;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/07/2026;;;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;;Valor;Valor Liq.;;Documento;Número;;;Conta;;;; 33;;20;4756/2025;;09/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 20 do empenho 33, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 05/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18691;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 46;;10;1112/2018;;09/01/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 10 do empenho 46, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Jeriquara e Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 43;;13;7332/2024;;09/01/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 13 do empenho 43, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Rosana/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18716.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 48;;8;5917/2024;;09/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 8 do empenho 48, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren nas cidades de de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18724.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41;;15;37/2026;;09/01/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 15 do empenho 41, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, nos municípios de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajurú e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18713.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 49;;7;3076/2024;;09/01/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 7 do empenho 49, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00003/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajuru e Altinópolis /SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18725.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 109;;66;8102/2024;;13/01/2026;;166.641.018-74;ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, liquidação 77 do empenho 109, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18702;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111;;74;4297/2025;;13/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 85 do empenho 111, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolândia/SP, para o período de 13/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18741.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 106;;75;4750/2025;;13/01/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 86 do empenho 106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00007/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18699;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 132;;101;6495/2025;;15/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 112 do empenho 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18738.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 133;;100;1002/2025;;15/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 111 do empenho 133, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00009/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/202, conforme ID 18767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 122;;103;2738/2018;;20/01/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 114 do empenho 122, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00015/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) participar do projeto somos todos coren-sp, para o período de 13/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18727.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 214;;190;932/2022;;22/01/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 253 do empenho 214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18772.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;;224;4756/2025;;22/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 288 do empenho 195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, na SANTA CASA DE MOGI GUAÇU, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18792.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210;;216;1545/2019;;22/01/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 280 do empenho 210, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades no Projeto Somos Todos COREN-SP em Itapetininga, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18807.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 196;;201;7927/2025;;22/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 264 do empenho 196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18773.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;;225;7927/2025;;22/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 289 do empenho 194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de promover aprimoramento e alinhamento de instrutores para atuar como multiplicadores do curso de implante subdérmico (Implanon) no Programa Avança Mais e garantindo prontidão para as próximas etapas, no período de 25/01/2026 à 27/01/2026, conforme ID 18786.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 220;;181;5380/2025;;22/01/2026;;248.864.188-05;DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, liquidação 244 do empenho 220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18821.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184;;186;6891/2025;;22/01/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 249 do empenho 184, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18755.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186;;182;4297/2025;;22/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 245 do empenho 186, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na capacitação em sutura dos profissionais de Bofete, conforme convocatória., para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18794.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 192;;226;8781/2025;;22/01/2026;;271.685.538-28;ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 290 do empenho 192, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos Coren nas cidades: Nova Idependência, Guaraçaí, Muritinga do Sul e Mirandópolis, para o período de 25/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18756.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 213;;191;1874/2024;;22/01/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 254 do empenho 213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18771.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;;217;7332/2024;;22/01/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 281 do empenho 177, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 27/01/2026 a 30/01/2026, justifico as diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 26/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 27/01/2026, sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico retorno no dia 31/01/2026 devido término após às 22:00, distância superior a 500 KM, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215;;189;8788/2025;;22/01/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 252 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176;;187;5917/2024;;22/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 250 do empenho 176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 20/01/2026 a 22/01/2026 e saída no dia 19/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 20/01/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18739.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;;188;2043/2024;;22/01/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 251 do empenho 216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18796.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;;197;2043/2024;;22/01/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 260 do empenho 203, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) , para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18787.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 187;;180;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 243 do empenho 187, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18768.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 219;;192;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 255 do empenho 219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18766.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174;;206;6495/2025;;22/01/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 270 do empenho 174, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 190;;203;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 266 do empenho 190, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Manduri/SP, para o período de 07/01/2026 a 09/01/2026 , conforme ID 18765.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 212;;193;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 256 do empenho 212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18764.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 188;;230;1002/2025;;22/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 295 do empenho 188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de supervisão das consultas de enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, inserções de DIU e Ultrassonografia Beira-leito pelo COREN-SP Educação em Itapeva, em janeiro/2026, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18769.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;;183;5220/2025;;22/01/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 246 do empenho 185, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na pratica de inserção do diu e ultrassonografia beira leito, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18785.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 197;;199;5220/2025;;22/01/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 262 do empenho 197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00017/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18784.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 328;;281;4756/2025;;23/01/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 326 do empenho 328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto do Capacita+ na cidade de Holambra/SP, para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18690.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 245;;268;6891/2025;;23/01/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 312 do empenho 245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos todos Coren - SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18798.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 330;;277;4297/2025;;23/01/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 322 do empenho 330, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18820;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 293;;278;2473/2025;;23/01/2026;;437.384.258-29;FERNANDA CAROLINE BONARDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 323 do empenho 293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ m AULA PRÁTICA PRESENCIAL ARRITMIAS CARDÍACAS E ECG., de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18818.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 321;;266;5917/2024;;23/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 310 do empenho 321, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18763;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 320;;269;1002/2025;;23/01/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 314 do empenho 320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18793;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 334;;272;8313/2024;;23/01/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 317 do empenho 334, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18864.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 333;;276;7924/2025;;23/01/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 321 do empenho 333, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18829.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 291;;279;5916/2025;;23/01/2026;;024.631.718-39;SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 324 do empenho 291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de Realizar capacitação em sutura dos enfermeiros(as) de São Carlos - SP dentro do Projeto Avança + e Empregabilidade, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18816.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 331;;275;9389/2025;;23/01/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 320 do empenho 331, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00018/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18832.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 335;;314;4557/2025;;26/01/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 342 do empenho 335, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18842.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 381;;325;7927/2025;;26/01/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 353 do empenho 381, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Itapeva/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18863.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 366;;332;460/2017;;26/01/2026;;213.063.058-88;EDUARDO FERNANDO DE SOUZA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 366, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, em São Paulo, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18840.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 365;;336;231/2026;;26/01/2026;;046.439.679-43;Henrique Manoel Alves;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 364 do empenho 365, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18789;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 370;;315;7155/2024;;26/01/2026;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 370, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18817;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 223;;339;8374/2024;;26/01/2026;;323.605.838-24;NANCY FELIX DE LIMA LOPES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 368 do empenho 223, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Simpósio internacional de enfermagem na emergência, realização de oficinas no dia 30/01/2026 e palestra dia 31/01., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18783.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 295;;337;7791/2024;;26/01/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 365 do empenho 295, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18841.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;;338;4562/2025;;26/01/2026;;368.202.658-40;PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 367 do empenho 232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Coordenação, organização e participação no 1º Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18799.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 340;;326;470/2026;;26/01/2026;;032.477.448-60;SORAIA RIZZO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 354 do empenho 340, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18802.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 360;;335;9388/2025;;26/01/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 363 do empenho 360, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Andradina/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18828;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 368;;331;3063/2024;;26/01/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 359 do empenho 368, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00020/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, nas cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18854.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215;;189;8788/2025;;28/01/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;-1.282,00;E;-1.282,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 189 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776, solicitação de estorno nº 111;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 310;;491;5917/2024;;29/01/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 448 do empenho 310, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar da realização da Cerimônia de Posse Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18835.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 382;;492;6617/2025;;29/01/2026;;335.420.768-05;NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, liquidação 449 do empenho 382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00024/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18797;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 429;;631;1874/2024;;03/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 569 do empenho 429, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren no município de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 465;;630;1874/2024;;03/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 568 do empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00027/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 437;;667;951/2025;;04/02/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 601 do empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 430;;672;7927/2025;;04/02/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 606 do empenho 430, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ no município de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;;679;1112/2018;;04/02/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, liquidação 611 do empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em: Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 441;;666;3617/2019;;04/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 600 do empenho 441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren São Paulo na posse da CEE da UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VEREADOR JOSE CARLOS ROBERTO (ID 36011), dia 06/02/2026 às 14h00min; conforme PA 00089/2026 ., para o período de 05/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18926.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 431;;668;1760/2025;;04/02/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 602 do empenho 431, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio de São José do Rio Preto/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18904.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 440;;677;1760/2025;;04/02/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 610 do empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 438;;681;7332/2024;;04/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 612 do empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432;;670;6616/2025;;04/02/2026;;303.932.828-05;JANIZE SILVA MAIA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JANIZE SILVA MAIA, liquidação 604 do empenho 432, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Departamento Regional de Saúde de Franca, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18896;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 426;;673;1002/2025;;04/02/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 607 do empenho 426, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18883.