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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42413/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCELI MARIA DA SILVAR$ 476,00R$ 476,00R$ 476,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 27 e 29/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 297/2018.
42513/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCLEIDSON DE SÁ ALVESR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON DE SÁ ALVES, referente a auxílio representação para os dias 10, 15, 24 e 31/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018.
42613/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFRANCISCO FERREIRA FILHOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 10,15, 24 e 31/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018.
42713/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresANSELMO DE MENEZES CARVALHOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 20 e 28/08/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 240/2018.
42813/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMAYARA CÂNDIDA PEREIRAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 20 e 28/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 240/2018.
42913/09/2018PEF. n° 021/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosTIAGO PESSOA ALVESR$ 5.712,00R$ 5.712,00R$ 5.712,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 06, 07, 08, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28 e 30/08/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017.
43013/09/2018PEF. n° 036/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosVIVIANE FRANZOI DA SILVAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 10, 15, 21, 23, 24 e 30/08/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 273 e 275/2018.
43113/09/2018PEF. n° 024/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosCLEONICE BATISTA RÊGOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 10, 14, 15, 17 e 23/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
43213/09/2018PEF. nº 031/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosPAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPOR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 02,14,15,16,17,21,24 e 30/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 027 e 275/2018.
43313/09/2018PEF. n° 027/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJOSÉ LINO DE QUEIROZR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 10, 14, 15, 17 e 20/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018.
43413/09/2018PAD Nº 136/2017GlobalIntermediação de EstágiosAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA LTDA - EPPR$ 702,36R$ 624,32R$ 624,32R$ 78,04R$ 0,00
Destinado a renovação do contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários, com aditamento de 20% no quantitativo de estagiários. Período do Contrato: 29/09/2018 a 28/03/2019; Empenho válido até 31/12/2018; Valor por estagiário: R$ 39,02; Valor mensal: R$ 234,12; Valor global do contrato (por 06 meses): 1.404,72.
42110/09/2018PAD Nº 124/2018EstimativoPassagens de ConselheirosV&P Serviços de Viagens LtdaR$ 20.218,38R$ 13.718,38R$ 13.718,38R$ 6.500,00R$ 0,00
Empenho destinado a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens (passagens de conselheiros). OBSERVAÇÕES: 1) Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019; 2) Valor global do contrato: R$ 45.000,00; 3) Rubrica orçamentárias envolvidas (valor global): 3.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 30.000,00 3.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 10.000,00 3.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 4) Período do empenho: 11/09/2018 a 31/12/2018. 5) Composição do empenho para o exercício de 2018: 5.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 20.218,38 5.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 5.109,19 5.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 5.4) Total da dotação para 2018 (soma dos empenhos): R$ 30.327,57 Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
42210/09/2018PAD Nº 124/2018EstimativoPassagens de ServidoresV&P Serviços de Viagens LtdaR$ 5.109,19R$ 4.681,18R$ 4.681,18R$ 428,01R$ 0,00
Empenho destinado a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens (passagens de servidores). OBSERVAÇÕES: 1) Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019; 2) Valor global do contrato: R$ 45.000,00; 3) Rubrica orçamentárias envolvidas (valor global): 3.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 30.000,00 3.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 10.000,00 3.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 4) Período do empenho: 11/09/2018 a 31/12/2018. 5) Composição do empenho para o exercício de 2018: 5.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 20.218,38 5.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 5.109,19 5.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 5.4) Total da dotação para 2018 (soma dos empenhos): R$ 30.327,57 Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
42310/09/2018PAD Nº 124/2018EstimativoPassagens de ColaboradoresV&P Serviços de Viagens LtdaR$ 5.000,00R$ 1.617,20R$ 1.617,20R$ 3.382,80R$ 0,00
Empenho destinado a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens (passagens de colaboradores). OBSERVAÇÕES: 1) Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019; 2) Valor global do contrato: R$ 45.000,00; 3) Rubrica orçamentárias envolvidas (valor global): 3.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 30.000,00 3.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 10.000,00 3.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 4) Período do empenho: 11/09/2018 a 31/12/2018. 5) Composição do empenho para o exercício de 2018: 5.1) 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros: R$ 20.218,38 5.2) 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores: R$ 5.109,19 5.3) 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores: R$ 5.000,00 5.4) Total da dotação para 2018 (soma dos empenhos): R$ 30.327,57 Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
41806/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAMANDA ARAUJO DE CASTROR$ 544,00R$ 544,00R$ 544,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA ARAUJO DE CASTRO referente a auxílio representação para os dias 29 e 30/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 395/2018.
41906/09/2018PAD Nº 148/2016EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 21.000,00R$ 20.726,18R$ 20.726,18R$ 273,82R$ 0,00
Empenho complementar destinado à despesa bancária referente à taxa de registro, liquidação e baixa de boletos bancários de profissional de enfermagem, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos. Valor por liquidação de título: R$ 3,05; Valor por registro de título: R$ 0,15; Valor por baixa de título: R$ 0,07; Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,05.
42006/09/2018PAD Nº 140/2018GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 11.266,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.066,67R$ 5.200,00
Destinada a manutenção e suporte do software IncorpWare. Período do Contrato: 17/09/2018 a 16/09/2019; Empenho válido até 31/12/2018; Valor global do contrato: R$ 39.000,00; Valor mensal: R$ 3.250,00.
41605/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTIAGO SILVA VAZR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TIAGO SILVA VAZ, referente a auxílio representação para o dia 08/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 265/2018.
41705/09/2018PEF. n° 017/2018OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFABRÍCIA SILVINO MACHADOR$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 1.360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABRÍCIA SILVINO MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 13, 16 e 20/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 319/2018.
40504/09/2018PEF. n° 023/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 09, 15, 17, 22, 23 e 29/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 340/2018.