<itens>
<item>
<64>64</64>
<2154>2276</2154>
<2277>2397</2277>
<608-2017>608/2017</608-2017>
<27-04-2022>29/04/2022</27-04-2022>
<74-357-443-0001-70>74.357.443/0001-70</74-357-443-0001-70>
<selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me>SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME</selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me>
<13-109-23>31.842,41</13-109-23>
<13-109-23>31.842,41</13-109-23>
<nota-fiscal>Fatura</nota-fiscal>
<2590>20325 /NF 2429</2590>
<6-2-2-1-1-01-33-90-033-001-passagens-aereas>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</6-2-2-1-1-01-33-90-033-001-passagens-aereas>
<pago-a-selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me-liquidacao-2154-do-empenho-64-arquivo-banco-nota-fiscal-2590-ref-a-valor-empenhado-a-selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me-pela-aquisicao-ou-servicos-prestados-valor-referente-a-aquisicao-de-passagens-aereas-conforme-despacho-054-22-viagens-realizadas-em-marco-e-abril-competencia-04-2022>Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.</pago-a-selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me-liquidacao-2154-do-empenho-64-arquivo-banco-nota-fiscal-2590-ref-a-valor-empenhado-a-selfecorp-viagens-corporativas-ltda-me-pela-aquisicao-ou-servicos-prestados-valor-referente-a-aquisicao-de-passagens-aereas-conforme-despacho-054-22-viagens-realizadas-em-marco-e-abril-competencia-04-2022>
</item>
</itens>
