Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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251 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Cota Única IPVA da Corsa Sedan (Placa KGW4948) 2014. |
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252 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Taxas de Licenciamento IPVA da Corsa Sedan (Placa KGW4948) 2014. |
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253 | 21/03/2014 | PARECER 28/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Renata Lima e Silva | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Renata Lima e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Restituição de Pagamento de Aunidade 2014 efetuada em duplicidade. |
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254 | 21/03/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 2.736,70 | R$ 1.875,34 | R$ 1.875,34 | R$ 861,36 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aditivo para Contratação de Empresa especializada em serviços de táxi para atender as necessidades do Coren-PE. |
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242 | 20/03/2014 | PAD Nº1603/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 419,32 | R$ 419,32 | R$ 419,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção veicular do veículo Tucson (Revisão de 50.000Kms). |
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302 | 20/03/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, período de apuração 02/02 a 01/03/2014. |
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240 | 18/03/2014 | PAD Nº740/2013 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.800,00 | R$ 6.348,59 | R$ 6.348,59 | R$ 2.451,41 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em vendas de Peças Automotivas para atender às necessidades dos veículos pertencentes ao Conselho. |
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241 | 18/03/2014 | PAD Nº740/2013 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 2.808,76 | R$ 2.808,76 | R$ 5.391,24 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender às necessidades dos Veículos pertencentes ao Conselho. |
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265 | 16/03/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.492,73 | R$ 2.492,73 | R$ 2.492,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em Fevereiro/2014. |
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235 | 13/03/2014 | PORTARIA Nº049/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar de Reunião para discutir Ações de Enfermagem junto aos enfermeiros da Unimed em Caruaru, período 13/03/2014, Recife/Caruaru/Recife. |
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236 | 13/03/2014 | PORTARIA Nº050/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar das Atividades da Manifestação "Enfermagem vem pra rua", período 14 e 15/03/2014, Recife/São Paulo/Recife. |
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237 | 13/03/2014 | MEMO Nº001/2014TI | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a aquisição de 70 Licenças de Antivírus para suprir as necessidades dos computadores e notebooks desta Autarquia para o Ano de 2014. |
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238 | 13/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,43 | R$ 12,43 | R$ 12,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Serra Talhada, em Março/2014. |
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239 | 13/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 44,71 | R$ 44,71 | R$ 44,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Serra Talhada, em Março/2014. |
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232 | 12/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 107,87 | R$ 107,87 | R$ 107,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Petrolina, em fevereiro/2014. |
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233 | 12/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 47,27 | R$ 47,27 | R$ 47,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica no Anexo, em fevereiro/2014. |
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228 | 11/03/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 703,77 | R$ 703,77 | R$ 703,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente contratação de Empresa Especializada em Serviço de Taxi para o COREN-PE. |
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224 | 10/03/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.916,46 | R$ 11.571,55 | R$ 11.571,55 | R$ 10.344,91 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Médico-Hospitalar. (PAD Nº484/2013). |
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225 | 10/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Fevereiro/2014. |
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226 | 10/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Fevereiro/2014. |
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