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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48418/05/2021DESP/CPL 076/2021OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 132,16R$ 132,16R$ 132,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6410714-EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102020 SEGUROS SURA - Ford KA. Conforme Despacho/CPL n° 076/2021.
47512/05/2021DESP/CPL 072/2021OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 165,20R$ 165,20R$ 165,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6398810-Aviso Pregao Eletronico 032021 CORENMS. Conforme Despacho/CPL n° 072/2021.
47612/05/2021MEMOR 064/2021 PROC JUROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 375,58R$ 375,58R$ 375,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 44 guias de custas processuais no montante de R$ 375,58 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolado no ano de 2021. Conforme Memorando N. 064/2021 - Procuradoria Jurídica.
47712/05/2021DESP/CPL 073/2021OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 264,32R$ 264,32R$ 264,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6400213-Aviso de Convalidação Telefonia fixa; Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato 022018 telefonia móvel. Conforme Despacho/CPL n° 073/2021.
47411/05/20211476.676OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesANA LUISA LOPES MATIAS SILVAR$ 247,80R$ 247,80R$ 247,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUISA LOPES MATIAS SILVA, referente a reembolso de transferência de inscrição. Parecer 010/2021 Controladora Geral.
47310/05/2021PORT 159 10/05/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente a representar o Coren-MS na Audiência Pública, sobre o piso salarial dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, bem como o Projeto de Lei nº 2564/2020, em Dourados-MS, no dia 12 de maio de 2021.O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 11 de maio de 2021 e o retorno no dia 12 de maio de 2021. Conforme Portaria N. 159 de 10 de maio de 2021.
45807/05/2021PORT 156 06/05/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia. Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021.
45907/05/2021PORT 156 06/05/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMax Dembo Martins EstevesR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia. Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021.
46007/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 624,00R$ 624,00R$ 624,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46107/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46207/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46307/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFlávio Tondati FerreiraR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46407/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLucyana Conceição Lemes JustinoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46507/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNivea Lorena TorresR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46607/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46707/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46807/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMarcos Ferreira DiasR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
46907/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
47007/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.
47107/05/2021MEM 027/028/2021 GAB PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.