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 428;;674;618/2026;;04/02/2026;;346.853.348-92;SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, liquidação 608 do empenho 428, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00028/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Presidente Prudente, para o período de 20/01/2026 à 21/01/2026 , conforme ID 18889;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 447;;724;6891/2025;;05/02/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 651 do empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;;723;3617/2019;;05/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 650 do empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após ás 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 353;;747;9155/2025;;05/02/2026;;288.948.058-59;FABIANA DE LIMA RIBEIRO;;;4.634,50;P;4.634,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, liquidação 671 do empenho 353, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais de enfermagem do SAMU a ser realizado pelo Coren-AP, como instrutora e na qualidade de representante do Coren-SP, na cidade de Macapá/AP, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 17998;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 448;;725;7332/2024;;05/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 652 do empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 462;;727;2738/2018;;05/02/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 654 do empenho 462, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos coren, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18937.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 442;;742;5917/2024;;05/02/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 666 do empenho 442, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender demanda do projeto somos todos coren-SP , nas datas 09/02/26 a 13/02/2026 , devido a distancia , justifico necessidade de solicitar diária para pernoitar na mesma cidade e saida 08/02/2026 devido inicio da atividade no dia 09/02/2026 as 08hrs., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18942.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482;;721;2043/2024;;05/02/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 648 do empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 477;;750;2043/2024;;05/02/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 673 do empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESNTAR O COREN SAO PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 466;;734;824/2026;;05/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;4.166,50;P;4.166,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 662 do empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 451;;741;3114/2025;;05/02/2026;;542.241.281-87;MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, liquidação 665 do empenho 451, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRATICA DE APH/URGENCIA /EMERGENCIA DO PROJETO CAPACITA MAIS, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18963.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 449;;726;37/2026;;05/02/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, liquidação 653 do empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 453;;737;8746/2025;;05/02/2026;;345.666.398-60;RENAN TOMAS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RENAN TOMAS, liquidação 663 do empenho 453, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Aula de APH pelo projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro., para o período de 08/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18984.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 484;;722;3076/2024;;05/02/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, liquidação 649 do empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00029/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18997.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 501;;813;8571/2024;;09/02/2026;;214.099.028-54;ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, liquidação 815 do empenho 501, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) APRESENTAR OS PROJETOS DO COREN-SP AOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCATÓRIA., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 502;;811;5220/2025;;09/02/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 813 do empenho 502, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como instrutora em atividade teorica de consultas de enfermagem, inserções de DIU e prática supervisionada de Ultrassonografia na avaliação de posicionamento de DIU, projeto Avanca+ LARC no municipio de Andradina, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18965.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 499;;814;824/2026;;09/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 816 do empenho 499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade citada acima, nas seguintes instituições: ? Urânia ? Jales ? Aspásia ? Santa Salete ? Nova Canaã Paulista ? Três Fronteiras, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18923.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 529;;805;9388/2025;;09/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 807 do empenho 529, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 528;;808;9388/2025;;09/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 810 do empenho 528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00033/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19032.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 526;;858;6495/2025;;10/02/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 877 do empenho 526, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19088.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 525;;859;9388/2025;;10/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 878 do empenho 525, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança + na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19083.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 492;;861;8788/2025;;11/02/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;18978;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 880 do empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00034/2026, REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026, REALIZADO CONFORME ANALISADO PELAS ÁREAS TÉCNICAS E APROVADO PELA PRESIDÊNCIA-TESOURARIA NO SISTEMA AGILIZA/SRDP. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439;;679;1112/2018;;12/02/2026;;006.773.238-08;CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 679 Pago a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, empenho 439, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em: Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 465;;630;1874/2024;;12/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 630 Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, empenho 465, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 619;;969;1052/2026;;13/02/2026;;391.683.478-98;MARCELA STEFANY BONANi;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARCELA STEFANY BONANi, liquidação 1000 do empenho 619, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00039/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONANI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial em São Sebastião/SP, para o período de 18/02/2026 à 19/02/2026 , conforme ID 19099.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 622;;957;9388/2025;;13/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 979 do empenho 622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19105.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 574;;950;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 973 do empenho 574, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19089.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 575;;958;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 980 do empenho 575, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 06/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19100.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 618;;955;9389/2025;;13/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 977 do empenho 618, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 13/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 573;;951;648/2018;;13/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 974 do empenho 573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 02/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18953.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 586;;949;648/2018;;13/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 972 do empenho 586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00038/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 a 12/02/2026, conforme ID 18875.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 635;;1012;5917/2024;;19/02/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 1038 do empenho 635, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética em Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19211.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 466;;734;824/2026;;19/02/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 734 Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, empenho 466, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 500;;1018; 686/2016;;19/02/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;2.163,00;P;2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1044 do empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00042/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID 18931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 449;;726;37/2026;;19/02/2026;;320.810.218-62;Priscilla Rambaldi Marcelli;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;estorno parcial do pagamento 726 Pago a Priscilla Rambaldi Marcelli, empenho 449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 686;;1061;9417/2025;;20/02/2026;;151.064.198-08;ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, liquidação 1104 do empenho 686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren-SP na reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro. A reunião ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2026, às 9hs no Departamento Regional de Saúde de Registro, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19251.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 675;;1056;4557/2025;;20/02/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 1101 do empenho 675, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Lins/SP, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19184.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;;723;3617/2019;;20/02/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 723 Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, empenho 471, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após ás 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 674;;1058;1110/2026;;20/02/2026;;411.928.238-42;FERNANDA SOZZO SALTORI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, liquidação 1102 do empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19192.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 679;;1063;1107/2026;;20/02/2026;;072.194.925-88;MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1105 do empenho 679, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19169;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 673;;1059;9389/2025;;20/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1103 do empenho 673, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00045/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19178.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 495;;1183;932/2022;;23/02/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1144 do empenho 495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP em Itapeva , para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19046.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 691;;1182;1545/2019;;23/02/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 693;;1169;4297/2025;;23/02/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1137 do empenho 693, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os enfermeiros do município de Adamantina e região no curso de sutura simples conforme convocatória, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19252.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696;;1177;8781/2025;;23/02/2026;;271.685.538-28;ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1139 do empenho 696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos COREN-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19254.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701;;1175;1874/2024;;23/02/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1138 do empenho 701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren na cidade de Franca, conforme portaria 050/2026., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 448;;725;7332/2024;;23/02/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;estorno parcial do pagamento 725 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 698;;1168;4750/2025;;23/02/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 1136 do empenho 698, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os profissionais enfermeiros da cidade Adamantina em Sutura conforme portaria e convocatória., para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19267.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 496;;1186;6092/2024;;23/02/2026;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1147 do empenho 496, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Presidente do COREN/SP no Projeto Somos Todos COREN-SP, na cidade de Franca/SP., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18988.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 626;;1184;648/2018;;23/02/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1145 do empenho 626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00046/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18954.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 688;;1233;4489/2025;;24/02/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1202 do empenho 688, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Ministração Do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com Ênfase em Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (Larc) e Ultrassonografia à Beira-Leito, Correspondente a Etapa 1: Teórico-Prática nos dias 10 e 11/02, realizado na sede do Coren educação na cidade de São Paulo, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19163.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 704;;1231;1182/2026;;24/02/2026;;024.361.096-30;MARCIANA FERNANDES MOLL;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 1200 do empenho 704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realização de atividade Capacita +, em Rio Claro,, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19194.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 694;;1232;4268/2024;;24/02/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 1201 do empenho 694, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00047/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de MINISTRAR CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E INSERÇÃO DE LARCS E ULTRASSONOGRAFRIA BEIRA LEITO NA AVALIAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE DIU na Sede do Coren-SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19165.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 768;;1298;1002/2025;;25/02/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1243 do empenho 768, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19292.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 766;;1300;8313/2024;;25/02/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1246 do empenho 766, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19284.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 769;;1301;7924/2025;;25/02/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1247 do empenho 769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19264.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770;;1312;9388/2025;;25/02/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1254 do empenho 770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19310.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 774;;1310;9389/2025;;25/02/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1253 do empenho 774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00049/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança+ na cidade de Buri, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19325.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 779;;1390;6495/2025;;26/02/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 1320 do empenho 779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00050/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 438;;681;7332/2024;;02/03/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 681 Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, empenho 438, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 440;;677;1760/2025;;03/03/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 677 Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, empenho 440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 500;;1018; 686/2016;;03/03/2026;;257.501.488-31;PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES;;;-2.163,00;E;-2.163,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 1018 Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, empenho 500, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID 18931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 492;;861;8788/2025;;06/03/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;18978;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Estorno parcial do pagamento 861 Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, empenho 492, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON 18978 ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP Justificativa: Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18978.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 484;;722;3076/2024;;06/03/2026;;251.203.888-25;SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 18997;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 722 Pago a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, empenho 484, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 18997 ref. a Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18997. Motivo: estorno decorrente de volta antecipada de viagem. B aixa e liquidação estornadas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 782;;1643;648/2018;;06/03/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1573 do empenho 782, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00060/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19373.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 866;;1719;932/2022;;09/03/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 1630 do empenho 866, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bauru/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19450.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 848;;1730;951/2025;;09/03/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 1641 do empenho 848, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19385.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 845;;1732;1755/2025;;09/03/2026;;351.116.808-29;BRUNA CREMA DOS SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a BRUNA CREMA DOS SANTOS, liquidação 1643 do empenho 845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de conteúdo para o curso ""Transição Segura do Hospital ao Domicílio do Paciente"" do Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle na Sede do Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 23/02/2026 , conforme ID 19324.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;;1716;4297/2025;;09/03/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 1626 do empenho 869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19396.