Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1147 | 24/10/2022 | PAD 380/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIRIAN ALVES LOPES BARROS | R$ 268,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 268,26 |
Valor empenhado a MIRIAN ALVES LOPES BARROS, referente a ressarcimento deferido. |
|
1148 | 24/10/2022 | PAD 384/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ZENEIDE BEZERRA DA SILVA | R$ 167,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167,42 |
Valor empenhado a ZENEIDE BEZERRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
|
1155 | 24/10/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.002,67 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
1156 | 24/10/2022 | PEF 100/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,75 |
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
|
1124 | 21/10/2022 | PAD 827/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Impressão a laser de 100.000 (cem mil) boletos de cobrança. |
|
1136 | 18/10/2022 | PEF 196/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente a diárias. |
|
1137 | 18/10/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
|
1135 | 14/10/2022 | PEF 150/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.336,84 |
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias. |
|
1059 | 10/10/2022 | PAD 799/2022 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 215,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,12 |
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato n° 23/2021. Pro rata. |
|
1129 | 06/10/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
|
1127 | 05/10/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,66 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
1128 | 05/10/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,99 |
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
|
1126 | 04/10/2022 | PEF 097/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias. |
|
1125 | 03/10/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.381,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,35 |
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
|
1052 | 30/09/2022 | PEF 149/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
|
1053 | 30/09/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
|
1054 | 30/09/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
|
1055 | 30/09/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
1056 | 30/09/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
|
1057 | 30/09/2022 | PEF 195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias. |
|