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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
31003/04/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaEMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S AR$ 6,24R$ 6,24R$ 6,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de telefonia, em Março/2014.
31103/04/2014PORTARIA Nº061/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Zilda da Silva Uchoa CavalcantiR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para participar do 11º Congresso Internacional da Rede Unida em Fortaleza-CE de 09 a 13/04/2014.
72602/04/2014PAD N°203/2013OrdinárioPassagens ConselheirosSTYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - MER$ 50.000,00R$ 48.525,27R$ 48.525,27R$ 1.474,73R$ 0,00
. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2014.
72702/04/2014PAD N°203/2013OrdinárioPassagens ServidoresSTYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - MER$ 15.000,00R$ 14.693,15R$ 14.693,15R$ 306,85R$ 0,00
Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2013.
30302/04/2014PORTARIA Nº055/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (2 e 1/2) para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's, em Brasília de 06 a 08/04/2014.
30402/04/2014PAD Nº044/2012OrdinárioServiços De InformáticaTCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/AR$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 6.360,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/02 a 20/03/2014.
30101/04/20140OrdinárioIntermediação De EstágiosCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEER$ 548,00R$ 548,00R$ 548,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Março/2014 (Ref. a 10%: Recife 08 estagiários R$500,00 e 01 estagiário a R$480,00; Caruaru 01 estagiário R$500,00; Petrolina 01 estagiário a R$500,00).
31401/04/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 222,50R$ 222,50R$ 222,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia , em Março/2014.
26631/03/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 15,16R$ 15,16R$ 15,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru, Março/2014.
26731/03/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 104,71R$ 104,71R$ 104,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Limoeiro, em Março/2014.
26831/03/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 69,88R$ 69,88R$ 69,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Caruaru (sl 709), em Março/2014.
27031/03/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 457,82R$ 457,82R$ 457,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, em Março/2014.
27131/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAdeildo Gomes da SilvaR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (03) relativo a Março/2014.
27231/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSimone Florentino DinizR$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (04) relativo a Março/2014.
27331/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Luiza Lucena PortoR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (04) relativo a Março/2014.
27431/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonLucicleide Maria da CostaR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo a Março/2014.
27531/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLucicleide Maria da CostaR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (03) relativo a Março/2014.
27631/03/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Zilda da Silva Uchoa CavalcantiR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (03) relativo a Março/2014.
27731/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Zilda da Silva Uchoa CavalcantiR$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 315,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo a Março/2014.
27831/03/20140OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGilberto Flavio Melo da SilvaR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Jeton (01) relativo a Março/2014.