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 844;;1733;773/2023;;09/03/2026;;230.468.478-58;DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, liquidação 1644 do empenho 844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra pelo Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC ma cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19116.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482;;721;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 721 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 482, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 477;;750;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 750 Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, empenho 477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESNTAR O COREN SAO PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 863;;1720;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1631 do empenho 863, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Juquiá/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19412.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 854;;1728;2043/2024;;09/03/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 1639 do empenho 854, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP no município de Registro/SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19411.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 867;;1718;1606/2026;;09/03/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 1629 do empenho 867, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19359.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870;;1715;7924/2025;;09/03/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 1625 do empenho 870, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19403.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 868;;1717;1300/2026;;09/03/2026;;078.475.778-01;NATANAEL DA COSTA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1627 do empenho 868, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 10/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19395.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 855;;1726;9388/2025;;09/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1638 do empenho 855, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 858;;1723;9389/2025;;09/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1636 do empenho 858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19390.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 851;;1729;9389/2025;;09/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1640 do empenho 851, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00063/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19389.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 447;;724;6891/2025;;11/03/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 724 Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, empenho 447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 810;;1826;664/2026;;11/03/2026;;192.695.228-65;FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, liquidação 1727 do empenho 810, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18905;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 960;;1842;8313/2024;;11/03/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 1743 do empenho 960, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Tupã/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19453.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 803;;1833;1300/2026;;11/03/2026;;078.475.778-01;NATANAEL DA COSTA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 1734 do empenho 803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19068.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 826;;1819;1297/2026;;11/03/2026;;287.915.498-76;RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, liquidação 1721 do empenho 826, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA LUIZA CRUZ NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19315;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 794;;1834;650/2018;;11/03/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;3.208,50;P;3.208,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 1735 do empenho 794, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 18913.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 437;;667;951/2025;;12/03/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 667 Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, empenho 437, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 941;;1918;1874/2024;;12/03/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 1827 do empenho 941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Iguape/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19551.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 942;;1921;7332/2024;;12/03/2026;;901.553.604-00;FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1830 do empenho 942, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Assis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19538.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 933;;1925;648/2018;;12/03/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 1834 do empenho 933, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00067/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren- SP na cidade de Fernandópolis/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19471.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 981;;2017;7927/2025;;13/03/2026;;223.363.368-71;CAMILA ROJAS DE MACEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAMILA ROJAS DE MACEDO, liquidação 1927 do empenho 981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19564.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 980;;2018;1002/2025;;13/03/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 1928 do empenho 980, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19521.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 988;;2010;1740/2026;;13/03/2026;;423.398.958-04;NUBIA FRANCELINA SATURNO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 1919 do empenho 988, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19408;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 985;;2015;8746/2025;;13/03/2026;;345.666.398-60;RENAN TOMAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RENAN TOMAS, liquidação 1925 do empenho 985, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 11/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19505.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 987;;2011;9388/2025;;13/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1920 do empenho 987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19558.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 986;;2012;9389/2025;;13/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 1922 do empenho 986, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00068/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19556.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 691;;1182;1545/2019;;16/03/2026;;264.891.618-00;ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno parcial do pagamento 1182 Pago a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, empenho 691, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1049;;2050;1907/2026;;16/03/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 1979 do empenho 1049, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19635.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1071;;2045;4489/2025;;16/03/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 1973 do empenho 1071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19663.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1047;;2052;8788/2025;;16/03/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 1981 do empenho 1047, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026, conforme ID 19622.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 814;;1824;907/2026;;16/03/2026;;352.354.528-52;JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, liquidação 1725 do empenho 814, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00066/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18972;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1045;;2055;824/2026;;16/03/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1984 do empenho 1045, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cruzeiro e Piquete/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19549.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1043;;2056;824/2026;;16/03/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 1985 do empenho 1043, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19546.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1080;;2041;1511/2016;;16/03/2026;;026.164.158-10;MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 1968 do empenho 1080, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19496;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1048;;2051;6092/2024;;16/03/2026;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 1980 do empenho 1048, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo, conforme citado acima a instituição, visto que a atividade tem previsão de inicio as 08:00min e termino as 12:00min., para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19630.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1081;;2040;9388/2025;;16/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 1967 do empenho 1081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00069/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19559;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 674;;1058;1110/2026;;17/03/2026;;411.928.238-42;FERNANDA SOZZO SALTORI;;;-641,00;E;-641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 1058 Pago a FERNANDA SOZZO SALTORI, empenho 674, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19192.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1106;;2172;4633/2025;;18/03/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19606;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2096 do empenho 1106, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19606 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Piracicaba, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19606;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1089;;2167;6495/2025;;18/03/2026;;433.983.588-96;JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19668;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, liquidação 2091 do empenho 1089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19668 ref. a Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Guaratinguetá, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19668.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1088;;2165;1002/2025;;18/03/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19658;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 2089 do empenho 1088, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19658 ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Guaratinguetá, em março/2026., para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19658.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1093;;2156;5376/2023;;18/03/2026;;062.149.624-37;MARIO ANTONIO DE LIMA NETO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19679;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2082 do empenho 1093, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19679 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19679;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1090;;2154;2113/2026;;18/03/2026;;418.223.268-26;MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19634;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, liquidação 2076 do empenho 1090, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00072/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19634.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;;2247;9388/2025;;20/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19737;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2190 do empenho 1141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00075/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19737 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1163;;2299;4297/2025;;24/03/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19700;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2247 do empenho 1163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19700 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19700;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;;2296;1606/2026;;24/03/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19698;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2244 do empenho 1162, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19698 ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19698;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1152;;2294;1740/2026;;24/03/2026;;423.398.958-04;NUBIA FRANCELINA SATURNO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19685;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NUBIA FRANCELINA SATURNO, liquidação 2242 do empenho 1152, Selecione... , Selecione... 19685 ref. a Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19685.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1164;;2301;5391/2025;;24/03/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19702;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 2248 do empenho 1164, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00077/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19702 ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19702;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1214;;2461;2236/2026;;27/03/2026;;451.830.598-10;BRUNO FERREIRA COSTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19757;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 2333 do empenho 1214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19757 ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Itariri/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19757.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1194;;2458;8476/2024;;27/03/2026;;031.773.595-04;GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19445;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2331 do empenho 1194, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19445 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19445;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1195;;2460;8476/2024;;27/03/2026;;031.773.595-04;GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19447;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, liquidação 2332 do empenho 1195, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19447 ref. a Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19447;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1217;;2467;5917/2024;;27/03/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19720;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 2339 do empenho 1217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19720 ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse de Comissão de Ética na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19720.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1198;;2468;4633/2025;;27/03/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19740;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2340 do empenho 1198, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19740 ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19740.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1219;;2469;4268/2024;;27/03/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19756;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 2341 do empenho 1219, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19756 ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19756.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1196;;2471;9388/2025;;27/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19751;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2343 do empenho 1196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19751 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19751.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1197;;2473;9389/2025;;27/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19771;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2345 do empenho 1197, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00082/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19771 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19771.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1248;;2499;2542/2026;;30/03/2026;;835.764.525-91;FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19856;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, liquidação 2367 do empenho 1248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19856 ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19856.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1232;;2507;8780/2025;;30/03/2026;;352.093.318-73;FERNANDA PIROTTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19817;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a FERNANDA PIROTTA, liquidação 2377 do empenho 1232, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19817 ref. a Valor empenhado a FERNANDA PIROTTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mesa redonda ""Disputando atenção com responsabilidade: o papel dos influenciadores da enfermagem na era digital"" na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19817.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1229;;2503;4635/2025;;30/03/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19799;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 2371 do empenho 1229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19799 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19799.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1230;;2506;8786/2025;;30/03/2026;;362.747.878-95;LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19810;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 2376 do empenho 1230, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19810 ref. a Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19810.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1237;;2502;5376/2023;;30/03/2026;;062.149.624-37;MARIO ANTONIO DE LIMA NETO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19794;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 2370 do empenho 1237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19794 ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19794.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1246;;2510;2390/2023;;30/03/2026;;358.200.878-95;NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI;;;356,50;P;356,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19857;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 2380 do empenho 1246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19857 ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o Projeto de Lei 1027/25, em Brasília DF, para o período de 24/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19857.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;;2504;2420/2026;;30/03/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1242;;2508;9388/2025;;30/03/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19838;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2378 do empenho 1242, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19838 ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19838.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1243;;2509;9389/2025;;30/03/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 19840;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2379 do empenho 1243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00083/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 19840 ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19840.