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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72117/12/2019PEF. n° 023/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11 e 12/12/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 317 e 405/2019.
70616/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 232.667,75R$ 232.667,75R$ 232.667,75R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 706 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019. (Composição: salário R$ 233.445,38 - faltas R$ 777,83).
70716/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 287.223,07R$ 287.223,07R$ 287.223,07R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 707 referente a despesa com 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
70816/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 25.257,82R$ 25.257,82R$ 25.257,82R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 708 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
70916/12/2019PAD Nº 001/2019Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.419,29R$ 8.419,29R$ 8.419,29R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 709 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
71016/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.011,76R$ 14.011,76R$ 14.011,76R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 710 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
71116/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 711 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019
71216/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.769,84R$ 6.769,84R$ 6.769,84R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 712 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.582,20 + auxílio combustível R$ 3.464,60 – desconto auxílio transporte R$ 1.114,23 - desconto auxílio combustível R$ 1.162,73).
71316/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 103.191,75R$ 103.191,75R$ 103.191,75R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº713 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.350,75 + auxílio alimentação abono de natal R$ 52.894,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00).
71416/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.219,35R$ 10.219,35R$ 10.219,35R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 714 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.074,19 + gratificação coordenação substituição R$ 145,16).
71516/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.485,03R$ 10.485,03R$ 10.485,03R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 715 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
71616/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 23.632,76R$ 23.632,76R$ 23.632,76R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 716 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2019.
71716/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 123.539,64R$ 123.539,64R$ 123.539,64R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 717 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 e 13º salário. (Composição: INSS Empresa R$ 117.656,80 + Acidente de Trabalho R$ 5.882,84).
71816/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 36.295,82R$ 36.295,82R$ 36.295,82R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 718 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 e 13º salário.
71916/12/2019PAD Nº 001/2019OrdinárioPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 5.882,84R$ 5.882,84R$ 5.882,84R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 719 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 e 13º salário.
70313/12/2019PEF. nº 019/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 1.326,00R$ 1.326,00R$ 1.326,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 09, 11 e 12/12/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
70413/12/2019PEF. nº 020/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 3.264,00R$ 3.264,00R$ 3.264,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 12/12/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
70513/12/2019PEF. nº 021/2019OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosTIAGO PESSOA ALVESR$ 4.488,00R$ 4.488,00R$ 4.488,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 08, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 28/11/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 049/2019 e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
70112/12/2019PEF. nº 017/2019OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRAR$ 544,00R$ 544,00R$ 544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 06 e 07/11/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019.
70212/12/2019PEF. nº 017/2019OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCELI MARIA DA SILVAR$ 1.904,00R$ 1.904,00R$ 1.904,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05, 11, 20, 22, 25 e 28/11/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 051 e 317/2019.