Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1159 | 29/09/2022 | Port 569 28/09/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022. |
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1160 | 29/09/2022 | Port 569 28/09/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022. |
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1161 | 29/09/2022 | Port 569 28/09/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 569 de 28 de setembro de 2022. |
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1162 | 29/09/2022 | Port 570 28/09/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 157ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2022, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 30 de setembro, a ida será no dia 29 de setembro de 2022, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 570 de 28 de setembro de 2022. |
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1153 | 28/09/2022 | PAD 059/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Oi Fixo S.A. | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., referente a débitos de junho, julho e agosto 2019 de serviços de telefonia fixa conforme Despacho nº 001/2022 - STIC. |
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1154 | 28/09/2022 | REF AGOST/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,15,30 e 31 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022. |
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1155 | 28/09/2022 | REF AGOST/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,08,22,23,24 e 25 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022. |
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1156 | 28/09/2022 | REF AGOST/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022. |
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1157 | 28/09/2022 | REF AGOST/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,22,23,24,25 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022. |
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1158 | 28/09/2022 | REF AGOST/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's.
Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022. |
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1150 | 27/09/2022 | OFICIO 031/2022 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o aviso de penalidade em desfavor da empresa Fabiane Fernandes Veiga LTDA, CNPJ: 18.111.933/0001-11 e considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2020, firmado em 01/09/2020, com a empresa Famatur Serviços Eireli, CNPJ: 08.454.328/0001-90. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 031/2022 - Gestão de Contratos. |
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1151 | 27/09/2022 | Memor 126/2022 Proc Jur | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 063/2022, no valor de R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Conforme memorando nº 126/2022- Procuradoria Jurídica. |
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1152 | 27/09/2022 | PAL 014/2022 | Global | Material de Acondicionamento e Embalagem | AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |
Valor empenhado a AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: caixa plástica, do tipo organizadora, em polipropileno com tampa, 20 litros para ser utilizado na montagem de kits de emergências obstétricas em unidades de saúde, nas seguintes cores: vemelha, laranja e amarela, sendo 100 unidades de cada cor.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 021/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 052/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 014/2022, independentemente de transcrição. |
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1144 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.027,49 | R$ 11.972,51 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022. |
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1145 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022. |
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1146 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 20.000,00 | R$ 1.197,31 | R$ 1.197,31 | R$ 0,00 | R$ 18.802,69 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com serviços bancários. |
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1147 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a cota parte. |
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1148 | 26/09/2022 | PAL 012/2020 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 R$: 22.387,50. |
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1149 | 26/09/2022 | PAL 012/2020 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 4.451,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.451,25 |
Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 55.974,96. |
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1131 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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