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;;2504;2420/2026;;31/03/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;-320,50;E;-320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 2504 Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804 - Ted devolvida por Divergência na Titularidade.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1281;;2615;4297/2025;;02/04/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 2492 do empenho 1281, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19831.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1280;;2616;8313/2024;;02/04/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 2493 do empenho 1280, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19830.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1279;;2617;1606/2026;;02/04/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 2494 do empenho 1279, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19814.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1215;;2618;9389/2025;;02/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2495 do empenho 1215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00087/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1240;;2701;2420/2026;;07/04/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);19804;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 2372 do empenho 1240, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00090/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 19804 ref. a Valor empenhado a simone bunholi pastore , para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1291;;2856;4756/2025;;10/04/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 2724 do empenho 1291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19843.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1302;;2854;1874/2024;;10/04/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 2722 do empenho 1302, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Joanópolis/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19914.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1309;;2853;4633/2025;;10/04/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2721 do empenho 1309, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Barretos/SP, para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19773.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1289;;2842;1645/2026;;10/04/2026;;200.544.178-30;JULIA PEREIRA SOARES BITAR;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 2713 do empenho 1289, gerenciador BB-transferência entre contas BB. RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Felix 50+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19372.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1294;;2834;470/2026;;10/04/2026;;032.477.448-60;SORAIA RIZZO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 2709 do empenho 1294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade. na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19734.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1325;;2847;9388/2025;;10/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2715 do empenho 1325, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1324;;2849;9388/2025;;10/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2717 do empenho 1324, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19903;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;;2845;9389/2025;;10/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2714 do empenho 1327, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19959.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1322;;2848;9389/2025;;10/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2716 do empenho 1322, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19904.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1292;;2855;2684/2026;;10/04/2026;;470.956.898-73;VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, liquidação 2723 do empenho 1292, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00094/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19883.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1260;;2868;9389/2025;;13/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2741 do empenho 1260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00096/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1486;;3023;4633/2025;;15/04/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 2900 do empenho 1486, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na região de Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 20012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1477;;3029;2968/2026;;15/04/2026;;180.989.528-60;MARCIA SIMONI FERNANDES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARCIA SIMONI FERNANDES, liquidação 2906 do empenho 1477, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação sobre Processos Éticos na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 20034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1489;;3020;9388/2025;;15/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 2897 do empenho 1489, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1493;;3019;9389/2025;;15/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 2896 do empenho 1493, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00098/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 15/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19966.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1532;;3148;4297/2025;;22/04/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 3074 do empenho 1532, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20061;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1539;;3133;1874/2024;;22/04/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3054 do empenho 1539, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, nos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20152.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1566;;3140;8313/2024;;22/04/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 3066 do empenho 1566, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20056;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1565;;3142;1606/2026;;22/04/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 3068 do empenho 1565, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20040;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1567;;3139;7924/2025;;22/04/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 3065 do empenho 1567, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20074.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1530;;3144;5391/2025;;22/04/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3069 do empenho 1530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00101/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ e Empregabilidade na cidade de Taquarituba/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20094.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1528;;3199;3000/2026;;23/04/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;-2.243,50;E;-2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 3199 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1528;;3199;3000/2026;;23/04/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00102/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1582;;3238;2043/2024;;24/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3164 do empenho 1582, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00103/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Socorro/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20176;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1586;;3269;4489/2025;;27/04/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 3202 do empenho 1586, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20028;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1584;;3280;3097/2026;;27/04/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3214 do empenho 1584, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Ribeira/SP. para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20169;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1585;;3270;9388/2025;;27/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3203 do empenho 1585, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1590;;3272;9388/2025;;27/04/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3205 do empenho 1590, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20181;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1591;;3271;9389/2025;;27/04/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3204 do empenho 1591, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00105/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20182;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1663;;3426;3617/2019;;30/04/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;2.495,50;P;2.495,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 3322 do empenho 1663, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem de Família e Comunidade da cidade Maceió/AL, para o período de 29/04/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20200;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1667;;3435;5978/2023;;30/04/2026;;698.536.493-49;FLAVIO FERREIRA LIMA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 3332 do empenho 1667, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) como mestre de cerimônia na abertura da Semana da Enfermagem e no Voto de Júbilo, em São Paulo/SP., para o período de 03/05/2026 à 05/05/2026 , conforme ID 20218;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1654;;3441;2043/2024;;30/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3343 do empenho 1654, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1701;;3442;2043/2024;;30/04/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 3344 do empenho 1701, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1723;;3421;1645/2026;;30/04/2026;;200.544.178-30;JULIA PEREIRA SOARES BITAR;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 3319 do empenho 1723, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) nos Projetos Fênix 50+ e Transforma+ na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 20354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1655;;3431;2954/2026;;30/04/2026;;952.178.868-20;LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi;;;3.208,50;P;3.208,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, liquidação 3327 do empenho 1655, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00113/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 5º CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na cidade Salvador/BA, para o período de 05/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 19875;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1621;;3518;3000/2026;;04/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1621;;3518;3000/2026;;04/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;-1.602,50;E;-1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 3518 Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1623;;3547;932/2022;;04/05/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 3439 do empenho 1623, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos do Coren-SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20282.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1622;;3520;1874/2024;;04/05/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 3418 do empenho 1622, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20240;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1713;;3523;4635/2025;;04/05/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 3420 do empenho 1713, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão Permanente de Enfermagem em Estética e Gestão de Negócios na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/04/2026 à 27/04/2026 , conforme ID 20247.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1625;;3542;1002/2025;;04/05/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 3434 do empenho 1625, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais, no município de Apiaí/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20205.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1711;;3526;1231/2022;;04/05/2026;;942.723.013-49;LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3423 do empenho 1711, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário: Enfermagem e Comunicação Digital na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20330.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1710;;3527;1231/2022;;04/05/2026;;942.723.013-49;LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, liquidação 3424 do empenho 1710, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento para o Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 16/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 20262.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1606;;3521;3097/2026;;04/05/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 3419 do empenho 1606, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20236.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1626;;3545;5391/2025;;04/05/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 3437 do empenho 1626, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00114/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita Mais, no município de Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20095;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1621;;3577;3000/2026;;05/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3416 do empenho 1621, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1528;;3578;3000/2026;;05/05/2026;;012.284.796-23;ADALVANIR RAMOS AQUINO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ADALVANIR RAMOS AQUINO, liquidação 3122 do empenho 1528, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00116/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20101.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1739;;3622;5917/2024;;07/05/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 3529 do empenho 1739, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20142;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1734;;3618;648/2018;;07/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3525 do empenho 1734, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00118/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20381.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1765;;3684;648/2018;;08/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3586 do empenho 1765, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00119/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 0,50 diária para realizar palestra em evento da Semana da Enfermagem e acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, na cidade de Tatuí/SP, para o período de 13/05/2025 a 13/05/2025, ID 20404;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1808;;3745;9388/2025;;11/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3633 do empenho 1808, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20376.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1809;;3744;9389/2025;;11/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 3632 do empenho 1809, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00121/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Itaberá/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20382.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1816;;3888;648/2018;;14/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3781 do empenho 1816, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00127/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Guaratinguetá/SP, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20406.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1860;;3924;1760/2025;;15/05/2026;;215.393.548-22;FLEDSON SOUSA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FLEDSON SOUSA LIMA, liquidação 3819 do empenho 1860, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00128/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20506.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1891;;3968;7155/2024;;18/05/2026;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 3880 do empenho 1891, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20573.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1890;;3974;648/2018;;18/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 3885 do empenho 1890, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00129/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Santa Cruz do Rio Preto(SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20407;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1992;;4045;2473/2025;;19/05/2026;;437.384.258-29;FERNANDA CAROLINE BONARDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 3959 do empenho 1992, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20646.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1997;;4053;9388/2025;;19/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 3966 do empenho 1997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00130/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20661.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2042;;4110;4562/2025;;20/05/2026;;368.202.658-40;PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 4015 do empenho 2042, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, referente ao curso AVC do pré ao intra-hospitalar cuidados de enfermagem, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20716.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2038;;4097;9388/2025;;20/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4003 do empenho 2038, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20642.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2039;;4095;9389/2025;;20/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4002 do empenho 2039, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00131/2026, REQUISIÇÃ0O DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20647.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2082;;4145;3995/2026;;21/05/2026;;326.171.778-58;NATALIA CRISTINA FERREIRA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATALIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 4045 do empenho 2082, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA CRISTINA FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20722;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2074;;4144;9389/2025;;21/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4044 do empenho 2074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00133/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20700.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2081;;4175;4000/2026;;22/05/2026;;369.929.458-74;ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, liquidação 4070 do empenho 2081, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20713;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2128;;4179;1002/2025;;22/05/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 4074 do empenho 2128, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20768.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2085;;4164;650/2018;;22/05/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4060 do empenho 2085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00134/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião presencial da Câmara Técnica (Geral) na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 19/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20620.