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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
116926/11/2020PAL 025/2020/OrdinárioEquipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDAR$ 858,00R$ 858,00R$ 858,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Item 2: 3 unidades Caixa de som. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação 12/2020, a Cotação Eletrônica nº 4/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2020, independentemente de transcrição.
117026/11/2020PAL 025/2020/OrdinárioEquipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)CERTIMAX CERTIFICADO DIGITAL LTDAR$ 399,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 399,00
Valor empenhado a CERTIMAX CERTIFICADO DIGITAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Item 1: 3 web can. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação 12/2020, a Cotação Eletrônica nº 4/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2020, independentemente de transcrição.
117126/11/2020PAL 36/2020/OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoNOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDAR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA referente a participação de servidores do setor de licitação e pregoeiro em curso de atualização sobre Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a inexigibilidade de Licitação 02/2020, o Projeto Básico e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 36/2020, independentemente de transcrição.
116826/11/2020MEMOR 138/2020/OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosDefensoria Pública da UniãoR$ 139,00R$ 139,00R$ 139,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em razão de depósito bancário no valor de R$ 139,01 (cento e trinta e nove reais e um centavo), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0012693-14.2015.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 138/2020 - Procuradoria Jurídica.
115925/11/2020MEMOR 136/2020/OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor total de R$ 7,09 (sete reais e nove centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000906-40.2019.4.03.6006. Conforme Memorando N. 136/2020 - Procuradoria Jurídica.
115024/11/2020MEM 124/2020 GAB/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 312,00R$ 312,00R$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115124/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115224/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRAR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115324/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115424/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINOR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115524/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVAR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115624/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNIVEA LORENA TORRESR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115724/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANOR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
115824/11/2020MEM 124/2020 GAB/PRE/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVAR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020. Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES.
114924/11/2020DESP/CPL 250/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6130087-EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS ARP262020 PAL122020 - GERENCIMENTO DE FROTA; e Aviso no DOU da Dispensa de licitacao 013.2020 - Aquisicao de material fotografico. Conforme Despacho/CPL n° 250/2020.
114223/11/2020PORT 492 23/11/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 1,33R$ 1,33R$ 1,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO em razão a realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren-MS e os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna n° 003/2020 do Coren-MS nos dias 24 a 27 de novembro de 2020. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que vinda será no dia 24 de novembro de 2020, e o retorno no dia 27 de novembro de 2020. Conforme PORTARIA N. 492 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.
114323/11/2020/EstimativoVencimentos e SaláriosSERVIDORES COREN/MSR$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente aos vencimentos e salários do exercício financeiro de 2020
114423/11/2020/Estimativo13. SalárioSERVIDORES COREN/MSR$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente ao 13 Salário do exercício financeiro de 2020
114523/11/2020/EstimativoFérias - Abono PecuniárioSERVIDORES COREN/MSR$ 10,00R$ 4,74R$ 4,74R$ 0,00R$ 5,26
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente às Férias - Abono Pecuniário - do exercício financeiro de 2020
114623/11/2020/EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,00
Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente às Contribuições Previdenciárias - INSS - do exercício financeiro de 2020