria Eudes VieiraR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento complementar de auxílio representação do mês de agosto/2020
185218/09/2020153/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosÉrico Barbosa PereiraR$ 651,60R$ 651,60R$ 651,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência. Período: 17/09/2020 a 18/09/2020 Deslocamento: Belo Horizonte - Barbacena - Belo Horizonte Reunião com enfermeiros RTS e profissionais de hospitais
185318/09/202088/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilErnani Vicente de SouzaR$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 1.325,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG conforme solicitado pela DEFIS e autorizado pela presidência. Período: 21/09/2020 a 25/09/2020 Deslocamento: Belo Horizonte - João Pinheiro - Quartel Geral - Pompéu - Abaeté - Belo Horizonte Apuração de denúncia e retornos PAD-F
185418/09/2020604/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGilberto Gonçalves de LimaR$ 6.750,00R$ 6.750,00R$ 6.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência. Referência: agosto/2020 - Portarias 158/2020, 165/2020, 207/2020 e PE
185017/09/202078/2020EstimativoDiárias Pessoal CivilSandro Henrique Murça MansurR$ 8.000,00R$ 2.598,00R$ 2.598,00R$ 5.402,00R$ 0,00
Valor ESTIMATIVO de diárias a servidor (a) do Coren/MG para o período de outubro a dezembro/2020
184516/09/20201476/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTribunal de Justiça do Estado de Minas GeraisR$ 592,09R$ 592,09R$ 592,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de 01 GRCTJ-WEB, conforme solicitado pelo procurador Dr. Nuno de Moura Rangel (e-mail anexo) Referência: Processo nº 0016836-61.2005.8.13/0446
184616/09/20201477/2020OrdinárioOutros Serviços e EncargosLaís Oliveira Rodrigues BertoldiR$ 25,00R$ 25,00R$ 25,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao reembolso de despesa com estacionamento a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência. Relatório de viagens (25/08/2020) e comprovante anexos
184716/09/20201477/2020OrdinárioPedágiosLaís Oliveira Rodrigues BertoldiR$ 22,80R$ 22,80R$ 22,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágios a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência. Relatório de viagens (25/08/2020 e 26/0/2020) e comprovante anexos
184816/09/20201478/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal de Primeiro Grau em Minas GeraisR$ 396,33R$ 396,33R$ 396,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de guia de deposito judicial referente ao número do processo 00005736720154013809, conforme documentação encaminhada pela UFIN..
184916/09/2020266/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAlexandre Ernesto SilvaR$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorização da presidência. Referência: junho/2020 - Portaria 165/2020, 210/2020 - Julho/2020 -Portaria 165/2020
184315/09/20201475/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTribunal de Justiça do Estado de Minas GeraisR$ 23,75R$ 23,75R$ 23,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de 01 GRCTJ-WEB, conforme solicitado pelo procuradora Dra. Rosiane Pereira. Referência: Processo nº 0032911-62.2014.8.13/0317
184415/09/2020266/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAlexandre Ernesto SilvaR$ 521,28R$ 521,28R$ 521,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme autorização. Referência: 12/10/2020 a 13/10/2020 em deslocamento Divinópolis-BH-Divinópolis Portaria 349/2020
181814/09/20201472/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTribunal de Justiça do Estado de Minas GeraisR$ 404,57R$ 404,57R$ 404,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de 01 GRCTJ-WEB, conforme solicitado pelo procurador Dr. Nuno de Mura Rangel. Referência: 0103789-03.2019.8.13/0231