Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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767 | 09/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | CLAUDIANE BERNADINO DE OLIVEIRA | R$ 107,06 | R$ 107,06 | R$ 107,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLAUDIANE BERNADINO DE OLIVEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DEVIDO CANCELAMENTO DA MESMA, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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768 | 09/08/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2017 (COMPLEMENTAR). |
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741 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MANON GOMES LOMBARDOSSI | R$ 129,05 | R$ 129,05 | R$ 129,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MANON GOMES LOMBARDOSSI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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742 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | IZABEL LEME PERIN | R$ 155,32 | R$ 155,32 | R$ 155,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IZABEL LEME PERIN, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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743 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARIA ALICE DIAS SOUZA FERRER | R$ 194,15 | R$ 194,15 | R$ 194,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA ALICE DIAS SOUZA FERRER, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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744 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | RAQUEL MARTINS FUGIMOTO KAPP | R$ 202,59 | R$ 202,59 | R$ 202,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAQUEL MARTINS FUGIMOTO KAPP, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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745 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LUCIANE RUFINO DO PRADO | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCIANE RUFINO DO PRADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM CORRESPONDÊNCIA, DEVIDO RETIRADA DE DOCUMENTOS NO COREN/PR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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746 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DANIELLI REGINA MACHADO | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DANIELLI REGINA MACHADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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747 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | RITA DE FATIMA KONDRUSIK VALESKI | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RITA DE FATIMA KONDRUSIK VALESKI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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748 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | SABRINA ASATO | R$ 25,32 | R$ 25,23 | R$ 25,23 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SABRINA ASATO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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749 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | JANAINA MARIA MARTINS DE SOUZA | R$ 314,07 | R$ 314,07 | R$ 314,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAINA MARIA MARTINS DE SOUZA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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750 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DORALICE VIEIRA CABRAL | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DORALICE VIEIRA CABRAL, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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751 | 08/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | IRENE DOS SANTOS VIEIRA | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IRENE DOS SANTOS VIEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER. |
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739 | 03/08/2017 | 078/2017 | Ordinário | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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740 | 03/08/2017 | 046/2016 | Global | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 6.194,05 | R$ 5.651,00 | R$ 5.651,00 | R$ 543,05 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DO COREN/PR - ADITIVO 25%. |
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730 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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731 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FRANCISCO JOSÉ KOLLER | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JOSÉ KOLLER, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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732 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CARLA MARIA CISZ DE SOUZA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CARLA MARIA CISZ DE SOUZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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733 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DA NOVA SEDE DE CASCAVEL E DESINSTALAR E INSTALAR RECURSOS COMPUTACIONAIS, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2017. |
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734 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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