Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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935 | 26/03/2018 | 269/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a serviço de cópia de chaves por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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936 | 26/03/2018 | 269/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 199,80 | R$ 199,80 | R$ 199,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a aquisição de selos de postagem por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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937 | 26/03/2018 | 269/2018 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 110,36 | R$ 110,36 | R$ 110,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a aquisição de pilhas para cofre eletrônico por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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938 | 26/03/2018 | 269/2018 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 4,90 | R$ 4,90 | R$ 4,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a aquisição de brocas para furadeira por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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939 | 26/03/2018 | 269/2018 | Ordinário | Utensílios Diversos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 6,40 | R$ 6,40 | R$ 6,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a aquisição de elástico para a PROGER por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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940 | 26/03/2018 | 243/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de pedágio por Deise Leonel Assunção Lara, através de suprimento de fundos. |
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941 | 26/03/2018 | 617/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 36,89 | R$ 36,89 | R$ 36,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Processo: 8461420134013810 |
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910 | 23/03/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Ariel Arthur Penido | R$ 5.724,00 | R$ 4.966,11 | R$ 4.966,11 | R$ 757,89 | R$ 0,00 |
Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO ao estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 22/03/2018 a 22/09/2018 |
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911 | 23/03/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Ariel Arthur Penido | R$ 977,00 | R$ 907,20 | R$ 907,20 | R$ 69,80 | R$ 0,00 |
Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE ao estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 22/03/2018 A 22/09/2018 |
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912 | 23/03/2018 | 158/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela vice-presidência.
Destino: São Paulo
Período: 05/04/2018 a 07/04/2018
Conhecer os processos de trabalho do Coren/SP e participar de Ato em defesa do SUS promovido pelo Coren/SP. |
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913 | 23/03/2018 | 499/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Marcos Antônio Garcia Vieira | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Contagem
Período: 26/03/2018 a 27/03/2018
Representar o Coren/MG na cerimônia de posse do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas.
Portaria 262/2018 |
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900 | 22/03/2018 | 597/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Josilene Fernandes de Oliveira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2018
Portaria 222 de 05/03/2018 |
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901 | 22/03/2018 | 228/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 6,29 | R$ 6,29 | R$ 6,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a serviço de autenticação em cartório por Wander Henrique de Almeida Costa, através de suprimento de fundos. |
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902 | 22/03/2018 | 605/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - BH - Montes Claros, conforme relatório de viagens (19/02/2018 a 23/02/2018) e comprovantes em anexo. |
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903 | 22/03/2018 | 605/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - BH - Montes Claros, conforme relatório de viagens e (08/03/18 a 09/03/18) e comprovantes em anexo. |
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904 | 22/03/2018 | 605/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Ernandes Rodrigues Moraes | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - BH - Montes Claros, conforme relatório de viagens e (08/03/18 a 09/03/18) e comprovantes em anexo. |
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905 | 22/03/2018 | 606/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente ao reembolso de despesa com passagens ao conselheiro do Coren/MG. Deslocamento Montes Claros - BH - Montes Claros, conforme relatório de viagens e (19/02/18 a 22/02/18) e comprovantes em anexo. |
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906 | 22/03/2018 | 607/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wander Henrique de Almeida Costa, conforme autorização da presidência. Portaria nº 03/2018. |
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907 | 22/03/2018 | 608/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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908 | 22/03/2018 | 609/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Deise Leonel Assunção Lara, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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