| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 598 | 01/06/2015 | 1344/2014 | Global | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 80.833,38 | R$ 2.429,60 | R$ 2.429,60 | R$ 78.403,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R$ 150.000 |
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| 595 | 29/05/2015 | | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 587 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 8.028,00 | R$ 3.219,00 | R$ 3.219,00 | R$ 1.443,00 | R$ 3.366,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede |
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| 588 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 2.544,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 0,00 | R$ 1.272,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação. |
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| 589 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarul |
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| 590 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 366,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo |
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| 591 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 858,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 0,00 | R$ 429,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo And |
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| 592 | 28/05/2015 | PA 2293 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 482,06 | R$ 482,06 | R$ 1.517,94 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592. |
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| 593 | 28/05/2015 | PA 2648 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 1.778,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593. |
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| 594 | 28/05/2015 | PA 2555 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 352,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594. |
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| 582 | 26/05/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR |
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| 583 | 26/05/2015 | 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 16.763,93 | R$ 16.763,93 | R$ 12.352,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014 |
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| 584 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 1.529,25 | R$ 928,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,05 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 525/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 585 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 393,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 393,56 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 526/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 586 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 663,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 663,70 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 527/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 581 | 25/05/2015 | PA 0001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indiaporã. |
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| 580 | 22/05/2015 | 2784/2015 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME (CNPJ:05.005.183/0001-51) | R$ 14.529,14 | R$ 486,09 | R$ 304,16 | R$ 14.043,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realís |
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| 577 | 21/05/2015 | PA 107694/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Pr |
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| 578 | 21/05/2015 | PRCI 1103/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme preocesso 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 402/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de va |
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| 579 | 21/05/2015 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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