Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1142 | 05/05/2020 | 231/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: abril/2020 - Processo Ético e Portaria 165/2020 |
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1143 | 05/05/2020 | 193/2020 | Ordinário | Transporte em Geral | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 78,94 | R$ 78,94 | R$ 78,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de aplicativo de transporte para a empregada pública do Coren-MG, Patrícia Silva de Oliveira através de suprimento de fundos. |
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1144 | 05/05/2020 | 375/2020 | Ordinário | Transporte em Geral | Ernani Vicente de Souza | R$ 41,67 | R$ 41,67 | R$ 41,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de aplicativo de transporte para o empregado público do Coren-MG, Ernani Vicente de Souza através de suprimento de fundos. |
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1145 | 05/05/2020 | 375/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Ernani Vicente de Souza | R$ 266,18 | R$ 266,18 | R$ 266,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de combustível para o empregado público do Coren-MG, Ernani Vicente de Souza através de suprimento de fundos. |
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1146 | 05/05/2020 | 375/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de pedágio para o empregado público do Coren-MG, Ernani Vicente de Souza através de suprimento de fundos. |
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1134 | 04/05/2020 | 165/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gilberto Gonçalves de Lima | R$ 1.520,40 | R$ 1.520,40 | R$ 1.520,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheiro do Coren/MG conforme solicitado pelo GABINETE e autorizado pela presidência.
Período: 05/05/2020 a 08/05/2020.
Deslocamento: Itaúna a Divinópolis - Formiga - Poços de Caldas - Poso Alegre - Itajubá - Alfenas e Varginha.
Entrega de EPI's para os serviços de enfermagem no enfrentamento ao Covid-19.
Portaria 187/2020. |
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1135 | 04/05/2020 | 1019/2020 | Ordinário | Serviços de Internet | Inet Telecom e Informática Ltda | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado para contratação de serviço para mudança de link de internet na subseção de Teófilo Otoni, conforme solicitação da ULC - PL 22/2020 - Vigência: 31/12/2020 |
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1132 | 30/04/2020 | 114/2020 | Estimativo | Programa de alimentação ao Trabalhador | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 10.000,00 | R$ 8.862,32 | R$ 8.862,32 | R$ 1.137,68 | R$ 0,00 |
Valor destinado ao pagamento do auxílio alimentação dos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. Complementar ao empenho 363. |
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1133 | 30/04/2020 | 1017/2020 | Ordinário | Material Bibliográfico | Helen Paula Caitana Dias Eireli - EPP | R$ 3.939,79 | R$ 3.646,65 | R$ 3.646,65 | R$ 293,14 | R$ 0,00 |
Empenho para aquisição de aquisição de livros para a biblioteca do Coren-MG, conforme pedido expedido pela ULC - PL 04/2019, autorização de compra n° 26/2020 |
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1126 | 29/04/2020 | 440/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a pagamento de combustível por servidora do Coren/MG Deise Leonel Lara Assunção, através de suprimento de fundos. |
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1127 | 29/04/2020 | 418/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a pagamento de estacionamento por servidora do Coren/MG Luciana Brasil Moreira de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
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1128 | 29/04/2020 | 1013/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Correa Marcelino, conforme autorizado plea presidência.
Portaria 666/2018. |
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1129 | 29/04/2020 | 1014/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorizado plea presidência.
Portaria 666/2018. |
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1130 | 29/04/2020 | 1015/2020 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Colli | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Colli, conforme autorizado plea presidência.
Portaria 666/2018. |
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1131 | 29/04/2020 | 1016/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 603,95 | R$ 603,95 | R$ 603,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, conforme autorizado pela presidência e relatório de viagem (16/03/2020 a 18/03/2020) e cupom em anexo.
Deslocamento: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni. |
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1123 | 29/04/2020 | 337/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a pagamento de pedágio por servidora do Coren/MG Deise Leonel Lara Assunção, através de suprimento de fundos. |
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1124 | 29/04/2020 | 337/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 148,90 | R$ 148,90 | R$ 148,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a pagamento de estacionamento por servidora do Coren/MG Deise Leonel Lara Assunção, através de suprimento de fundos. |
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1125 | 29/04/2020 | 337/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a pagamento de combustível por servidora do Coren/MG Deise Leonel Lara Assunção, através de suprimento de fundos. |
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1119 | 28/04/2020 | 151/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Primasoft Informática Ltda | R$ 1.973,05 | R$ 1.849,65 | R$ 1.849,65 | R$ 0,00 | R$ 123,40 |
Empenho para contratação de serviços de manutenção e suporte do sistema Sophia, conforme pedido expedido pela ULC - PL 54/2019. |
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1120 | 28/04/2020 | 99/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Teto Imobiliária Ltda | R$ 19.488,60 | R$ 14.075,10 | R$ 14.075,10 | R$ 5.413,50 | R$ 0,00 |
Valor destinado a locação de imóveis para funcionamento de subseção do Coren-MG na cidade de Teófilo Otoni, conforme conforme PL 003/2018. Vigência contratual: 10/04/2018 a 10/04/2021 |
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