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2147;;4213;648/2018;;25/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4108 do empenho 2147, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Leme/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20409;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2139;;4224;648/2018;;25/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4119 do empenho 2139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00136/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra Semana de Enfermagem na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 27/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20408;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2182;;4346;2738/2018;;28/05/2026;;013.542.627-86;GERGEZIO ANDRADE SOUZA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, liquidação 4248 do empenho 2182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20879.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2172;;4344;9026/2025;;28/05/2026;;043.740.851-57;MATEUS GONçALVES DA SILVA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MATEUS GONçALVES DA SILVA, liquidação 4246 do empenho 2172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATEUS GONçALVES DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a Presidência e a Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20925.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2173;;4343;7791/2024;;28/05/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 4245 do empenho 2173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Ituverava/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20852.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2188;;4338;9388/2025;;28/05/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4240 do empenho 2188, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20864.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2189;;4337;9389/2025;;28/05/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4239 do empenho 2189, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00142/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Programa Avança Mais na cidade de Mineiros do Tiete/SP, para o período de 31/05/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 20869.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2212;;4377;951/2025;;29/05/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4286 do empenho 2212, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20931.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2213;;4376;1874/2024;;29/05/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4285 do empenho 2213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade do Projeto Participativo e Somos Todos Coren-SP na cidade de Lindóia/SP, para o período de 01/06/2026 à 04/06/2026 , conforme ID 20935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2214;;4375;2390/2023;;29/05/2026;;358.200.878-95;NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, liquidação 4284 do empenho 2214, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20939.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2215;;4374;648/2018;;29/05/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4283 do empenho 2215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00145/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20947.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2245;;4478;4427/2026;;01/06/2026;;227.509.348-69;CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, liquidação 4363 do empenho 2245, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit de Enfermagem Estética do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20933.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2249;;4476;2043/2024;;01/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4361 do empenho 2249, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Aguaí/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20981.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2248;;4477;4426/2026;;01/06/2026;;284.034.178-61;RENATA DA SILVA GERBELLI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RENATA DA SILVA GERBELLI, liquidação 4362 do empenho 2248, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00146/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de história e consolidação no Brasil na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20936.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2236;;4517;932/2022;;02/06/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 4392 do empenho 2236, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20952.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2237;;4516;951/2025;;02/06/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 4391 do empenho 2237, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 20961.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2033;;4510;650/2018;;02/06/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 4385 do empenho 2033, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00148/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20597.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2246;;4573;4425/2026;;03/06/2026;;221.783.658-76;CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, liquidação 4444 do empenho 2246, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Summit Enfermagem Estética: 10 anos de História e Consolidação no Brasil, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/06/2026 à 03/06/2026 , conforme ID 20934.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2260;;4571;9388/2025;;03/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4442 do empenho 2260, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00149/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 20963.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2298;;4676;1874/2024;;09/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4568 do empenho 2298, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21052.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2266;;4702;1874/2024;;09/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4595 do empenho 2266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas a Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Rosana/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20971.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2293;;4679;2043/2024;;09/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4569 do empenho 2293, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2297;;4680;824/2026;;09/06/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 4571 do empenho 2297, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 08/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2318;;4668;3097/2026;;09/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4558 do empenho 2318, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Dobrada/SP, para o período de 11/06/2026 à 12/06/2026 , conforme ID 21113.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2291;;4683;3097/2026;;09/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4572 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades no Programa Avança Mais na cidade de Santa Adélia/SP, para o período de 08/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21003.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2314;;4671;9388/2025;;09/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4563 do empenho 2314, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21005.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2320;;4670;9389/2025;;09/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4560 do empenho 2320, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 11/06/2026 à 13/06/2026 , conforme ID 21044.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2261;;4688;9389/2025;;09/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 4579 do empenho 2261, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00154/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 07/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21000.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2225;;4821;756/2018;;11/06/2026;;260.767.888-95;ÉRICA CHAGAS ARAÚJO;;;1.426,00;P;1.426,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação 4707 do empenho 2225, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20800.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2425;;4825;4489/2025;;11/06/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNA0NDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 4711 do empenho 2425, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21169.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2377;;4831;8788/2025;;11/06/2026;;370.416.708-80;GLAUCE CAROLINE NARDONE;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GLAUCE CAROLINE NARDONE, liquidação 4717 do empenho 2377, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidAde de Barretos/SP, para o período de 29/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21228.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2229;;4816;5917/2024;;11/06/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 4700 do empenho 2229, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de de Rio Claro, Pontal, Garça, Piracicaba e Americana/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20810.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2354;;4833;2043/2024;;11/06/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 4718 do empenho 2354, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra na Semana da Enfermagem na cidade de Rosana e Taguai/SP, para o período de 25/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 20980.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2405;;4830;4633/2025;;11/06/2026;;337.995.348-22;JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, liquidação 4716 do empenho 2405, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Jaguariúna/SP, para o período de 09/06/2026 à 10/06/2026 , conforme ID 21251.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2382;;4826;9388/2025;;11/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 4712 do empenho 2382, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00159/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 14/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21150.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2454;;4909;5391/2025;;12/06/2026;;222.300.748-14;SERGIO DA SILVA ILARIO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 21158;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SERGIO DA SILVA ILARIO, liquidação 4791 do empenho 2454, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 21158 ref. a Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21158;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2356;;4885;648/2018;;12/06/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);ID 20950;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 4762 do empenho 2356, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00160/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ID 20950 ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20950.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2448;;4977;4297/2025;;15/06/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DIANE VITAL GONZAGA, liquidação 4869 do empenho 2448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21189.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2452;;4974;1874/2024;;15/06/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 4865 do empenho 2452, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araras/SP., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21221.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2449;;4976;4750/2025;;15/06/2026;;470.718.568-18;JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, liquidação 4868 do empenho 2449, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21193.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2445;;4979;8313/2024;;15/06/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 4871 do empenho 2445, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo., para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21177.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2447;;4978;1606/2026;;15/06/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 4870 do empenho 2447, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança Mais na cidade de São Jose do Rio Pardo/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21187.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2450;;4975;7924/2025;;15/06/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 4867 do empenho 2450, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21218.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2464;;4968;3097/2026;;15/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 4857 do empenho 2464, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00161/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Valparaíso/SP para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21230.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2515;;5038;1182/2026;;16/06/2026;;024.361.096-30;MARCIANA FERNANDES MOLL;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARCIANA FERNANDES MOLL, liquidação 4963 do empenho 2515, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Capacita+ na cidade de Nova Granada/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21297.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2420;;5041;5916/2025;;16/06/2026;;024.631.718-39;SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, liquidação 4966 do empenho 2420, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) workshop sobre “Estomias urinárias e intestinais” nas dependências do Cefor Assis/SP, para o período de 15/06/2026 à 17/06/2026 , conforme ID 21143.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2511;;5040;4880/2026;;16/06/2026;;186.025.648-13;VILMA PEREIRA LIMA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VILMA PEREIRA LIMA, liquidação 4965 do empenho 2511, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00162/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21318.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2527;;5081;755/2018;;17/06/2026;;583.363.545-49;JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação 5005 do empenho 2527, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00163/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tem O Impacto do Registro de Enfermagem na Responsabilidade Civil do Profissional de Enfermagem, no Auditório da Santa Casa de Itapeva/SP, para o período de 07/06/2026 à 08/06/2026 , conforme ID 21388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2542;;5108;4882/2026;;18/06/2026;;027.088.531-55;GRUWER IURI;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GRUWER IURI, liquidação 5042 do empenho 2542, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00164/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRUWER IURI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 22/06/2026 , conforme ID 21345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2491;;5149;932/2022;;19/06/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 5087 do empenho 2491, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21131.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2359;;5152;951/2025;;19/06/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5090 do empenho 2359, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 20962.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2495;;5139;4489/2025;;19/06/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5077 do empenho 2495, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade Piracicaba/SP, de para o período de 23/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 21172.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2530;;5145;824/2026;;19/06/2026;;290.914.488-73;LEANDRO SANTOS NASCIMENTO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, liquidação 5083 do empenho 2530, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21385.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2499;;5138;3097/2026;;19/06/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 5076 do empenho 2499, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00167/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21231.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2620;;5212;4756/2025;;23/06/2026;;263.371.518-44;ANA PAULA LEONESSA CAETANO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, liquidação 5145 do empenho 2620, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de atividades referentes ao projeto Capacita+, participando de aulas práticas sobre o tema CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA, junto aos colaboradores, conselheiros e coordenadores do projeto na cidade de Barretos, para o período de 22/06/2026 à 23/06/2026 , conforme ID 21423.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2615;;5213;2236/2026;;23/06/2026;;451.830.598-10;BRUNO FERREIRA COSTA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 5146 do empenho 2615, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00170/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de Ministrar palestra da semana da enfermagem na cidade de Taubaté, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 21340.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2549;;5293;9388/2025;;24/06/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5184 do empenho 2549, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP , para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21263.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2551;;5291;3063/2024;;24/06/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 5182 do empenho 2551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) capacitação em manejo de via aérea avançada e m São Paulo/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21399.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2550;;5292;9389/2025;;24/06/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5183 do empenho 2550, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00173/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21323.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2416;;5386;4424/2026;;26/06/2026;;274.185.088-75;JULIA TEIXEIRA NICOLOSI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, liquidação 5273 do empenho 2416, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00177/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Summit Enfermagem Estética na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 20921.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2746;;5567;5221/2026;;01/07/2026;;354.077.248-04;CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, liquidação 5449 do empenho 2746, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Participar e Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21677.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2703;;5569;3016/2025;;01/07/2026;;220.599.668-17;DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 5451 do empenho 2703, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Participar e Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21675.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2704;;5581;2043/2024;;01/07/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5459 do empenho 2704, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP EM VISITA DIVULGANDO OS PROJETOS DO COREN, APLICATIVOS E CANAIS DE ACESSOS E ORIENTAÇOES GERAL AOS PROFISSIONAIS NAS INSTITUIÇOES CITADAS EM CONVOCATORIA, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21680.