| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 431 | 06/12/2016 | Prontuário 350.454 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raylla Myrella Mendes Ribas | R$ 511,62 | R$ 511,62 | R$ 511,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raylla Myrella Mendes Ribas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente estorno de pagamento em duplicidade. |
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| 427 | 05/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 262,26 | R$ 262,26 | R$ 262,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura mês 11/2016. |
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| 428 | 05/12/2016 | 140/2016 | Estimativo | Despesa Miúdas de Pronto Pagamento | Karlla Marques Teixeira Medeiros | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos conforme Portaria 420/2016. |
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| 429 | 05/12/2016 | | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 25.605,86 | R$ 10.572,50 | R$ 10.572,50 | R$ 0,00 | R$ 15.033,36 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 423 | 02/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4168990. Memorando nº 222.2016 - Dep. de Pessoal. |
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| 424 | 02/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício:4169051 - Despacho/CPL: nº 227/2016. |
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| 425 | 02/12/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 130/2016 - Procuradoria Jurídica. |
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| 426 | 02/12/2016 | 409/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão de uso ou locação de software de recursos humanos. Valor empenhado para o mês de dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 422 | 01/12/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4166203 - Despacho/CPL: 226/2016. |
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| 421 | 23/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício 4155525 - Memorando nº 218.2016 - Dep. Pessoal. |
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| 407 | 16/11/2016 | 138/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016. |
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| 408 | 16/11/2016 | 138/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Vidalvina Pereira Loureiro | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016. |
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| 409 | 16/11/2016 | 024/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Classica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - Me | R$ 621,47 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Classica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aditivo de acréscimo de 25% ao contrato. |
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| 410 | 16/11/2016 | 576/2014 | Global | Serviço De Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 411 | 16/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 485,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 215.2016 - Dep. de Pessoal. |
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| 412 | 16/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 665,76 | R$ 665,76 | R$ 665,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando 215.2016 - Dep. de Pessoal. |
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| 413 | 16/11/2016 | 018/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | R$ 0,00 |
| Aditamento do contrato 015/2016 conforme Memorando 901/2016/Gab Presidência.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 414 | 16/11/2016 | 033/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Espectro Indústria e Comércio de Prod Ergonômicos Ltda - EPP | R$ 4.456,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.456,50 |
| Compra de suporte para os pés, suporte para notebook e suporte ergonômico de tela de computador. |
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| 415 | 16/11/2016 | 143/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luana Maria Yumiko Martins | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã. |
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| 416 | 16/11/2016 | 143/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã. |
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