Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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411 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Adicional de Insalubridade | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 411 referente a despesa com adicional de insalubridade, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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412 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.053,38 | R$ 11.053,38 | R$ 11.053,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 412 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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413 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.684,45 | R$ 3.684,45 | R$ 3.684,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 413 referente à despesa com 1/3 Constitucional de Férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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414 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.203,65 | R$ 15.203,65 | R$ 15.203,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 414 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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415 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 415 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020.
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416 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.055,19 | R$ 6.055,19 | R$ 6.055,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 416 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. (Composição: eventos 20018 + 20091- 20039 - 20092). |
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417 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 54.289,00 | R$ 54.289,00 | R$ 54.289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 417 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. (Composição: eventos 20071 - 20024) |
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418 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 418 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. (Composição: eventos 200776 + 20094). |
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419 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.675,87 | R$ 10.675,87 | R$ 10.675,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 419 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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420 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 28.720,83 | R$ 28.720,83 | R$ 28.720,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 420 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2020 |
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421 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 62.550,45 | R$ 62.550,45 | R$ 62.550,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 421 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2020. (Composição: INSS Empresa R$ 59.571,86 + Acidente de Trabalho R$ 2.978,59).
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422 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.828,74 | R$ 23.828,74 | R$ 23.828,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 422 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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423 | 26/10/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.978,59 | R$ 2.978,59 | R$ 2.978,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho Nº 423 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2020. |
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407 | 23/10/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 22 e 25/09/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 010 e 224/2020. |
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408 | 23/10/2020 | PEF. n° 002/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 17, 21, 22, 25, 28 e 29/09/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 010, 115 e 224/2020. |
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409 | 23/10/2020 | PAD. n° 258/2020 | Estimativo | Estagiarios | EVANY DIAS DE SOUZA | R$ 3.894,00 | R$ 2.963,26 | R$ 2.963,26 | R$ 930,74 | R$ 0,00 |
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020 (Departamento de Informática - DEINFO).
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio n° 49662: 26/10/2020 a 25/10/2022;
Período do empenho: 26/10/2020 a 31/12/2020;
Valor mensal da bolsa: R$ 1.045,00;
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00. |
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405 | 21/10/2020 | PAD Nº 270/2019 | Ordinário | Equipamentos de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 215.300,00 | R$ 215.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Destinada a aquisição de 70 (setenta) microcomputadores, conforme Ata de Registro de Preços Cofen n° 03/2020. |
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406 | 21/10/2020 | PAD. N° 270/2019 | Ordinário | Equipamentos de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.550,00 | R$ 39.550,00 | R$ 39.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Destinada a aquisição de 70 (setenta) monitores de vídeo, conforme Ata de Registro de Preços Cofen n° 04/2020. |
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401 | 19/10/2020 | PEF. n° 017/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 04, 10, 11, 15, 17, 18, 25 e 29/09/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 004, 023, 160 e 208/2020. |
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402 | 19/10/2020 | PEF. n° 009/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO referente a auxílio representação para os dias 01, 11, 15, 18, 23, 25, 29 e 30/09/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 004/2020. |
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