Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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586 | 18/06/2021 | PORT 220 17/06/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão da realização de fiscalização nas instituições de saúde do município de São Gabriel do Oeste/MS, no período de 21 a 23 de junho de 2021. O Assessor do DFIS fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias.
Conforme Portaria N. 220 de 17 de junho de 2021. |
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587 | 18/06/2021 | PORT 220 17/06/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em razão da realização de fiscalização nas instituições de saúde do município de São Gabriel do Oeste/MS, no período de 21 a 23 de junho de 2021. O Assessor do DFIS fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias.
Conforme Portaria N. 220 de 17 de junho de 2021. |
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588 | 18/06/2021 | PORT 220 17/06/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, em razão da realização de atendimentos aos profissionais do município de São Gabriel do Oeste/MS, no período de 21 a 23 de junho de 2021. A empregada pública fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias.
Conforme Portaria N. 220 de 17 de junho de 2021. |
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589 | 18/06/2021 | PORT 220 17/06/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para acompanhar a fiscalização nas Instituições de Saúde do município de São Gabriel do Oeste/MS, no período de 21 a 23 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 2 e ½ (duas e meia) diárias.
Conforme Portaria N. 220 de 17 de junho de 2021. |
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590 | 18/06/2021 | MEM 078/2021 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | AGUIAR, MONTEIRO E BARROS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AGUIAR, MONTEIRO E BARROS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S, em razão de depósito bancário no valor de R$ 926,64 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n.0003489-48.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 78/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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591 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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592 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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593 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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594 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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595 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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596 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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597 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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598 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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599 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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600 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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601 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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602 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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603 | 18/06/2021 | MEMOR 035/036/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021.
Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES. |
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604 | 18/06/2021 | PORT 221 18/06/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Felipe Junqueira Teixeira | R$ 1.305,00 | R$ 1.305,00 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Felipe Junqueira Teixeira, para substituir a empregada público Karlla Teixeira Medeiros, no período de férias, na Subseção de Dourados/MS, no período de 21 a 25 de junho de 2021. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 21 de junho de 2021 e o retorno no dia 25 de junho de 2021.
Conforme Portaria N. 221 de 18 de junho de 2021. |
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583 | 17/06/2021 | MEMOR 77/2021 - PROC JUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 26,42 | R$ 26,42 | R$ 26,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 26,42 (vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao processo n. 0001548-60.2019.8.12.0042.
Conforme o Memorando nº 77/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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