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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36331/10/2017068/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresClotildes Netto de Oliveira SantosR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.
36431/10/2017OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 264,32R$ 264,32R$ 264,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 154/2017.
34327/10/2017OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 165,20R$ 165,20R$ 165,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 151/2017.
34427/10/2017036/2016GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisE-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDAR$ 2.469,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.469,96
!º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6. 8 a 38 do Termo de Referência.Valor referente aos meses de novembro e dezembro, saldo remanescente
34226/10/2017755/834OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTeresa Flores dos SantosR$ 289,78R$ 289,78R$ 289,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Teresa Flores dos Santos, referente a reembolso de anuidade paga indevidamente.Parecer 011/2017.
33725/10/2017178/2017OrdinárioDiárias ServidoresAlessandra Aparecida Vieira MachadoR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 370 de 24 de outubro de 2017.
33825/10/2017002/2017OrdinárioDiárias ConselheirosLuzia Pereira dos SantosR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 366 de 19 de outubro de 2017.
33925/10/2017026/2017OrdinárioDiárias ConselheirosAntonia Lucia Ferreira da SilvaR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 367 de 19 de outubro de 2017.
34025/10/2017OrdinárioDiárias ServidoresAlessandra Aparecida Vieira MachadoR$ 112,00R$ 112,00R$ 112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.
34125/10/2017OrdinárioDiárias ServidoresDanielly Ferri GentilR$ 112,00R$ 112,00R$ 112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.
33423/10/2017026/2017OrdinárioSeguro De Bens MóveisMapfre Seguros Gerais S/AR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para frota de veículos do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 010/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do P
33523/10/2017990/13GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsSedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPPR$ 391,40R$ 195,70R$ 195,70R$ 0,00R$ 195,70
Prorrogação de contrato para serviços de entrega de despacho e publicações.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 2348,40.
33623/10/2017034/2016GlobalServiços de Guarda de VeículosTeca Automóveis Ltda MeR$ 1.186,00R$ 593,00R$ 593,00R$ 0,00R$ 593,00
Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 3558,00 (contrato de 6 meses
33020/10/2017030/2017OrdinárioCongresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - CbcenfRORIZ E MARTINS LTDA MER$ 6.014,00R$ 6.014,00R$ 6.014,00R$ 0,00R$ 0,00
Aquisição de materiais institucionais para exposição no stand do Coren/MS no 20º CBCENF .Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo n
33319/10/2017407/2014GlobalLocação De Bens ImóveisCentral Empreendimentos Imobiliários LtdaR$ 5.003,20R$ 5.003,20R$ 5.003,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.
33218/10/2017414/2014GlobalLocação\Manutenção De SoftwareImplanta Informática LtdaR$ 19.697,50R$ 19.697,50R$ 19.697,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato R$ 118185,00.
33117/10/2017036/2015EstimativoDespesas Com CondomínioCondomínio Edifício Conjunto NacionalR$ 13.000,00R$ 10.297,78R$ 10.297,78R$ 2.702,22R$ 0,00
Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para os meses de outubro a dezembro de 2017.
32710/10/2017OrdinárioCustas JudiciaisOrdem dos Advogados do Brasil - OAB DouradosR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 113/2017.
32810/10/2017OrdinárioCustas JudiciaisMinistério da FazendaR$ 5,63R$ 5,63R$ 5,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 115/2017.
32910/10/2017OrdinárioDiárias ServidoresElaine ErnestoR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.