| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 856 | 26/08/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
|
| 857 | 26/08/2015 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
|
| 858 | 26/08/2015 | PA 2609/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.028,13 | R$ 1.028,13 | R$ 971,87 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°123 de 26/08/2015 até 25/10/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/11/2015. EMPENHO 858. |
|
| 851 | 25/08/2015 | PA3736 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015. |
|
| 852 | 25/08/2015 | PA 3739 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015. |
|
| 853 | 25/08/2015 | PA 3737 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015. |
|
| 854 | 25/08/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015. |
|
| 855 | 25/08/2015 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015. |
|
| 850 | 24/08/2015 | PA 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 13.625,00 | R$ 13.625,00 | R$ 13.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, pela aquisição ou serviços prestados para extinção total da obrigação e quitação plena e renuncia a qualquer ação judicial ou recurso administrativo para questionar tais multas conforme PA. 3527/2015. |
|
| 831 | 21/08/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
|
| 832 | 21/08/2015 | PA 3717 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
|
| 833 | 21/08/2015 | PA 3716 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
|
| 834 | 21/08/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
|
| 835 | 21/08/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
|
| 836 | 21/08/2015 | PA 3718 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
|
| 837 | 21/08/2015 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
|
| 838 | 21/08/2015 | 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 27.569,80 | R$ 27.569,80 | R$ 27.340,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO L |
|
| 839 | 21/08/2015 | 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 22.036,00 | R$ 22.036,00 | R$ 21.852,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGIS |
|
| 840 | 21/08/2015 | 2491/2014 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 636.456,98 | R$ 404.731,00 | R$ 404.731,00 | R$ 0,00 | R$ 231.725,98 |
| Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GR |
|
| 841 | 21/08/2015 | 2491/2014 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 118.686,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.686,52 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 029/2014 - ARP 22/2014 - Contrato 33/2015. Serviços de impressão e manuseio do encarte especial (shrinkado com uma das edições da Revista trimestral do Coren-SP). Valor total do contrato R$ 339.104,26. Vigência do contra |
|