Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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394 | 24/03/2014 | PRCI 107628 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 (Multa e juros incidentes sobre fatura nº 6659 São Paulo Turismo S/A |
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387 | 21/03/2014 | PRCI 110167 | Ordinário | Instalações | BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME (CNPJ:07.222.738/0001-42) | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao SISDOC 47265/2013; MEMO 247/2013, PRCI 110167. Serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de materiais e mão de obra, para subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 007/2014. Ordem de Fornecimento nº 047/2014. |
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388 | 21/03/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.200,64 | R$ 1.200,64 | R$ 1.200,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0003511.67.2012.4.03.6110 - 2ª Vara de Sorocaba - Andréa Alves de Lima |
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366 | 20/03/2014 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 20.082,17 | R$ 19.106,85 | R$ 16.962,85 | R$ 975,32 | R$ 0,00 |
Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R$ 2 |
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367 | 20/03/2014 | PRCI 110336 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME (CNPJ:11.301.568/0001-69) | R$ 14.007,85 | R$ 199,40 | R$ 199,40 | R$ 13.808,45 | R$ 0,00 |
Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. Valor anual do contrato R$ |
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368 | 20/03/2014 | PA 053 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 193.832,49 | R$ 157.868,31 | R$ 148.149,86 | R$ 35.964,18 | R$ 0,00 |
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014 |
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369 | 20/03/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 329,70 | R$ 329,70 | R$ 329,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº 0053/2014. (3000) Cartaz A3 4X0. |
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370 | 20/03/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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371 | 20/03/2014 | pa 1063 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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372 | 20/03/2014 | PA 1062 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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373 | 20/03/2014 | PA 1061 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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374 | 20/03/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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375 | 20/03/2014 | PA 1064 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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376 | 20/03/2014 | PA 1057 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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377 | 20/03/2014 | PA 1058 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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378 | 20/03/2014 | PA 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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379 | 20/03/2014 | PA 1082 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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380 | 20/03/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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381 | 20/03/2014 | PA 1077 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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382 | 20/03/2014 | PA 1074 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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