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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15202/12/2019MEMOR N.021/2019OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 51,13R$ 51,13R$ 51,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, em virtude do processo de execução fiscal que tramita na justiça Estadual sob o N. 0000830-70.2018.8.12.0051, no qual sera necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada. Memorando Nº 21/2019 - Procuradoria Jurídica.
15302/12/2019004/2019EstimativoOutros ServiçosEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 3.165,75R$ 1.181,13R$ 915,20R$ 0,00R$ 1.984,62
Contratação de empresa especializada em serviços de malote. Valor empenhado para os meses de fevereiro parcial a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020. Valor total estimado do contrato R$ 3798,91.
96109/11/2019Port 525 11/09/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.
96209/11/2019Port 525 11/09/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilWALDEIR ROLON SANCHESR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. O empregado fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.
96309/11/2019Port 525 11/09/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJuliano Souza GracioseR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.
96409/11/2019Memorando N071/2019 OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 528,64R$ 528,64R$ 528,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
96509/11/2019Mem 110/2019 Proc. OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisMinistério da FazendaR$ 595,89R$ 595,89R$ 593,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados referente a 67 guias de custas iniciais de processos de Execução Fiscal.
72007/11/2019PORT. Nº 397 8/07/19OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 448ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (Três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 16 de julho de 2019, onde a ida será no dia 14 de julho de 2019, e o retorno no dia 17 de julho de 2019.
72107/11/2019PORT Nº 399 08/07/19OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 448ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (Três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 16 de julho de 2019, onde a ida será no dia 14 de julho de 2019, e o retorno no dia 17 de julho de 2019.
72207/11/2019DESPACHO/CPL Nº94/19OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 132,16R$ 132,16R$ 132,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao aviso de licitação. Ofício 5389433.
72307/11/2019MEMOR. Nº 050/2019 OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 693,84R$ 693,84R$ 693,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo às portarias de exonerações. Ofício 5390450.
72407/11/2019MEMOR. 51/2019OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 132,16R$ 132,16R$ 132,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação relativo à convocação dos aprovados no concurso do Coren-MS. Oficio 5395609.
61706/11/2019PORT N.341 10/06/19OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da complementação de pagamento de 1 (uma) diária para o presidente, justificando que a ida será no dia 11 de junho de 2019 no período noturno, e o retorno será no dia 13 de junho de 2019 . CONSIDERANDO a Portaria 326 de 31 de maio de 2019, referente participação do julgamento do Processo Ético Cofen n. 008/2019, no dia 13 de junho de 2019, em Brasília-DF.
61806/11/2019085/2015GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraGenifler Patrícia Coturi - MER$ 7.139,04R$ 1.784,76R$ 1.784,76R$ 0,00R$ 5.354,28
Valor empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME referente à 4º Termo Aditivo de contrato. Valor empenhado para os meses de setembro a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor mensal: R$ 1784,76. Valor total: R$ 21.417,12.
61906/11/2019007/2019EstimativoLocação de Bens MóveisF Rocha e Cia LtdaR$ 11.670,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 8.070,00
Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Julho a dezembro/2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 1.945,00 ( franquia mensal R$ 1800,00, excedente de impressão R$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R$ 93.360,00
36804/11/2019PORT N.181 08/04/19OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 445ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 16 de abril de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 17 de abril de 2019, onde a ida será no dia 15 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.
36904/11/2019PORT N.182 03/04/19OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 445ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 16 de abril de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 17 de abril de 2019, onde a ida será no dia 15 de abril de 2019, e o retorno no dia 18 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.
37004/11/2019Despach/CPL:Nº 42/19OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 198,24R$ 198,24R$ 198,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de avisos de licitação PE nº 05/2019 para cumprir o que determina o art.17 do decreto nº 5450/2005. Considerando o PAL nº 012/2019 - Registro de Preços para Buffet para a Semana da Enfermagem.
6301/11/2019027/2018GlobalGêneros AlimentíciosSANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDAR$ 1.079,40R$ 1.079,40R$ 1.079,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA. Item 2: Café
6401/11/2019027/2018GlobalGêneros AlimentíciosI.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPPR$ 604,20R$ 604,20R$ 604,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1: Acúcar. Item 3 : Chá.