Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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215 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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216 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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217 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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218 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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219 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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220 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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221 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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222 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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223 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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224 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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225 | 02/03/2022 | Memor 028/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 196,10 | R$ 196,10 | R$ 196,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 13 guias de custas judiciais, totalizando o valor de R$ 196,10 (cento e noventa e seis reais e dez centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal protocolados no mês de fevereiro de 2022. Conforme Memorando N. 028/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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205 | 25/02/2022 | Memor 028/2022 - Dep Adm | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional referente ao comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeiro Fiscal (Campo Grande) e (Dourados) e o boleto para pagamento.
Conforme Memorando n° 028/2022 - Depto de Administração. |
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206 | 25/02/2022 | DESP 024/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 018/2021 - Aquisição de Materiais de expediente. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 05/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 024/2022. |
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207 | 25/02/2022 | DESP 023/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 019/2021 - Aquisição de Produtos alimentícios - o resultado do Pregão Eletrônico n° 02/2022 do referenciado objeto. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjunção do PE n° 02/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 023/2022. |
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208 | 25/02/2022 | DESP 025/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 016/2021 - Aquisição de materiais de consumo para capacitação - o resultado do Pregão Eletrônico n° 05/2021 do referenciado objeto. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado de licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjunção do PE n° 05/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 025/2022. |
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209 | 25/02/2022 | DESP 026/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 016/2021 - Aquisição de materiais de capacitação (DIU). Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 06/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 026/2022. |
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210 | 25/02/2022 | Memor 027/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 387,22 | R$ 387,22 | R$ 387,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 27 guias de custas judiciais, totalizando o valor de R$ 387,22 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal protocolados no mês de fevereiro de 2022. Conforme Memorando N. 027/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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211 | 25/02/2022 | DESP 028/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 017/2021 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 07/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 028/2022. |
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204 | 24/02/2022 | Memor 013/2022 Gab Pres | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDUARDO BORTOLI | R$ 173,72 | R$ 173,72 | R$ 173,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDUARDO BORTOLI, em razão do reembolso do valor de R$ 173,72 (cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos), referente ao pagamento da anuidade de 2021 efetuado em duplicidade. Conforme memorando N. 013/2022 Gab. Presidência, Extrato de Ata da 479ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19.02.2022 e Parecer N°. 007/2022. |
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201 | 23/02/2022 | MEMOR 020/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 429,03 | R$ 429,03 | R$ 429,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 31 guias de custas judiciais, totalizando o valor de R$ 429,03 (quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal protocolados no mês de fevereiro de 2022. Conforme Memorando N. 020/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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