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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1202/01/20232023000008EstimativoServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 22.615,32R$ 1.884,61R$ 1.884,61R$ 0,00R$ 20.730,71
Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpnet no exercício de 2023, processo nº 2023000008.
1302/01/20232023000009EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDistribuidora Acque Salute Amapá LtdaR$ 632,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 632,50
Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do bebedouro da marca Hoken modelo 4004, com fornecimento e substituição /reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, pertencentes ao Coren-AP, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 007/2018, cuja vencimento do contrato em 09/08/2022 à 08/08/2023, sob o processo de pagamento PAD Nº 2023000009.
1402/01/20232023000010EstimativoServiços de InternetVocê Telecomunicações LtdaR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de janeiro a dezembro/2023, processo nº 2023000010.
1502/01/20232023000011EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Companhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023 da antiga sede do COREN-AP, processo nº 2023000011.
1602/01/20232023000012EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Companhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 42.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.000,00
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023 do COREN-AP, processo nº 2023000012.
1702/01/20232023000013EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do Tesouro NacionalR$ 3.000,00R$ 5,32R$ 5,32R$ 0,00R$ 2.994,68
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício de 2023 , processo nº 2023000013.
1802/01/20232023000014EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDedetizadora Acon Ltda - EPPR$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 550,00
Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, pela aquisição de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda do prédio do Coren/AP, visando proteger os colaboradores e impedir a disseminação da Covid - 19. CONFORME PROCESSO Nº 2020.00.0225, trata-se do Segundo Termo Aditivo. Processo de pagamento nº 2023000014.
1902/01/20232023000015EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 96.000,00R$ 4.897,65R$ 4.897,65R$ 0,00R$ 91.102,35
Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2023, processo nº 2023000015.
2002/01/20232023000017EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 7.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2023000017.
2102/01/20232023000018EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 896.556,95R$ 103.506,93R$ 103.506,93R$ 0,00R$ 793.050,02
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo Nº 2023000018.
2202/01/20232023000019EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 12.492,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.492,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme o Termo de Referencia do PAD 2022001140 sob o Contrato Nº 007/2022 celebrado pelo COREN-AP e IMPRENSA NACIONAL, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP, processo para pagamento Nº 2023000019.
2302/01/20232023000020EstimativoImpostos, Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 5.000,00R$ 2.531,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.468,93
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos, processo nº 2023000020.
2402/01/20232023000021EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 9.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.450,00
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2022 à 31/08/2023 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 5 meses em 2022(agosto à dezembro), empenho atual sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho) do Exercício atual de 2023 Processo nº 2023000021.
2502/01/20232023000022EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 2.050,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.050,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416. Processo de Pagamento nº 2023000022.
2602/01/20232023000024EstimativoLocações de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 2.531,40R$ 632,85R$ 632,85R$ 0,00R$ 1.898,55
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao 4 termo aditivo ao Contrato Nº 001/2018-COREN-AP Processo Original Nº 2017.00.0096, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2023, processo nº 2023000024.
2702/01/20232023000025EstimativoTelefonia Móvel e FixaOI S.AR$ 5.400,00R$ 107,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.292,91
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2023 do COREN-AP.
2802/01/20232023000023GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 30.000,00R$ 1.543,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.456,77
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, processo de pagamento Nº 2023000023.
2902/01/20232023000028EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.000,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o processo de pagamento nº 2023000028.
3002/01/20232023000028EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 10.008,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.008,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o processo de pagamento nº 2023000028.
3102/01/20232023000028EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 9.606,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.606,27
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o processo de pagamento nº 2023000028.