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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34408/04/2019PAD 104/2019OrdinárioOutros Serviços E EncargosFernando Antonio Pereira dos SantosR$ 8.512,50R$ 8.512,50R$ 8.512,50R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de squeeze e mochilas - semana de enfermagem 2019.
34508/04/2019Pef 052/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
34608/04/2019Pef 132/2019OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias.
34708/04/2019Pef 109/2019OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 265,55R$ 265,55R$ 265,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias.
34808/04/2019Pef 140/2019OrdinárioDiárias ConselheirosAriadne Freire de Aguiar MartinsR$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, diárias.
33101/04/2019Pef 142/2019OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 2.755,36R$ 2.755,36R$ 2.755,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias.
33201/04/2019Pef 131/2019OrdinárioDiárias ServidoresAlfredo Junior Barbosa RibeiroR$ 4.163,88R$ 4.163,88R$ 4.163,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, diárias.
33301/04/2019Pef 105/2019OrdinárioDiárias ConselheirosFABIO DE LIMA FERREIRAR$ 531,10R$ 531,10R$ 531,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias.
33401/04/2019Pef 141/2019OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.416,97R$ 1.416,97R$ 1.416,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias.
33501/04/2019Pef 096/2019OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
33601/04/2019Pef 057/2019OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
33701/04/2019Pef 035/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 1.654,95R$ 1.654,95R$ 1.654,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação.
33801/04/2019Pef 052/2019OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 1.119,55R$ 1.119,55R$ 1.119,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
33901/04/2019Pef 058/2019OrdinárioDiárias ServidoresAdailson Vieira da SilvaR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.
34001/04/2019Pef 054/2019OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
34101/04/2019Pef 002/2019OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias.
34201/04/2019Pef 141/2019OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 1.338,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias.
25829/03/2019PAD 178/2019OrdinárioJornal, Rádio E TvImprensa NacionalR$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a 4° aditivo ao contrato n° 02/2015 - Prestação de serviço de publicações de matérias no Diário Oficial da União.
25929/03/2019PAD 089/2019OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosREGIA MARIA GUERREIRO LIMAR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIA MARIA GUERREIRO LIMA, ressarcimento.
26129/03/2019Pef 062/2019OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 531,10R$ 531,10R$ 531,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias.