Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1260 | 24/10/2022 | Memor 142/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 8,59 | R$ 8,59 | R$ 8,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de uma guia de custa processuais, totalizando o valor de R$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo n. 5000534-32.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 142/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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1241 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1242 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1243 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1244 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1245 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1246 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1247 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1248 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1249 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1250 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1251 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1252 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1253 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1254 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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1255 | 21/10/2022 | PORT 615 20/10/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 09 (nove) instituições de saúde do munícipio de Águas Claras/MS, no período de 23 a 24 de outubro de 2022. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de outubro de 2022, e o retorno será no dia 24 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 615 de 20 de outubro de 2022. |
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1256 | 21/10/2022 | PORT 615 20/10/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, a realizar fiscalização em 09 (nove) instituições de saúde do munícipio de Águas Claras/MS, no período de 23 a 24 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de outubro de 2022, e o retorno será no dia 24 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 615 de 20 de outubro de 2022. |
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1257 | 21/10/2022 | PORT 615 20/10/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, a realizar fiscalização em 09 (nove) instituições de saúde do munícipio de Águas Claras/MS, no período de 23 a 24 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 23 de outubro de 2022, e o retorno será no dia 24 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 615 de 20 de outubro de 2022. |
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1258 | 21/10/2022 | PORT 614 20/10/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a realizar palestra sobre "Liderança em Enfermagem e Inteligência Emocional", aos profissionais do SAMU-Serviço Móvel de Urgência de Dourados/MS, no dia 25 de outubro de 2022, na sede do SAMU, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando o início do evento será na manhã do dia 25 de outubro, a ida será no dia 24 de outubro, e o retorno no final do evento, dia 25 de outubro de 2022. Conforme Portaria N. 614 de 20 de outubro de 2022. |
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1240 | 20/10/2022 | Despacho/Pregoeiro 112/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n. 030/2022 - Gerenciamento de Abastecimento e Manutenção de Veículos, em razão de boleto para pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n. 21/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n. 112/2022. |
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