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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
44309/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresANA ALVES RAMOSR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 28/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 092/2021.
44409/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresVANESSA MATARIM COSTAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA MATARIM COSTA referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 28/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 092/2021.
43806/08/2021PEF. nº 008/2021OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASR$ 258,08R$ 258,08R$ 258,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS referente a custas de locomoção de oficial de justiça concernentes aos processos de execução fiscal nº 38709-52.2015.01.3400 e 0006360-09.2016.4.01.3400, conforme memorando nº 154/2021/DEJUR-COREN-DF.
43303/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 07, 15, 21 e 29/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021.
43403/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresHERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVEIRAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 01, 22, 23 e 26/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 093 e 319/2021.
43503/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIOLANDA DIAS BONFIM PEREIRAR$ 952,00R$ 952,00R$ 952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 08, 14, 16 e 22/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2021.
43603/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 01, 22, 23 e 26/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 093 e 319/2021
43703/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresVILMA FRANCISCA ALVESR$ 952,00R$ 952,00R$ 952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 08, 14, 16 e 22/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2021.
43002/08/2021PEF. nº 019/2021OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosCELI MARIA DA SILVAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 008, 026/2021.
43102/08/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDANIEL ISAAC DA SILVA BATISTAR$ 952,00R$ 952,00R$ 952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA referente a auxílio representação para os dias 08, 14, 21 e 28/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021.
43202/08/2021PAD Nº 248/2019GlobalServiço Mão-de-Obra TerceirizadaREAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELIR$ 335.110,92R$ 127.168,96R$ 127.168,96R$ 0,00R$ 207.941,96
Destinada a renovação de contrato de mão de obra terceirizada, conforme Segundo Termo Aditivo. Vigência do Segundo Termo Aditivo: 03/08/2021 a 02/08/2022; vigência da Nota de empenho: 03/08/2021 a 31/12/2021; Valor mensal do contrato: R$ 67.898,29; Valor total do contrato: R$ 814.779,48.
42930/07/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLINCOLN VITOR SANTOSR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LINCOLN VITOR SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 09 e 16/06/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 269/2021.
42729/07/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 09, 19, 20 e 21/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 023 e 222/2021.
42829/07/2021PEF. nº 056/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresALEXANDRE ALBERTO FREIRE JORGER$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ALBERTO FREIRE JORGE referente a auxílio representação para os dias 09, 19, 20 e 21/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 023 e 222/2021.
40928/07/2021PEF Nº 02/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 235.078,88R$ 235.078,88R$ 235.078,88R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 409 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021. (Composição: eventos 10001 + 10141).
41028/07/2021PEF Nº 02/2021OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.845,58R$ 8.845,58R$ 8.845,58R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 410 referente a adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021.
41128/07/2021PEF Nº 02/2021OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 45.257,09R$ 45.257,09R$ 45.257,09R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 411 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021.
41228/07/2021PEF Nº 02/2021Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.085,68R$ 15.085,68R$ 15.085,68R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 412 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021.
41328/07/2021PEF Nº 02/2021OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 19.449,52R$ 19.449,52R$ 19.449,52R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 413 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093).
41428/07/2021PEF Nº 02/2021OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 414 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2021.