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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
73314/07/2014PA 498OrdinárioDiárias ColaboradoresTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14.
73414/07/2014PA 593OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14.
75711/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 2.500,00R$ 418,69R$ 418,69R$ 2.081,31R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757
71311/07/2014PA 422OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14.
71411/07/2014PA 1340OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14.
71611/07/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 276,93R$ 276,93R$ 276,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350.
71911/07/2014PA 1103GlobalVale TransporteBENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)R$ 56.760,36R$ 27.827,62R$ 17.334,34R$ 28.932,74R$ 0,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.
75211/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)R$ 500,00R$ 43,00R$ 43,00R$ 457,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752
75311/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)R$ 1.000,00R$ 268,50R$ 268,50R$ 731,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753
75511/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2014 EMPENHO 755
75611/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49)R$ 1.000,00R$ 275,25R$ 275,25R$ 724,75R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756
70410/07/2014PA 313/2014OrdinárioMáquinas E EquipamentosJ&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26)R$ 976,00R$ 976,00R$ 976,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com fornecimento de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.
70510/07/2014PA 313/2014OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisJ&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26)R$ 976,00R$ 976,00R$ 976,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com instalação e programação de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD.
69507/07/2014PA 2795OrdinárioDiárias ColaboradoresWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado
69607/07/2014PA 1374OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)
69707/07/2014PA 2796OrdinárioDiárias ColaboradoresPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26
69807/07/2014PA 2802OrdinárioDiárias ColaboradoresGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)
69907/07/2014PA 1375OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em
70007/07/2014PA 1234OrdinárioDiárias ColaboradoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14)
70107/07/2014PA 2797OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14