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2744;;5568;5222/2026;;01/07/2026;;346.971.588-22;MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA, liquidação 5450 do empenho 2744, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Participar e Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21676.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2743;;5582;5216/2026;;01/07/2026;;146.790.528-30;PATRICIA DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DA SILVA, liquidação 5460 do empenho 2743, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00183/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Atividade do SOMOS TODOS COREN em Conchal, para o período de 29/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21604.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2749;;5636;4557/2025;;02/07/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5504 do empenho 2749, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar das atividades do Projeto Avança+: Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase em LARC: DIU e Implante Subdérmico de Etonogestrel., para o período de 01/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 21735.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2764;;5600; 5223/2026;;02/07/2026;;865.411.376-68;BRUNO CESAR GROSSI DE SOUZA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a BRUNO CESAR GROSSI DE SOUZA, liquidação 5473 do empenho 2764, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO CESAR GROSSI DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Atuar como palestrante no Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 03/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21663.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2726;;5633;2236/2026;;02/07/2026;;451.830.598-10;BRUNO FERREIRA COSTA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a BRUNO FERREIRA COSTA, liquidação 5501 do empenho 2726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar curso de capacitação profissional nos temas de urgência emergência e atendimento pré hospitalar., para o período de 01/07/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21703.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2752;;5607;5225/2026;;02/07/2026;;329.196.478-06;DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, liquidação 5479 do empenho 2752, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) TREINAMENTO E REUNIÃO DO PROJETO CAPACITA +, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21698.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2745;;5608;5219/2026;;02/07/2026;;280.620.648-08;ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, liquidação 5480 do empenho 2745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de eralizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Participar e Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21678.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2759;;5618;4489/2025;;02/07/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5489 do empenho 2759, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU, avaliação do posicionamento por ultrassom., para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21736.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2750;;5614;5893/2025;;02/07/2026;;450.868.608-73;GIOVANNA GIACOMINI CERRI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 5486 do empenho 2750, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Instrutora em supervisão das consultas em saúde sexual e reprodutiva com inserção do DIU e avaliação do diu pelo USG e implante subdermico de etonogestrel ., para o período de 28/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21673.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2716;;5635;4936/2026;;02/07/2026;;312.963.678-19;GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, liquidação 5503 do empenho 2716, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de atuação como palestrante em capacitação sobre Telessaúde na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), em 25 de junho de 2026, às 9h., para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21728.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2774;;5597;5267/2026;;02/07/2026;;168.957.543-34;HELENA MARIA ROMCY;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a HELENA MARIA ROMCY, liquidação 5471 do empenho 2774, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELENA MARIA ROMCY , para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Gravação do Podcast Sala de Enfermagem, com o tema: A Regulamentação da ATS, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21754.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2770;;5627;5917/2024;;02/07/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 5496 do empenho 2770, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) A viagem ao município de Bauru tem como finalidade a participação na cerimônia de posse da Comissão de Ética, atividade institucional agendada para o dia 08/07, às 09h00. A saída está prevista para o dia 07/07, considerando a distância do deslocamento, o tempo necessário para a viagem e a necessidade de chegada antecipada ao local do evento, garantindo pontualidade e condições adequadas para participação na solenidade, para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21741.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2753;;5634;5224/2026;;02/07/2026;;296.840.018-51;JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, liquidação 5502 do empenho 2753, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento e reuniões do Capacita+, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21699.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2778;;5595;5288/2026;;02/07/2026;;024.726.049-55;MARIO FRANCISCO BARBOSA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIO FRANCISCO BARBOSA, liquidação 5470 do empenho 2778, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIO FRANCISCO BARBOSA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Gravação do Podcast Sala de Enfermagem, programado para ocorrer no dia 06 de julho de 2026, das 7h às 13h, no estúdio do 8º andar da sede do Coren-SP, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21776.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2769;;5594;9026/2025;;02/07/2026;;043.740.851-57;MATEUS GONçALVES DA SILVA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MATEUS GONçALVES DA SILVA, liquidação 5469 do empenho 2769, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATEUS GONçALVES DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da gravação do Podcast Sala de Enfermagem, a entrevista terá como tema Aposentadoria especial para a enfermagem, com o objetivo de esclarecer aspectos relacionados ao direito à aposentadoria especial dos profissionais de enfermagem, abordando seus fundamentos, requisitos e impactos para a categoria., para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21793.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2761;;5606;4268/2024;;02/07/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 5478 do empenho 2761, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de REALIZAR/MINISTRAR O CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, COM ÊNFASE EM CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO (LARC) E ULTRASSONOGRAFIA À BEIRA-LEITO, CORRESPONDENTE A ETAPA 1: TEÓRICO- PRÁTICA, CONFORME PROGRAMAÇÃO., para o período de 01/07/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21798.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2760;;5617;7791/2024;;02/07/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 5488 do empenho 2760, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PODCAST COM O TEMA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21749.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2730;;5620;9388/2025;;02/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5491 do empenho 2730, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com inserções de DIU, avaliação da posição do DIU por ultrassom e Implante Subdérmico de Etonogestrel, se disponível no município, para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21705.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2721;;5632;9388/2025;;02/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5500 do empenho 2721, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar/ministrar o curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase em contraceptivos reversíveis de longa duração (larc) e ultrassonografia à beira-leito, correspondente a etapa 1: teórico- prática., para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21701.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2732;;5619;9389/2025;;02/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5490 do empenho 2732, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar como instrutora na Etapa II ? Prática Supervisionada do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva; supervisionar e acompanhar os profissionais participantes durante a realização das consultas de enfermagem, avaliação clínica das usuárias, verificação dos critérios de elegibilidade para o método contraceptivo e inserção de dispositivo intrauterino (DIU), conforme as diretrizes da Resolução COFEN nº 802/2026; orientar e apoiar a execução dos procedimentos e, quando necessário, supervisionar a utilização da ultrassonografia à beira leito como ferramenta de apoio à avaliação clínica e à confirmação do posicionamento do dispositivo., para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21711.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2731;;5629;9389/2025;;02/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5498 do empenho 2731, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar como instrutora de nível superior na Etapa 1 da formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, participando das atividades teóricas e práticas previstas no programa, incluindo treinamento em simuladores. As atividades têm como foco a qualificação dos profissionais para a realização da consulta de enfermagem, orientação em planejamento reprodutivo e manejo dos métodos contraceptivos, com ênfase nos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARC), incluindo o dispositivo intrauterino (DIU) e o implante subdérmico de etonogestrel., para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21709.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2780;;5611;648/2018;;02/07/2026;;329.716.358-56;VIRGINIA TAVARES SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VIRGINIA TAVARES SANTOS, liquidação 5483 do empenho 2780, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00184/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de acompanhar as atividades externas do Projeto Somos Todos Coren - SP. Gestão 2024-2026, na cidade de Barretos, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21261.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2797;;5688;951/2025;;06/07/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 5532 do empenho 2797, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21930.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2799;;5686;3617/2019;;06/07/2026;;153.857.318-03;DEMÉTRIO JOSÉ CLETO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, liquidação 5530 do empenho 2799, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Posse das CEE do Hospital Regional de Presidente Prudente - Dr. Domingos Leonardo Ceravolo; Processo Administrativo: 3218/2026, às 14h em Presidente Prudente -SP. UPA Zona Norte - Dr. Aloisio Muniz de Andrade; Processo Administrativo: 3027/2026, às 16h em Presidente Prudente -SP, para o período de 08/07/2026 à 09/07/2026 , conforme ID 21839.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2798;;5687;5216/2026;;06/07/2026;;146.790.528-30;PATRICIA DA SILVA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DA SILVA, liquidação 5531 do empenho 2798, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00187/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar atividade do projeto somos todos Coren na cidade Santa Cruz do Rio Pardo e Salto Grande, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21934.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2824;;5804;5335/2026;;07/07/2026;;133.327.658-33;ADRIANA KATIA CORREA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ADRIANA KATIA CORREA, liquidação 5645 do empenho 2824, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA KATIA CORREA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação Curso de Enfermagem e Práticas Formativas em Enfermagem. 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM DO COREN-SP Data: 13 de julho de 2026 Horário: 14h30 às 17h00 Mesa-Redonda: Vozes da Enfermagem na Construção das Diretrizes Curriculares Nacionais: Que Enfermagem Queremos Formar, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21739.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2569;;5766;2741/2025;;07/07/2026;;145.418.398-57;ANDREA BERNARDES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANDREA BERNARDES, liquidação 5611 do empenho 2569, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21350.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2850;;5803;5337/2026;;07/07/2026;;279.173.568-25;CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES, liquidação 5644 do empenho 2850, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES, pela aquisição ou serviços prestados. na qualidade de palestrante, do Talk show: Toxicidades de ""Nova Geração"": conversa com as especialistas, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21787.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2737;;5774;5086/2026;;07/07/2026;;294.620.168-60;EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, liquidação 5620 do empenho 2737, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, a ser realizado nos dias 13 e 14 de julho de 2026, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21507.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2708;;5772;2542/2026;;07/07/2026;;835.764.525-91;FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA;;;2.495,50;P;2.495,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, liquidação 5617 do empenho 2708, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de realizar atividades técnicas e práticas no stand institucional do Coren-SP durante o evento, espaço destinado à interação com os participantes, ao compartilhamento de informações e ao fortalecimento do diálogo com profissionais, especialistas e demais representantes da área da Enfermagem, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21661.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2573;;5767;4936/2026;;07/07/2026;;312.963.678-19;GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, liquidação 5613 do empenho 2573, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2775;;5780;4635/2025;;07/07/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 5625 do empenho 2775, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades do COREN-SP Educação, O evento terá início às 08h do dia 13/07 e término às 18h dia 15/07 e devido a distância entre São José do Rio Preto a São Paulo será necessário o deslocamento um dia antes do evento e o retorno 1 dia depois, no período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21580.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2787;;5764;1107/2026;;07/07/2026;;072.194.925-88;MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 5608 do empenho 2787, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar atividades técnicas e práticas no stand institucional do Coren-SP durante o evento, espaço destinado à interação com os participantes, ao compartilhamento de informações e ao fortalecimento do diálogo com profissionais, especialistas e demais representantes da área da Enfermagem, para o período de 13/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21755.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2776;;5778;5088/2026;;07/07/2026;;265.452.528-79;MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA, liquidação 5624 do empenho 2776, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA, pela aquisição ou serviços prestados, para participar, na qualidade de palestrante do 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, que será realizado nos dias 13 e 14 de julho de 2026, na cidade de São Paulo/SP, período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21607. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2803;;5790;5340/2026;;07/07/2026;;056.465.238-50;MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, liquidação 5632 do empenho 2803, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do II Congresso de Especialidades do Coren SP, como palestrante representando a Camara Tecnica da Saude da Mulher, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21737.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2689;;5773;9026/2025;;07/07/2026;;043.740.851-57;MATEUS GONçALVES DA SILVA;;;2.495,50;P;2.495,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MATEUS GONçALVES DA SILVA, liquidação 5619 do empenho 2689, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MATEUS GONÇALVES DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de realizar atividades técnicas e práticas no stand institucional do Coren-SP durante o evento, espaço destinado à interação com os participantes, ao compartilhamento de informações e ao fortalecimento do diálogo com profissionais, especialistas e demais representantes da área da Enfermagem, bem como realizar publicações na rede social @advogandoparaenfermagem que conta com mais de 200mil seguidores profissionais de enfermagem para divulgar o Congresso, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21610.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2785;;5765;5055/2026;;07/07/2026;;005.804.709-38;PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA, liquidação 5610 do empenho 2785, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de 2.50 diárias, com vistas à participação no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, período de 13/07 a 15/07/2026. ID 21473.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2807;;5782;7791/2024;;07/07/2026;;357.456.668-97;PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, liquidação 5626 do empenho 2807, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PALESTRA E ATIVIDADES NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21852.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2781;;5787;4562/2025;;07/07/2026;;368.202.658-40;PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, liquidação 5630 do empenho 2781, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, na qualidade de palestrante e moderadora de sessões científicas, com apresentação dos temas ""Atualizações em AVC"" e ""Além da Pele: o Manejo do Grande Queimado"", além da participação integral na programação científica do evento., para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21743.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2568;;5760;4299/2024;;07/07/2026;;083.658.528-37;RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 5603 do empenho 2568, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2779;;5776;5218/2026;;07/07/2026;;819.061.109-72;ROSELAINE RORA MUNER;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a ROSELAINE RORA MUNER, liquidação 5622 do empenho 2779, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSELAINE RORA MUNER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participar, na qualidade de palestrante, na mesa redonda abordando a temática: ""Atuação na Enfermagem Estética: limites éticos, legais e segurança profissional"", programada para ocorrer no dia 13 de julho de 2026, às 10h, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21621.