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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18103/04/2020PEF. n° 012/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 2.652,00R$ 2.652,00R$ 2.652,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 18, 19, 23 e 26/03/2020 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
18203/04/2020PAD Nº 120/2016EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONALR$ 20.000,00R$ 6.971,44R$ 6.971,44R$ 13.028,56R$ 0,00
Destinado à renovação do contrato para publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF, conforme estabelecido no Decreto n° 4.520, de 16/12/2002, combinado com a Portaria n° 268, de 05/10/2009 e a Portaria n° 283, de 23/12/2013. Período do Terceiro Termo Aditivo: 28/04/2020 a 27/04/2021; Período do Empenho: 28/04/2020 a 31/12/2020; Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017; Valor estimado do contrato: R$ 50.000,00.
17801/04/2020PAD Nº 229/2018EstimativoServiço de Intermediação de EstágiosAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPPR$ 2.848,32R$ 1.819,76R$ 1.819,76R$ 672,52R$ 356,04
Destinada a renovação do contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários, conforme Primeiro Termo Aditivo. Período do Contrato: 17/04/2020 a 16/04/2021; Valor mensal por estagiário: R$ 39,56; Valor mensal para 09 estagiários: R$ 39,56 x 9 = 356,04; Valor global do contrato: R$ 4.272,48.
17901/04/2020PEF. n° 014/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosLINDALVA MATOS RIBEIRO FARIASR$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 2.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 06, 12, 14, 20 e 21/02/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 013/2020.
18001/04/2020PEF. n° 010/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSOR$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 2.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO referente a auxílio representação para os dias 04, 13, 14, 17, 18 e 20/02/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019.
17730/03/2020PEF. n° 011/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 2.856,00R$ 2.856,00R$ 2.856,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/03/2020, conforme relatórios de atividades, a Decisão Coren-DF n° 325/2017 e a Portaria Coren-DF n° 012/2020.
17527/03/2020PAD. n° 122/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresMARIA IAMARA MATOS CRUZR$ 316,26R$ 316,26R$ 316,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IAMARA MATOS CRUZ referente a devolução das taxas de inscrição e expedição de carteira e da anuidade proporcional de 2019 na categoria de técnico em enfermagem, devido a desistência do registro profissional, conforme memorando n° 028/2020/DEAP-COREN-DF.
17627/03/2020PAD. n° 112/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresROZANGELA PEREIRA DE LIMA OLIVEIRAR$ 302,56R$ 302,56R$ 302,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROZANGELA PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA referente a devolução das taxas de inscrição e emissão de carteira e da anuidade proporcional de 2019 de técnico em enfermagem por tratar-se de transferência de inscrição, conforme memorando n° 029/2020/DEAP-COREN-DF.
17225/03/2020PEF. n° 022/2020OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIGOR RIBEIRO OLIVEIRAR$ 544,00R$ 544,00R$ 544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 03 e 04/02/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n.º 438/2019.
17325/03/2020PEF. n° 004/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRINALDO DE SOUZA NEVESR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 12, 18, 20, 26 e 27/02/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n.º 005 e 013/2020.
17425/03/2020PEF. n° 001/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosVIVIANE FRANZOI DA SILVAR$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 11 e 20/02/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n.º 439/2019 e 017/2020.
15824/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 233.482,86R$ 233.482,86R$ 233.482,86R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 158 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020.
15924/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 17.346,29R$ 17.346,29R$ 17.346,29R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 159 referente adiantamento de 13º salário (1ª parcela), conforme folha de pagamento do mês de março de 2020.
16024/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 21.542,63R$ 21.542,63R$ 21.542,63R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 160 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020.
16124/03/2020PAD Nº 027/2020Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 7.180,87R$ 7.180,87R$ 7.180,87R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 161 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020.
16224/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.641,46R$ 15.641,46R$ 15.641,46R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 162 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020. (Composição: evento 20001 + 20093).
16324/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 163 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020.
16424/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.033,08R$ 8.033,08R$ 8.033,08R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 164 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020. (Composição: evento 20018 + 20053 + 20091- 20039 - 20092).
16524/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 54.287,00R$ 54.287,00R$ 54.287,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 165 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020. (Composição: evento 20071 - 20024).
16624/03/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.658,06R$ 9.658,06R$ 9.658,06R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 166 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2020. (Composição: evento 20076 + 20094).