Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
279 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo. |
|
280 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo. |
|
272 | 11/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 334,07 | R$ 334,07 | R$ 334,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4040217. |
|
273 | 11/08/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 130777-67.2016.8.09.0105. |
|
274 | 11/08/2016 | 472/2014 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 980,46 | R$ 980,46 | R$ 980,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de agosto/2016. |
|
271 | 09/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4039419, Decisão 086/2016. |
|
270 | 08/08/2016 | 023/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | M.S. Extintores e Equipamentos de Segurança Ltda ME | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa especializada para manutenção dos extintores da sede do Coren-ms conforme termo de referência. |
|
267 | 05/08/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 2.700,64 | R$ 2.700,64 | R$ 2.700,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, pela aquisição ou serviços prestados.Cumprimento de sentença, nº 0005227-07.2008.403.6002, impretado por Leonice Pereira de Souza.Referente a danos morais e honorários advocatícios. |
|
268 | 05/08/2016 | 111/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente treinamento em Brasília nos dias 07 a 09 de agosto de 2016. |
|
269 | 05/08/2016 | 085/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 6.278,40 | R$ 3.034,56 | R$ 3.034,56 | R$ 0,00 | R$ 3.243,84 |
Prorrogação do contrato de empresa terceirizada prestadora de serviços para Subseção de Dourados.Valor empenhado para os meses de setembro a dezembro de 2016, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2017. |
|
266 | 04/08/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Defensoria Pública da União | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.Processo nº0011756-77.2010.403.6000. |
|
263 | 03/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016. |
|
264 | 03/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016. |
|
265 | 03/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Karlla Marques Teixeira Medeiros | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 09/08 a 09/08/2016. |
|
262 | 02/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4030753. |
|
255 | 01/08/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sonia Solange Ennes Pessoa | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016. |
|
256 | 01/08/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016. |
|
257 | 01/08/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliezer Adorno da Silva | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016. |
|
258 | 01/08/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Cinthia Taniguchi Monomi | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016. |
|
259 | 01/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4029334. |
|