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2705;;5771;2420/2026;;07/07/2026;;183.205.448-90;SIMONE BUNHOLI PASTORE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SIMONE BUNHOLI PASTORE, liquidação 5615 do empenho 2705, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SIMONE BUNHOLI PASTORE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como palestrante do 2º Congresso Internacional de especialidades em Enfermagem, representando a Sessão científica: Enfermagem Estética: 10 anos de consolidação, responsabilidade e protagonismo, Data: 13 de julho de 2026, Horário: 10h00 às 12h30. Oficina: Estética Facial: planejamento, segurança e raciocínio clínico, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21682.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2696;;5762;3493/2025;;07/07/2026;;043.576.525-61;TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, liquidação 5605 do empenho 2696, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação como Palestrante para o II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21627.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2790;;5795;9388/2025;;07/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5635 do empenho 2790, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: - Dia 15/07/2026 - ETAPA 3 ""REVISÃO: Supervisão das consultas de enfermagem de Revisão 45 dias após a inserção do DIU de Cobre, bem supervisão da prática de Ultrassonografia Beira-leito na avaliação do posicionamento de DIU. - Dias 16 e 17/07/2026 - Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com inserções de DIU, avaliação da posição do DIU por ultrassom e Implante Subdérmico de Etonogestrel, se disponível no município., para o período de 14/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 21780.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2791;;5758;9389/2025;;07/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5601 do empenho 2791, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar no suporte técnico-pedagógico da Etapa 2 Prática Supervisionada da Formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, destinada à capacitação de profissionais enfermeiros para inserção de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs), incluindo dispositivo intrauterino (DIU) e implante subdérmico de etonogestrel (Implanon®), mediante supervisão direta das consultas de enfermagem, avaliação clínica, aconselhamento contraceptivo e procedimentos de inserção, em conformidade com a Resolução COFEN nº 802/2026. Atuar também no suporte técnico-pedagógico da Etapa 3 : Revisão Supervisionada da Formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase nos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs), acompanhando e orientando os profissionais capacitados na realização da consulta de enfermagem de seguimento pós-inserção do dispositivo intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica, exame especular e utilização da ultrassonografia à beira-leito (POCUS) para verificação do posicionamento do dispositivo, contribuindo para a qualificação da assistência e a segurança do cuidado prestado às usuárias., para o período de 14/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 21788.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2777;;5777;5217/2026;;07/07/2026;;415.343.258-08;WESLEY ALVES DE OLIVEIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5623 do empenho 2777, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, para participar do 2º Congresso Internacional de Especialidades, no Centro de Convenções Rebouças, situado à Av. Rebouças, 600 – Pinheiros, São Paulo/SP, que será realizado nos dias 12 a 15 de julho de 2026, conforme ID 21613.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2806;;5784;650/2018;;07/07/2026;;058.390.658-38;WILZA CARLA SPIRI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 5627 do empenho 2806, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00188/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar como membro da Comissão Científica do 2 Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP e neste evento ministrar palestra e moderar mesa nos dias 13 e 14 de julho, conforme e-mail convites enviados em anexo, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21836.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2879;;5836;4557/2025;;08/07/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5691 do empenho 2879, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar como palestrantes no o II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em representação a câmara Técnica da atenção primária., para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21938.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2858;;5842;1874/2024;;08/07/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 5703 do empenho 2858, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren-SP conforme portaria 328/2026, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21946.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2869;;5840;8786/2025;;08/07/2026;;362.747.878-95;LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 5696 do empenho 2869, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren SP, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21906.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2857;;5844;5339/2026;;08/07/2026;;014.636.578-03;LILIANA RODRIGUES DO AMARAL;;;356,50;P;356,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, liquidação 5705 do empenho 2857, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a)Participar da gravação do Podcast Sala de Enfermagem, programado para ocorrer no dia 06 de julho de 2026, das 15h30min às 17h, no estúdio do 8º andar da sede do Coren-SP, no período de 06/07/2026, conforme ID 21804.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2859;;5838;4268/2024;;08/07/2026;;296.955.028-81;MILENA TEMER JAMAS;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a MILENA TEMER JAMAS, liquidação 5693 do empenho 2859, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Palestra intitulada ""Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher: uma jornada da adolescência à senescência"", no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem., para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21973.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2872;;5839;3063/2024;;08/07/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 5695 do empenho 2872, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00190/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP., para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21914.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2838;;6002;9388/2025;;14/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 5859 do empenho 2838, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00194/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ? ETAPA 3? REVISÃO: Supervisão das consultas de enfermagem de Revisão 45 dias após a inserção do DIU de Cobre, bem supervisão da prática de Ultrassonografia Beira-leito na avaliação do posicionamento de DIU., para o período de 20/07/2026 à 21/07/2026 , conforme ID 21781.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2840;;6001;9389/2025;;14/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 5857 do empenho 2840, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00194/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar com instrutora da Etapa 3 (revisão supervisionada) da formação em Saúde Sexual e Reprodutiva, contribuindo para a capacitação da enfermeira na realização da consulta de enfermagem de acompanhamento pós-inserção do dispositivo intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica, exame especular e utilização da ultrassonografia à beira-leito (POCUS) para verificação do posicionamento do dispositivo, promovendo a qualificação da assistência e a segurança do cuidado prestado às usuárias., para o período de 20/07/2026 à 21/07/2026 , conforme ID 21782.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2918;;6137; 5334/2026;;16/07/2026;;216.498.658-05;ALINE APARECIDA SILVA MONZANI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALINE APARECIDA SILVA MONZANI, liquidação 5980 do empenho 2918, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALINE APARECIDA SILVA MONZANI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação como palestrante no 2º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21514.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2973;;6119;4557/2025;;16/07/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 5962 do empenho 2973, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Lins/SP, para o período de 15/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21983;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2941;;6131;5345/2026;;16/07/2026;;331.787.438-47;CARLA RIBEIRO DA SILVA JESUS;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CARLA RIBEIRO DA SILVA JESUS, liquidação 5974 do empenho 2941, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLA RIBEIRO DA SILVA JESUS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21859.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2998;;6117;5221/2026;;16/07/2026;;354.077.248-04;CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, liquidação 5956 do empenho 2998, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22065.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2907;;6147;1907/2026;;16/07/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 5988 do empenho 2907, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião com a Presidência, com a finalidade de tratar de matéria de interesse institucional do Coren-SP, tendo como pauta a sua atuação no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente/SP, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21961.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2937;;6142;5433/2026;;16/07/2026;;082.268.967-70;CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA;;;356,50;P;356,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, liquidação 5984 do empenho 2937, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação do podcast Sala de Enfermagem na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 06/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21822.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2999;;6116;3016/2025;;16/07/2026;;220.599.668-17;DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 5955 do empenho 2999, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22072.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2978;;6126;20/2025;;16/07/2026;;383.455.015-91;EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, liquidação 5970 do empenho 2978, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Birigui/SP, para o período de 15/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2908;;6145;5417/2026;;16/07/2026;;247.899.708-84;FABIO ROQUE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FABIO ROQUE, liquidação 5987 do empenho 2908, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIO ROQUE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, participando de aulas práticas sobre o tema ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO junto aos colaboradores, conselheiros e coordenadores do projeto em Franca, para o período de 01/07/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21811.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2972;;6122;5554/2026;;16/07/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 5966 do empenho 2972, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos todos Coren-SP na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3007;;6112;4489/2025;;16/07/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 5951 do empenho 3007, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Amparo/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026, conforme ID 22036.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3005;;6113;5893/2025;;16/07/2026;;450.868.608-73;GIOVANNA GIACOMINI CERRI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 5952 do empenho 3005, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Amparo/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22000.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2993;;6124;5546/2026;;16/07/2026;;504.671.268-79;HELOISA MOURA CATANELLI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a HELOISA MOURA CATANELLI, liquidação 5968 do empenho 2993, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a HELOISA MOURA CATANELLI para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Jaú/SP, para o período de 16/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22041;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2938;;6141;2043/2024;;16/07/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 5983 do empenho 2938, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Piraju/SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 22039.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2997;;6118;1002/2025;;16/07/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 5957 do empenho 2997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança Mais no município de Ubatuba/SP, para o período de 19/07/2026 à 20/07/2026 , conforme ID 22035.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2950;;6139;5060/2026;;16/07/2026;;252.337.488-94;KARINA DAL SASSO MENDES;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a KARINA DAL SASSO MENDES, liquidação 5981 do empenho 2950, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KARINA DAL SASSO MENDES para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 13/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21480;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3017;;6111;8313/2024;;16/07/2026;;485.961.648-04;LUCAS BORGES RODRIGUES;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS BORGES RODRIGUES, liquidação 5950 do empenho 3017, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança Mais e Empregabilidade na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22061.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2917;;6136;5346/2026;;16/07/2026;;004.855.250-03;LUCAS FACCIN DA ROSA BACCA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS FACCIN DA ROSA BACCA, liquidação 5979 do empenho 2917, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS FACCIN DA ROSA BACCA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Participação no 2º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21870.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3008;;6114;7924/2025;;16/07/2026;;310.014.988-28;LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, liquidação 5953 do empenho 3008, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais Empregabilidade na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026, conforme ID 21992;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2971;;6135;5552/2026;;16/07/2026;;304.940.468-05;MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, liquidação 5978 do empenho 2971, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 22054.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2929;;6128;8374/2024;;16/07/2026;;323.605.838-24;NANCY FELIX DE LIMA LOPES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, liquidação 5972 do empenho 2929, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 22025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2981;;6125;3097/2026;;16/07/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 5969 do empenho 2981, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 22029.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3014;;6109;5216/2026;;16/07/2026;;146.790.528-30;PATRICIA DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DA SILVA, liquidação 5948 do empenho 3014, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilha Comprida/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22126.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2931;;6134;5216/2026;;16/07/2026;;146.790.528-30;PATRICIA DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DA SILVA, liquidação 5977 do empenho 2931, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP em Águas da Prata, para o período de 13/07/2026 à 16/07/2026 , conforme ID 22078.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2996;;6132;5554/2026;;16/07/2026;;013.558.491-44;TILA VIANA FERNANDES MARQUES;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 5975 do empenho 2996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00196/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TILA VIANA FERNANDES MARQUES para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21668;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2996;;6132;5554/2026;;16/07/2026;;013.558.491-44;TILA VIANA FERNANDES MARQUES;;;-1.602,50;E;-1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 6132 Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, empenho 2996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TILA VIANA FERNANDES MARQUES para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21668;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2841;;6205;3097/2026;;20/07/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 6037 do empenho 2841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00199/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento de Consulta de Enfermagem com enfoque na Inserção de DIU., para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21783.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2845;;6206;1724/2024;;21/07/2026;;771.400.102-00;CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, liquidação 6038 do empenho 2845, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00200/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na 4ª edição do evento Open Mind na qualidade de palestrante da Oficina ""Inteligência Artificial na Prática da Enfermagem - Ferramentas práticas para usar IA sem perder a essência"". ""10 prompts que todo enfermeiro deveria conhecer"", programada para ocorrer no dia 25 de julho de 2026, às 13h30min., para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 21708.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3066;;6271;5221/2026;;21/07/2026;;354.077.248-04;CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, liquidação 6116 do empenho 3066, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22082.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3061;;6258;1907/2026;;21/07/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 6100 do empenho 3061, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionados ao Projeto Somos Todos Coren-SP no munícipio de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22113.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3057;;6265;1907/2026;;21/07/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 6107 do empenho 3057, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionados ao Projeto Somos Todos Coren-SP no munícipio de Araçatuba/SP, para o período de 16/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22112.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3071;;6269;5225/2026;;21/07/2026;;329.196.478-06;DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, liquidação 6114 do empenho 3071, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22107.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3064;;6272;3016/2025;;21/07/2026;;220.599.668-17;DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 6117 do empenho 3064, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22074.