Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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226 | 26/02/2021 | Pef 117/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL DA SILVA TORRES | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RAQUEL DA SILVA TORRES, auxílio representação. |
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227 | 26/02/2021 | Pef 127/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias. |
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228 | 26/02/2021 | Pef 126/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, diárias. |
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229 | 26/02/2021 | Pef 125/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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230 | 26/02/2021 | Pef 123/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
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231 | 26/02/2021 | PAD 128/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimentos de fundos da Sede. |
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155 | 24/02/2021 | PAD 118/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LUDMILA ALVES DO NASCIMENTO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUDMILA ALVES DO NASCIMENTO, referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em saúde da mulher. |
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151 | 23/02/2021 | PAD 513/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SOLANGE DA SILVA GONCALVES | R$ 306,78 | R$ 306,78 | R$ 306,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SOLANGE DA SILVA GONCALVES, referente a ressarcimento deferido. |
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152 | 23/02/2021 | PAD 574/2020 | Ordinário | Utensílios Diversos | ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | R$ 3.631,30 | R$ 3.631,30 | R$ 3.631,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Solicitação de blusas caracterizadas com bordado para os servidores. |
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153 | 23/02/2021 | PAD Nº 074/2021 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 8.550,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 5.225,00 |
Prorrogação do contrato 05/2018 com Raimundo Aléssio Diógenes Chaves. |
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154 | 23/02/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente a serviços gráficos.. |
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149 | 22/02/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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150 | 22/02/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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143 | 17/02/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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144 | 17/02/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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145 | 17/02/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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146 | 17/02/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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147 | 17/02/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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148 | 17/02/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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84 | 29/01/2021 | Pef 060/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxílio representação. |
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