Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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126 | 02/01/2020 | 173/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a reembolso de despesa com cópia de chave a servidora do Coren/MG conforme autorizado pela presidência e cupom em anexo.
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127 | 02/01/2020 | 174/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MGA Comércio de Água Eireli | R$ 1.140,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 300,00 | R$ 720,00 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Uberaba, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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128 | 02/01/2020 | 175/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Leandro Tadeu Rosa de Faria | R$ 1.140,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Pouso Alegre, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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129 | 02/01/2020 | 176/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Santos e Piva, Comércio de Bebidas e Prestação de Serviços Ltda | R$ 1.368,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 1.116,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Varginha, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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130 | 02/01/2020 | 177/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | SOS Comércio de Água Ltda | R$ 1.060,20 | R$ 362,70 | R$ 362,70 | R$ 688,20 | R$ 9,30 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Passos, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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131 | 02/01/2020 | 178/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | A. Carbonaro Água Mineral | R$ 912,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Juiz de Fora, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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132 | 02/01/2020 | 179/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Cardoso e Ruas Comércio de Água Mineral Ltda | R$ 1.024,86 | R$ 305,66 | R$ 305,66 | R$ 269,70 | R$ 449,50 |
Valor destinado para aquisição de água mineral potável, sem gás, em galões de 20 Litros, para a subseção de Montes Claros, conforme 1º termo aditivo a contrato nos termos do PL 068/2018.
Vigência contratual: 03/12/2019 a 03/12/2020 |
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133 | 02/01/2020 | 180/2020 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Alcance Consultas de Crédito e Cobranças Ltda - ME | R$ 886,98 | R$ 146,49 | R$ 146,49 | R$ 740,49 | R$ 0,00 |
Valor destinado a contratação de serviços de recuperação de dados cadastrais para atualização de banco de dados do Coren-MG, conforme 2º termo aditivo a contrato, nos termos do processo de licitação 66/2016, lote 1, itens 1 a 3.
Vigência: 17/02/2019 a 17/02/2020 |
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134 | 02/01/2020 | 181/2020 | Global | Outros Serviços e Encargos | Yohane Lima de Souza | R$ 4.424,76 | R$ 2.949,84 | R$ 2.949,84 | R$ 1.474,92 | R$ 0,00 |
Valor destinado para contratação de empresa para execução de programa regular de ginástica laboral para os servidores do Coren-MG, conforme 1º aditivo ao contrato nos termos do PL 018/2018.
Vigência: 13/11/2019 a 12/05/2020 |
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135 | 02/01/2020 | 182/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Algar Telecom S/A | R$ 3.183,31 | R$ 1.983,20 | R$ 1.983,20 | R$ 1.200,11 | R$ 0,00 |
Valor destinado a prestação de serviço de telefonia fixa comutada para as subseções do Coren/MG nas cidades de UBERABA e UBERLÂNDIA, conforme contrato nos termos do PL 086/2018
Vigência contratual: 12/12/2018 a 12/12/2019 |
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136 | 02/01/2020 | 183/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S.A | R$ 9.479,72 | R$ 5.398,31 | R$ 5.398,31 | R$ 4.081,41 | R$ 0,00 |
Valor destinado a prestação de serviço de telefonia fixa comutada nas subseções do Coren/MG nas cidades de GOVERNADOR VALADARES, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, POUSO ALEGRE, TEÓFILO OTONI e VARGINHA, conforme 2º termo aditivo ao contrato nos termos do PL 032/2018, PE 005/2018.
Vigência contratual: 01/09/2019 a 01/09/2020 |
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137 | 02/01/2020 | 184/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Claro S/A | R$ 9.931,03 | R$ 9.931,03 | R$ 9.931,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado a despesa com telefonia fixa na sede do Coren/MG, conforme 4º aditivo a contrato - Processo 033/2015; Pregão Eletrônico 009/2015.
Vigência contratual: 22/05/2019 a 22/05/2020 |
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138 | 02/01/2020 | 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 220.500,00 | R$ 94.847,90 | R$ 94.847,90 | R$ 125.652,10 | R$ 0,00 |
Valor destinado a prestação ao contrato múltiplo 9912325367 que entre si fazem o Coren-MG e a EBCT, conforme 5º termo aditivo nos termos do PL 01/2017.
Vigência: 10/03/2019 a 09/03/2020 |
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139 | 02/01/2020 | 186/2020 | Estimativo | Estagiários | Seguros Sura S.A. | R$ 160,00 | R$ 97,02 | R$ 97,02 | R$ 62,98 | R$ 0,00 |
Valor destinado para contratação de apólice de seguro de vida para os estagiários do Coren-MG para fins de cumprimento da Lei 11.788/2008, conforme 3º aditivo ao contrato - PL 032/2017
Vigência contratual: 21/03/2019 a 21/03/2020 |
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140 | 02/01/2020 | 187/2020 | Global | Serviço De Segurança | Cleiton Donizete da Silva | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado para contratação de serviço de monitoramento eletrônico 24 horas em regime de comodato para a subseção de Passos-MG, conforme contrato nos termos do PL 052/2019.
Vigência: 17/07/2019 a 17/07/2020 |
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141 | 02/01/2020 | 188/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luciene Silva Campos | R$ 57,60 | R$ 57,60 | R$ 57,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a restituição de anuidade 2019 paga a maior por Luciene Silva Campos (208690 - ENF), conforme documentação emitida pela UFIN. Metodologia de cálculo apresentada na CI 254/2019. |
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142 | 02/01/2020 | 189/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Gisele Paula Souza Costa | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a restituição de anuidade 2019 paga a maior por Gisele Paula Souza Costa (137046 - ENF), conforme documentação emitida pela UFIN. Metodologia de cálculo apresentada na CI 254/2019. |
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143 | 02/01/2020 | 190/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria das Graças Silva | R$ 43,94 | R$ 43,94 | R$ 43,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a restituição de anuidade 2019 paga a maior por Maria das Graças Silva (382115 - TEC), conforme documentação emitida pela UFIN. Metodologia de cálculo apresentada na CI 254/2019. |
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144 | 02/01/2020 | 191/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edna da Cruz Santos | R$ 175,77 | R$ 175,77 | R$ 175,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a restituição de anuidade 2019 paga a maior por Edna da Cruz Santos (1154378 - TEC), conforme documentação emitida pela UFIN. Metodologia de cálculo apresentada na CI 254/2019. |
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145 | 02/01/2020 | 192/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Juliana Ferreira Moreira Morais | R$ 320,02 | R$ 320,02 | R$ 320,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor referente a restituição de anuidade 2019 de acordo com a Resolução do Cofen 584/2019 e Diário Oficial da União paga por Juliana Ferreira Moreira Morais (427159 - TEC), conforme documentação emitida pela UFIN. Metodologia de cálculo apresentada na CI 254/2019. |
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