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3058;;6264;5219/2026;;21/07/2026;;280.620.648-08;ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, liquidação 6106 do empenho 3058, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita+ no município de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22066.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3067;;6270;5219/2026;;21/07/2026;;280.620.648-08;ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, liquidação 6115 do empenho 3067, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22087.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3050;;6247;5978/2023;;21/07/2026;;698.536.493-49;FLAVIO FERREIRA LIMA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 6088 do empenho 3050, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) abertura do 2º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP como mestre de cerimônia, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21808.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3056;;6237;2043/2024;;21/07/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6076 do empenho 3056, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Santo Anastácio, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema e Sandovalina/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22196.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3063;;6256;2043/2024;;21/07/2026;;279.033.218-54;JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, liquidação 6098 do empenho 3063, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22197.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3074;;6267;5224/2026;;21/07/2026;;296.840.018-51;JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, liquidação 6111 do empenho 3074, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22115.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3025;;6254;1002/2025;;21/07/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 6096 do empenho 3025, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22034.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2997;;6118;1002/2025;;21/07/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;-961,50;E;-961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno total do pagamento 6118 Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, empenho 2997, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança Mais no município de Ubatuba/SP, para o período de 19/07/2026 à 20/07/2026 , conforme ID 22035.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2877;;6260;1606/2026;;21/07/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 6102 do empenho 2877, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar Capacitação em Sutura dos profissionais da Cidade de Araçatuba- SP, dentro do projeto Avança + e Empregabilidade. No endereço: AV. Baguaçu, 1939, Jardim Alvorada. UNIP (Universidade Paulista), Araçatuba - SP. Pelo fato da distância e horário os colaboradores juntamente com conselheiro se deslocaram para a cidade no dia 20 e retornaram no dia 23 de julho de 2026, pelo fato do horário de termino do evento., para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 21935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3021;;6261;1606/2026;;21/07/2026;;474.993.878-52;LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, liquidação 6103 do empenho 3021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento complementar de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar Capacitação em Sutura dos profissionais da Cidade de Araçatuba- SP, dentro do projeto Avança + e Empregabilidade. No endereço: AV. Baguaçu, 1939, Jardim Alvorada. UNIP (Universidade Paulista), Araçatuba - SP. Pelo fato da distância e horário os colaboradores juntamente com conselheiro se deslocaram para a cidade no dia 20 e retornaram no dia 23 de julho de 2026, pelo fato do horário de termino do evento., para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21935.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2942;;6245;5545/2026;;21/07/2026;;047.220.768-71;MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, liquidação 6085 do empenho 2942, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra e moderação durante o II Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 22044.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2842;;6266;3097/2026;;21/07/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 6110 do empenho 2842, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Término do treinamento de Consulta de Enfermagem com enfoque na Inserção de DIU, e revisão de 45 dias., para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 21785.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3027;;6251;5416/2026;;21/07/2026;;010.049.140-59;RAFAEL LUZ ALBUQUERQUE;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;"Pago a RAFAEL LUZ ALBUQUERQUE, liquidação 6093 do empenho 3027, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL LUZ ALBUQUERQUE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, com a temática central ""Enfermagem 360º: Protagonismo Humano, Inteligência da Inovação e o Futuro do Cuidar"" no município de São Paulo/SP, para o período de 24/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 21830.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3060;;6259;2684/2026;;21/07/2026;;470.956.898-73;VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, liquidação 6101 do empenho 3060, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00201/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Avança Mais na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21996.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3096;;6282;5225/2026;;22/07/2026;;329.196.478-06;DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, liquidação 6143 do empenho 3096, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22106.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3126;;6285;5736/2026;;22/07/2026;;362.784.008-98;TAIS ALVES BENIGNO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a TAIS ALVES BENIGNO, liquidação 6146 do empenho 3126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00203/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Hortolândia/SP, em julho/2026, para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22177.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2996;;6366;5554/2026;;23/07/2026;;013.558.491-44;TILA VIANA FERNANDES MARQUES;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 5975 do empenho 2996, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00205/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TILA VIANA FERNANDES MARQUES para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21668;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3085;;6430;932/2022;;24/07/2026;;175.893.968-00;ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, liquidação 6296 do empenho 3085, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22149.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3127;;6423;6891/2025;;24/07/2026;;049.742.828-83;DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, liquidação 6294 do empenho 3127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Agudos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22198.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3094;;6418;1874/2024;;24/07/2026;;226.462.638-05;FERNANDA MONTEIRO SANTOS;;;2.884,50;P;2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, liquidação 6289 do empenho 3094, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22234.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3091;;6420;5893/2025;;24/07/2026;;450.868.608-73;GIOVANNA GIACOMINI CERRI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, liquidação 6291 do empenho 3091, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22221.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3092;;6410;5917/2024;;24/07/2026;;441.495.058-96;JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, liquidação 6281 do empenho 3092, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00207/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22199.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2551;;5291;3063/2024;;24/07/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;-1.282,00;E;-1.282,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 5291 Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, empenho 2551, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) capacitação em manejo de via aérea avançada e m São Paulo/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21399.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3023;;6522;951/2025;;28/07/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 6382 do empenho 3023, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 21/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3170;;6523;951/2025;;28/07/2026;;335.303.148-03;ARIANA BRIZOLA BRITO;;;641,00;P;641,00;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ARIANA BRIZOLA BRITO, liquidação 6383 do empenho 3170, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento complementar de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22120.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3089;;6466;1907/2026;;28/07/2026;;307.805.308-37;CLAUDIA LOPES BIAJANTE;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, liquidação 6330 do empenho 3089, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22114.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2448;;4977;4297/2025;;28/07/2026;;358.857.238-42;DIANE VITAL GONZAGA;;;-2.884,50;E;-2.884,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Estorno do pagamento 4977 Pago a DIANE VITAL GONZAGA, empenho 2448, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21189.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3196;;6501;2542/2026;;28/07/2026;;835.764.525-91;FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA;;;1.069,50;P;1.069,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, liquidação 6362 do empenho 3196, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind: Enfermagem 360º na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22305.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3217;;6476;2473/2025;;28/07/2026;;437.384.258-29;FERNANDA CAROLINE BONARDI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA CAROLINE BONARDI, liquidação 6341 do empenho 3217, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ministrar aula prática pelo Projeto Capacita Mais na cidade de Assis/SP, para o período de 30/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22276.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3213;;6471;4489/2025;;28/07/2026;;369.942.628-98;FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, liquidação 6335 do empenho 3213, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) , para o período de 29/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 22258.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3176;;6504;4635/2025;;28/07/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 6364 do empenho 3176, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de planejamento das atividades da Comissão Permanente de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22232.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3216;;6475;7155/2024;;28/07/2026;;315.040.488-65;JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, liquidação 6340 do empenho 3216, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Capacita Mais na cidade de Assis/SP, para o período de 30/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22275.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3178;;6511;1002/2025;;28/07/2026;;382.075.358-30;JULIANA MELLO FUNCAO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIANA MELLO FUNCAO, liquidação 6371 do empenho 3178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais no município de Lençóis Paulista/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22249.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3169;;6518;5220/2025;;28/07/2026;;326.091.878-74;LAURIZETE DA SILVA DIODATO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, liquidação 6379 do empenho 3169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22281.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3174;;6502;1958/2023;;28/07/2026;;162.241.108-08;MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, liquidação 6363 do empenho 3174, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 24/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22351.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3139;;6479;3097/2026;;28/07/2026;;419.473.198-09;NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, liquidação 6346 do empenho 3139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 21924.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3165;;6526;5735/2026;;28/07/2026;;033.790.848-67;REGINA LUCIA CARDOSO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a REGINA LUCIA CARDOSO, liquidação 6386 do empenho 3165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 22105.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3138;;6478;9388/2025;;28/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 6345 do empenho 3138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 21797.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3202;;6506;9388/2025;;28/07/2026;;338.292.548-65;THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, liquidação 6365 do empenho 3202, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22342.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3163;;6527;3063/2024;;28/07/2026;;335.062.498-78;THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, liquidação 6387 do empenho 3163, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Capacitação em Manejo de Via Aérea Avançada no Centro Universitário FMABC da cidade de Santo André/SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 22251.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3171;;6516;5554/2026;;28/07/2026;;013.558.491-44;TILA VIANA FERNANDES MARQUES;;;1.782,50;P;1.782,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 6377 do empenho 3171, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, promovido pelo Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22058.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3141;;6480;9389/2025;;28/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 6347 do empenho 3141, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 22053.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3206;;6507;9389/2025;;28/07/2026;;310.675.048-00;VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, liquidação 6366 do empenho 3206, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais pelo cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22350.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3262;;6574;4557/2025;;29/07/2026;;323.653.828-78;ANA HILARA MANCUSO GOUVEA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, liquidação 6430 do empenho 3262, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 21/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22317.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3282;;6554;5225/2026;;29/07/2026;;329.196.478-06;DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, liquidação 6415 do empenho 3282, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22365.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3283;;6552;3016/2025;;29/07/2026;;220.599.668-17;DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI;;;3.525,50;P;3.525,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, liquidação 6414 do empenho 3283, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22367.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3264;;6572;4635/2025;;29/07/2026;;070.354.778-02;JOÃO JUNIOR GOMES;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JOÃO JUNIOR GOMES, liquidação 6428 do empenho 3264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind, em São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22358.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3269;;6567;1252/2025;;29/07/2026;;783.454.485-34;MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, liquidação 6423 do empenho 3269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Lençóis Paulista/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3270;;6566;5376/2023;;29/07/2026;;062.149.624-37;MARIO ANTONIO DE LIMA NETO;;;320,50;P;320,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, liquidação 6422 do empenho 3270, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22356.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3271;;6565;2113/2026;;29/07/2026;;418.223.268-26;MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, liquidação 6421 do empenho 3271, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 28/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22241.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3266;;6570;2113/2026;;29/07/2026;;418.223.268-26;MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, liquidação 6426 do empenho 3266, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22375.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3265;;6571;1300/2026;;29/07/2026;;078.475.778-01;NATANAEL DA COSTA;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a NATANAEL DA COSTA, liquidação 6427 do empenho 3265, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) oficina do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22368.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3267;;6569;6092/2024;;29/07/2026;;358.366.908-80;RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, liquidação 6425 do empenho 3267, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00212/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22376.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3289;;6616;5216/2026;;30/07/2026;;146.790.528-30;PATRICIA DA SILVA;;;2.243,50;P;2.243,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a PATRICIA DA SILVA, liquidação 6462 do empenho 3289, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00216/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Somos Todos Coren-SP em Ubatuba/SP, para o período de 03/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22394.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3273;;6562;5990/2026;;30/07/2026;;355.821.998-88;SHEYLLA ALVES CLAUDINO PESTANA;;;961,50;P;961,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a SHEYLLA ALVES CLAUDINO PESTANA, liquidação 6418 do empenho 3273, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00216/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SHEYLLA ALVES CLAUDINO PESTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Casa Branca/SP, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22322.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3173;;6500;1645/2026;;31/07/2026;;200.544.178-30;JULIA PEREIRA SOARES BITAR;;;1.602,50;P;1.602,50;REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S);;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;; ;;Pago a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, liquidação 6361 do empenho 3173, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00209/2026, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind na cidade de São PAulo/sp, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22237.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;458;;;;;856502,5;;;;856502,5;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;25;;;;;-24598;;;;-24598;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;831904,5;;;;831904,5;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;