Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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219 | 12/12/2019 | 2019000096 | Ordinário | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Conselho Regional do Estado do Amapá - COREN/AP no exercício de 2019, processo 2019000096, 1º termo aditivo ao contrato nº 001/2017. |
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213 | 11/12/2019 | 2019000090 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 469,00 | R$ 468,91 | R$ 468,91 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de novembro e dezembro/2019, processo nº 2019000090. |
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214 | 11/12/2019 | 2018000141 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 9.243,90 | R$ 9.243,90 | R$ 9.243,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP, contrato nº 002/2018, processo 2018000141. |
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215 | 11/12/2019 | 2019000683 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, Referente ao auxílio representação por representar o Coren-AP no Conselho Estadual de Saúde do Amapá, Rede Abraça-ME, Ofício Circular 090/2019-SEA/PAS/GAB/SIMS, Convocação nº76/2019, Convocação nº 79/2019, Convocação nº 51/2019, Convocação nº 65/2019 e Convocação nº 68/2019 e emissão de pareceres técnicos e de admissibilidade apreciados em ROP: portaria nº 198 e o PAD Nº 2019000622, portaria nº 199 e o PAD Nº 2019000138 e portaria nº 212 e o PAD Nº 2019000001, processo nº 2019000683. |
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216 | 11/12/2019 | 2019000699 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira Ingride Lima dos Reis, referente a 14 (quatorze) jetons pela presença nas ROD’s n° 6ª no dia 07/06/2019, 8ª no dia 13/08/2019, 9ª no dia 09/09/2019, 10ª no dia 03/10/2019, 11ª no dia 04/11/2019 e 12ª no dia 10/12/2019, na ROP’s Nº 508º no dia 24/06/2019, Nº 510º no dia 14/08/2019, Nº 511º no dia 12/09/2019, Nº 512º no dia 08 e 09/10/2019, Nº 513º no dia 06 e 07/10/2019 e REP nº 4º no dia 28/10/2019, processo nº 2019000699 (14x120,00=1.680,00). |
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217 | 11/12/2019 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 688,26 | R$ 688,26 | R$ 688,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a multa e juros do auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP no mês de outubro/2019. |
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208 | 29/11/2019 | 2019000667 | Ordinário | Materiais gráficos e impressos | D R G DE ASSIS EIRELI | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a D R G de Assis Eireli, pela confecção de placas identificadoras das Unidades que compõem a estrutura administrativa da nova a sede do COREN-AP, processo nº 2019000667. |
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209 | 29/11/2019 | 2019000687 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 11 (onze) em auxílios representação no mês de novembro/2019 correspondente a atividades como Conselheiro do COREN-AP , (11*R$ 120,00=1.320,00), processo nº 2019000687. |
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210 | 29/11/2019 | 2019000686 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 4 (quatro) jetons pela presença nas ROP’s n° 513ª nos dias 06 e 07/11/2019, na ROD Nº 11º no dia 04/11/2019 e REP nº 5º no dia 27/11/2019, processo nº 2019000686 (4x120,00=480,00). |
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211 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.500,51 | R$ 1.500,51 | R$ 1.500,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a taxas e juros referente a folha dos meses de agosto, setembro e outubro/2019, IRRF E PIS do mês de outubro/2019. |
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212 | 29/11/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ministério da Previdencia Social | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, referente a taxas e juros referente a folha do mês de outubro/2019. |
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206 | 28/11/2019 | 2019000681 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 1 (um) jeton pela presença nas REP n° 5ª no dia 27/11/2019, processo nº 2019000681 (1x130,00=130,00). |
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207 | 28/11/2019 | 2019000682 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 10 (dez) em novembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (10*R$ 130,00=1.300,00), processo nº 2019000682. |
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205 | 27/11/2019 | 2019000663 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira Teresa Cristina Farias Araujo Chucre, referente a 15 (quinze) jetons pela presença nas ROP's n° 504º no dia 12/02/2019, n° 505º no dia 28/03/2019, n° 506º no dia 08/04/2019, n° 507º no dia 17/05/2019, n° 508º no dia 24/06/2019, n° 509º no dia 05/07/2019, n° 510º no dia 14/08/2019, n° 511º no dia 12/09/2019, n° 512º nos dias 08 e 10/10/2019 e n° 513º nos dias 06 e 07/11/2019 e REP’S nº 1º no dia 01/03/2019, n° 2º no dia 31/05/2019 E n° 3º no dia 24/07/2019, processo nº 2019000663 (15 x R$ 100,00 = 1.500,00). |
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202 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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203 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a fiscal Daniele Sousa, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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204 | 26/11/2019 | 2019000668 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Chefe do DPA Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00). |
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200 | 25/11/2019 | 2019000641 | Ordinário | Serviços de Internet | Hostgator Brasil Hospedagem de Sites | R$ 191,88 | R$ 191,88 | R$ 191,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá -COREN - AP e servidor de e-mail, processo nº 2019000641. |
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199 | 14/11/2019 | 2019000206 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 10.000,00 | R$ 6.059,46 | R$ 6.059,46 | R$ 0,00 | R$ 3.940,54 |
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, para despesas referente ao consumo de energia do exercício de 2019. |
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198 | 12/11/2019 | 2017000068 | Ordinário | Seguros em Geral | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do COREN-AP, de acordo com o 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2018, conforme processo 2017000068. |
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