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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
133229/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLucyana Conceição Lemes JustinoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133329/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133429/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCarolina Lopes de MoraisR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133529/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNivea Lorena TorresR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133629/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMarcos Ferreira DiasR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133729/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133829/11/2023Memor 098/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
133929/11/2023Memor 066/2023OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 200,20R$ 200,20R$ 200,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 127/2023, referente a composição da Diretoria Triênio 2020-2023. Conforme Memorando N° 066/2023.
134029/11/2023Port 656 23/11/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 130° Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A realizar a 3° Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2 (duas) diárias, do dia 05 e 06 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 656 de 23 de novembro de 2023.
134129/11/2023Port 654 22/11/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ uma e meia) diárias, a ida será no dia 07 de dezembro e o retorno no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 654 de 22 de novembro de 2023.
134229/11/2023Port 658 23/11/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 3° Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1(uma) diária, do dia 06 e 07 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias, no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 658 de 23 de novembro de 2023.
134329/11/2023Memor 104/2023 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIASR$ 111,01R$ 111,01R$ 111,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), referente a Execução Fiscal n° 1061634-82.2023.4.01.3500 - Fabiane Fernandes Veiga Ltda. Conforme Memorando N. 104/2023 - Procuradoria Jurídica.
134429/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoClarear Com Mat Limpeza Ltda MeR$ 235,00R$ 235,00R$ 235,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. item 01: Água sanitária 5 litros, quantidade 25 R$ 9,40. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 036/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
134529/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaCOMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 05: Copo 180 ml pc 100, quantidade 500 R$ 3,85. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
134629/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoCOMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDAR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 17: Papel higiênico rolos, quantidade 800 R$ 1,25. item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 150 R$ 15,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
134729/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaMARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDAR$ 2.290,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.290,00
Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 06: Copo 80 ml pc 100 quantidade 500 R$ 4,58. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
134829/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDAR$ 481,40R$ 481,40R$ 481,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 04: Borrifador 500 ml, quantidade 20 R$ 4,07. item 25: Mop esfregão com balde 5 litros, quantidade 4 R$ 100,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
134929/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPPR$ 845,00R$ 845,00R$ 845,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. item 09: Detergente louça galão 5l, quantidade 50 R$ 16,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 039/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
135029/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaOLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDAR$ 2.099,85R$ 2.099,85R$ 2.099,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 11: Garrafa térmica 1,80 litros , quantidade 15 R$ 139,99. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 040/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.
135129/11/2023PAL 127/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoVIRTUE COMERCIO LTDAR$ 1.585,50R$ 1.585,50R$ 1.585,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R$ 14,37 item 12: Limpador Multiuso , quantidade 25 R$ 3,00 item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R$ 5,50 item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 5 R$ 63,25 item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 5 R$ 12,65. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição.