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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56429/06/2021PEF 045/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAMELA CAMPELO PAIVAR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, referente a auxílio representação.
56529/06/2021PEF 044/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoYANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHOR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação.
50628/06/2021PAD 303/2021GlobalMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoEXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - MER$ 1.926,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.926,90
Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020.
50728/06/2021PAD 303/2021GlobalGêneros AlimentíciosA D S QUEIROZR$ 4.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.250,00
Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020.
50828/06/2021PAD 303/2021GlobalMaterial De ExpedienteA D S QUEIROZR$ 9.245,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.245,94
Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente à aquisição de material pela ARP Nº 05/2020.
50523/06/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
50422/06/2021PEF 145/2021OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
50321/06/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
50018/06/2021PAD 131/2021GlobalTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 200.000,00R$ 89.906,97R$ 89.906,97R$ 0,00R$ 110.093,03
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REFRENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2019 - GETNET - PRO RATA.
50118/06/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
50218/06/2021PEF 163/2021OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos.
49810/06/2021PAD 047/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralSOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIR$ 69.024,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 69.024,48
Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de mão de obra terceirizada - analista de sistemas suporte e O&M (Negócios) I - PRO RATA.
49910/06/2021PAD 286/2021OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalLORENA CAMPOS DE SOUZAR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LORENA CAMPOS DE SOUZA, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR PARA CURSO DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA E HEMODINÂMICA.
47704/06/2021PEF 043/2021OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 637,32R$ 637,32R$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
47804/06/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
47904/06/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
48004/06/2021PEF 006/2021OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
48104/06/2021PAD 248/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKATIA TAIANE DUARTE TEIXEIRA MORAISR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KATIA TAIANE DUARTE TEIXEIRA MORAIS, ressarcimento.
48204/06/2021PAD 246/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNAYANA KEILA SILVA FERREIRAR$ 197,70R$ 197,70R$ 197,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYANA KEILA SILVA FERREIRA, ressarcimento.
48304/06/2021PAD 256/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO RILDON DOS SANTOSR$ 83,90R$ 83,90R$ 83,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO RILDON DOS SANTOS, ressarcimento.