| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 553 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 554 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 555 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 556 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 557 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 558 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 559 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 560 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 561 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 562 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 563 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 564 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 565 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 566 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 567 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 568 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 569 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 570 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 548 | 21/05/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 8.000,00 | R$ 3.232,69 | R$ 3.232,69 | R$ 0,00 | R$ 4.767,31 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2024. |
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| 549 | 21/05/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 23.460,00 | R$ 1.104,18 | R$ 1.104,18 | R$ 0,00 | R$ 22.355,82 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2024. |
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