Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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474 | 11/05/2021 | 1476.676 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA LUISA LOPES MATIAS SILVA | R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA LUISA LOPES MATIAS SILVA, referente a reembolso de transferência de inscrição.
Parecer 010/2021 Controladora Geral. |
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473 | 10/05/2021 | PORT 159 10/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente a representar o Coren-MS na Audiência Pública, sobre o piso salarial dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, bem como o Projeto de Lei nº 2564/2020, em Dourados-MS, no dia 12 de maio de 2021.O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 11 de maio de 2021 e o retorno no dia 12 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 159 de 10 de maio de 2021. |
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458 | 07/05/2021 | PORT 156 06/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia.
Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021. |
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459 | 07/05/2021 | PORT 156 06/05/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Max Dembo Martins Esteves | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia.
Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021. |
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460 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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461 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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462 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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463 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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464 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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465 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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466 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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467 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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468 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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469 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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470 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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471 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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472 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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456 | 06/05/2021 | MEM 060/2021 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em razão de depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0002774-40.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 060/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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457 | 06/05/2021 | PAL 018/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.526,80 | R$ 1.526,80 | R$ 1.526,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor reservado a Seguros Sura S/A referente ao contrato de prorrogação de contrato de empresa de seguro automobilístico para o veículo oficial Ford Ka conforme solicitação memorando nº 003/2021 Fiscal de contrato Karlla Marques.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 020/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2020, independentemente de transcrição. |
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423 | 05/05/2021 | REF ABR/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 08, 09, 12, 16, 19, 20, 27, 28 e 29 de abril de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's.
Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021. |
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