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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
115929/09/2022Port 569 28/09/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022.
116029/09/2022Port 569 28/09/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022.
116129/09/2022Port 569 28/09/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022.
116229/09/2022Port 570 28/09/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 570 de 28 de setembro de 2022.
115328/09/2022PAD 059/2022OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESOi Fixo S.A.R$ 490,00R$ 490,00R$ 490,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., referente a débitos de junho, julho e agosto 2019 de serviços de telefonia fixa conforme Despacho nº 001/2022 - STIC.
115428/09/2022REF AGOST/2022 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINE GOMES JARCEMR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,15,30 e 31 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022.
115528/09/2022REF AGOST/2022 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoRodrigo Guimarães dos Santos AlmeidaR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,08,22,23,24 e 25 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022.
115628/09/2022REF AGOST/2022 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSelma Aparecida dos Santos RodriguesR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022.
115728/09/2022REF AGOST/2022 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,22,23,24,25 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022.
115828/09/2022REF AGOST/2022 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLuciane Aparecida Pereira de Lima TerraR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022.
115027/09/2022OFICIO 031/2022 GEST CONTROrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 389,20R$ 389,20R$ 389,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o aviso de penalidade em desfavor da empresa Fabiane Fernandes Veiga LTDA, CNPJ: 18.111.933/0001-11 e considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2020, firmado em 01/09/2020, com a empresa Famatur Serviços Eireli, CNPJ: 08.454.328/0001-90. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 031/2022 - Gestão de Contratos.
115127/09/2022Memor 126/2022 Proc JurOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 148,50R$ 148,50R$ 148,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 063/2022, no valor de R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Conforme memorando nº 126/2022- Procuradoria Jurídica.
115227/09/2022PAL 014/2022GlobalMaterial de Acondicionamento e EmbalagemAARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - MER$ 15.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.600,00
Valor empenhado a AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01: caixa plástica, do tipo organizadora, em polipropileno com tampa, 20 litros para ser utilizado na montagem de kits de emergências obstétricas em unidades de saúde, nas seguintes cores: vemelha, laranja e amarela, sendo 100 unidades de cada cor. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 021/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 052/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 014/2022, independentemente de transcrição.
114426/09/2022-EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 32.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.027,49R$ 11.972,51
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022.
114526/09/2022-EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022.
114626/09/2022-EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 20.000,00R$ 1.197,31R$ 1.197,31R$ 0,00R$ 18.802,69
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com serviços bancários.
114726/09/2022-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200.000,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a cota parte.
114826/09/2022PAL 012/2020EstimativoMaterial para Manutenção de VeículosS.H. Informática LtdaR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS. Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 1 R$: 22.387,50.
114926/09/2022PAL 012/2020EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosS.H. Informática LtdaR$ 4.451,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.451,25
Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS. Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição. Valor total estimado Item 2 R$: 55.974,96.
113123/09/2022Memor 060-061/2022 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência.