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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
61431/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoJeferson Aparecido de Oliveira PaulaR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
61531/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio Representaçãovergilio Coronel da Silva NetoR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
61631/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANIEL CASTRO LIMAR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
61731/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLuciane Aparecida Pereira de Lima TerraR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
61831/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMIR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
61931/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoFranciele Gonçalves dos SantosR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62031/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDERSON MEDEIROS DA SILVAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62131/05/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDVAN MARCELO MORAIS MARQUESR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62231/05/2023REF MAIO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCleberson dos Santos PaiãoR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62331/05/2023REF MAIO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62431/05/2023REF MAIO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62531/05/2023REF MAIO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCarolina Lopes de MoraisR$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
62631/05/2023REF MAIO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDayse Aparecida ClementeR$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
59730/05/2023Despacho/Pregoeiro 053/2023OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 271,70R$ 271,70R$ 271,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Edital Eleitoral Nº 2, em Diário Oficial do Estado. Conforme Despacho/Pregoeiro N. 053/2023.
59830/05/2023Despacho/Pregoeiro 054/2023OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 194,60R$ 194,60R$ 194,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 038/2022 - Telefonia móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 054/2023.
59529/05/2023MEMOR 35/2023 PROC JUROrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosDefensoria Pública da UniãoR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008685-67.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Procuradoria Jurídica.
59629/05/2023OFICIO 022/2023 GEST CONTROrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 467,04R$ 467,04R$ 467,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2020, firmado em 15/05/2020, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27; Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança Eletrônica, CNPJ: 17.772.398/0001-87 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 05/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 022/2023 - Setor Gestão de Contratos.
59329/05/2023PAL 032/2022OrdinárioMáquinas e EquipamentosOrbitel Telecomunicações e Informática LTDAR$ 13.500,00R$ 13.500,00R$ 13.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para aquisição de 45 aparelhos telefônicos digitais . Item 2: Aparelho telefônico digital, 45 un. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
59429/05/2023PAL 032/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaOrbitel Telecomunicações e Informática LTDAR$ 10.640,00R$ 6.333,33R$ 6.333,33R$ 0,00R$ 4.306,67
Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica. Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023. Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição. Valor total global R$ 45.600,00, 30 meses.
59226/05/2023Despacho/Pregoeiro 050/2023OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 778,40R$ 778,40R$ 778,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando boleto para pagamento da publicação do Edital Eleitoral N° 2, de 01 de Junho de 2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 050/2023.