Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
19 | 02/01/2024 | 2024000022 | Global | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 46.944,11 | R$ 5.052,40 | R$ 2.972,68 | R$ 0,00 | R$ 41.891,71 |
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o segundo termo aditivo do contrato. Processo de pagamento Nº 2024000022. |
|
20 | 02/01/2024 | 2024000023 | Estimativo | Locação de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 2.578,48 | R$ 1.933,86 | R$ 1.933,86 | R$ 0,00 | R$ 644,62 |
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2024, processo nº 2024000023.
|
|
21 | 02/01/2024 | 2024000024 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A | R$ 1.920,00 | R$ 178,24 | R$ 178,24 | R$ 0,00 | R$ 1.741,76 |
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2024 do COREN-AP. |
|
22 | 02/01/2024 | 2024000025 | Global | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatorio nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da intergração do Aprendiz ao mercado de trabaho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com efeitos a partir de 01/03/2023 até 01/03/2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo.
O valor global estimado anual é de R$ 6.705,00 (estão inclusos os valores de cada aprendiz de e a taxa de Matricula).
Processo de Pagamento nº 2024000025. |
|
23 | 02/01/2024 | 2024000026 | Global | Gêneros Alimentícios | R FIGUEIREDO DA COSTA-ME | R$ 2.716,00 | R$ 2.716,00 | R$ 2.716,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a R FIGUEIREDO DA COSTA-ME, pela aquisição de gêneros alimentícios, sob o termo de dispensa de licitação Nº 009/2023-CPL/COREN-AP visando suprir as necessidades do Regional, conforme as especificações contidas no termo de referencia do PAD 2023.00.0533. Aquisições na descrição: Açúcar-marca Itamarati embalagem de 1kg,9 unidades de fardo de 30kg; Café-marca puro, embalagem de 250 gramas, 15 unidades de fardo com 20 unidades . Processo de Pagamento Nº 2024000026. |
|
24 | 02/01/2024 | 2024000027 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CSA Equatorial | R$ 1.800,00 | R$ 198,04 | R$ 198,04 | R$ 0,00 | R$ 1.601,96 |
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente ao fornecimento de coleta de esgoto no exercício de 2024 da antiga sede do COREN-AP, localiza na AV. PROCOPIO ROLA, 944, sob o PAD de pagamento nº 2024000027. |
|
25 | 02/01/2024 | 2024000028 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CSA Equatorial | R$ 3.600,00 | R$ 237,40 | R$ 237,40 | R$ 0,00 | R$ 3.362,60 |
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente a despesas com consumo de água e esgoto no exercício de 2024 da sede do COREN-AP localizado na Av. Duque de Caxias, 1308 , processo nº 2024000028. |
|
26 | 02/01/2024 | 2024000029 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 25.660,96 | R$ 2.205,48 | R$ 2.205,48 | R$ 0,00 | R$ 23.455,48 |
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o primeiro termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029. |
|
27 | 02/01/2024 | 2024000029 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029. |
|
28 | 02/01/2024 | 2024000029 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 9.606,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.606,27 |
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029. |
|
29 | 02/01/2024 | 2024000030 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | TUCUMÃ GÁS LTDA | R$ 572,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 572,14 |
Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do PAD Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP, através do Contrato nº07/2023.
Vigencia até 20/06/2024
Processo de Pagamento 2024000030. |
|
30 | 02/01/2024 | 2024000031 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LM IMPRESSORAS | R$ 4.807,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 4.279,00 |
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva de impressoras, como laser e jato de tinta, com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023.
Vigencia até 22/06/2024.
Processo para pagamento nº 2024000031. |
|
31 | 02/01/2024 | 2024000031 | Estimativo | Suprimentos de Informática | LM IMPRESSORAS | R$ 5.610,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.310,00 |
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa para aquisições de recarga e remanufatura de tonner/bulk para impressoras laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023.
Vigencia até 22/06/2024.
Processo para pagamento nº 2024000031. |
|
32 | 02/01/2024 | 2024000033 | Global | Serviços de Alimentação | Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI | R$ 12.065,00 | R$ 8.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
Valor empenhado a Empresa Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI- Referente ao PAD licitatorio nº 2023000162 conforme o termo de dispensa de licitação nº 001/2023, sob o contrato nº 01/2023 cujo objetivos de contratação de contratar fornecedor para prestação serviço de fornecimento de Coffee Break e Petit Four , coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos em evento realizados como: cursos, reuniões e palestras pelo Coren-AP, conforme especificações contidas no termo de referência e seu anexo,
Vigencia até 03/02/2024.
Processo de Pagamento nº 2024000033. |
|
33 | 02/01/2024 | 2024000034 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | P.R. PANTOJA LTDA | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
Valor empenhado a P.R. PANTOJA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestar serviço de recarga e manutenção de extintor, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº004/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000254.Contrato nº 04/2023.
Vigencia até 08/05/2024.
Processo para pagamento Nº 2024000034. |
|
34 | 02/01/2024 | 2024000001 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 115.050,00 | R$ 18.146,86 | R$ 10.655,22 | R$ 0,00 | R$ 96.903,14 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente as gratificações de funções da folha de pagamento de salários do exercício de 2024, processo 2024000001. |
|
35 | 02/01/2024 | 2024000002 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 14.703,52 | R$ 2.173,59 | R$ 2.173,59 | R$ 0,00 | R$ 12.529,93 |
Valor empenhado ao Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao PIS/PASEP, processo nº 2024000002. |
|
36 | 02/01/2024 | 2024000002 | Estimativo | FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 115.282,96 | R$ 16.918,53 | R$ 16.918,53 | R$ 0,00 | R$ 98.364,43 |
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS, processo nº 2024000002. |
|
37 | 02/01/2024 | 2024000001 | Estimativo | Estagiários | Funcionarios do Conselho | R$ 36.073,44 | R$ 4.236,00 | R$ 2.824,00 | R$ 0,00 | R$ 31.837,44 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento dos menores aprendizes do exercício de 2024, processo 2024000001. |
|
462 | 27/12/2023 | 2023000679 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JONILSON DE LIMA SEGUINS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao conselheiro Drº JONILSON DE LIMA SEGUINS, referente à concessão de 02 (DOIS) JETONS em DEZEMBRO de 2023, conforme detalhamento:
1.No dia 12/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023;
2.No dia 13/12/2023: PARTICIPAÇÃO DA 561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATORIA 098/2023; (2*200,00=400,00), processo nº 2023000679. |
|