Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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363 | 31/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Clotildes Netto de Oliveira Santos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017. |
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364 | 31/10/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 154/2017. |
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343 | 27/10/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 151/2017. |
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344 | 27/10/2017 | 036/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.469,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.469,96 |
!º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6. 8 a 38 do Termo de Referência.Valor referente aos meses de novembro e dezembro, saldo remanescente |
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342 | 26/10/2017 | 755/834 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Teresa Flores dos Santos | R$ 289,78 | R$ 289,78 | R$ 289,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Teresa Flores dos Santos, referente a reembolso de anuidade paga indevidamente.Parecer 011/2017. |
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337 | 25/10/2017 | 178/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 370 de 24 de outubro de 2017. |
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338 | 25/10/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 366 de 19 de outubro de 2017. |
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339 | 25/10/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 367 de 19 de outubro de 2017. |
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340 | 25/10/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017. |
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341 | 25/10/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017. |
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334 | 23/10/2017 | 026/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Mapfre Seguros Gerais S/A | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para frota de veículos do Coren/MS.Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 010/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do P |
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335 | 23/10/2017 | 990/13 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 391,40 | R$ 195,70 | R$ 195,70 | R$ 0,00 | R$ 195,70 |
Prorrogação de contrato para serviços de entrega de despacho e publicações.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 2348,40. |
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336 | 23/10/2017 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 1.186,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 0,00 | R$ 593,00 |
Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato: R$ 3558,00 (contrato de 6 meses |
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330 | 20/10/2017 | 030/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | RORIZ E MARTINS LTDA ME | R$ 6.014,00 | R$ 6.014,00 | R$ 6.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aquisição de materiais institucionais para exposição no stand do Coren/MS no 20º CBCENF .Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo n |
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333 | 19/10/2017 | 407/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 5.003,20 | R$ 5.003,20 | R$ 5.003,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018. |
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332 | 18/10/2017 | 414/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Implanta Informática Ltda | R$ 19.697,50 | R$ 19.697,50 | R$ 19.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato R$ 118185,00. |
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331 | 17/10/2017 | 036/2015 | Estimativo | Despesas Com Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 13.000,00 | R$ 10.297,78 | R$ 10.297,78 | R$ 2.702,22 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para os meses de outubro a dezembro de 2017. |
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327 | 10/10/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 113/2017. |
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328 | 10/10/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,63 | R$ 5,63 | R$ 5,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 115/2017. |
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329 | 10/10/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Elaine Ernesto | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados. |
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