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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
118931/10/2023-EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.
119031/10/2023-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 400.000,00R$ 254.346,51R$ 254.346,51R$ 0,00R$ 145.653,49
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
119131/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119231/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLucyana Conceição Lemes JustinoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119331/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119431/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119531/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119631/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCarolina Lopes de MoraisR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119731/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119831/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
119931/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
120031/10/2023Memor 093/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMarcos Ferreira DiasR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência.
120131/10/2023Memor 088/2023 Proc JurOrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosLIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIAR$ 705,50R$ 705,50R$ 705,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, em razão de depósito bancário no valor de R$ 705,50 (setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0005851-18.2015.4.03.6000 de cumprimento de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 088/2023 - Procuradoria Jurídica.
120231/10/2023Port 602 30/10/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 602 de 30 de outubro de 2023.
120331/10/2023Port 601 30/10/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 601 de 30 de outubro de 2023.
117830/10/2023REF SETEMBRO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUZICLEIA STRAPASONR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
117930/10/2023REF SETEMBRO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANIEL CASTRO LIMAR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
118030/10/2023REF SETEMBRO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDVAN MARCELO MORAIS MARQUESR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
118130/10/2023PAL 022/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDAR$ 2.291,93R$ 2.291,93R$ 2.291,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de: Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 045/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
117726/10/2023OFICIO 044/2023 GEST CONTROrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 467,04R$ 467,04R$ 467,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 015/2020, firmado em 01/10/2020, com a empresa Arquivoteca Ltda, CNPJ: 05.108.109/0001-60, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0009/60 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 044/2023 - Setor de Gestão de Contratos.