Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
368 | 16/06/2021 | 0 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | SHIRLEY REGINA DE LIMA | R$ 434,70 | R$ 434,70 | R$ 434,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SHIRLEY REGINA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de débito da ação judicial de conta bloqueada, conforme Despacho Nº 061/2021 - Cobrança - Coren - PE. Em função de correção de lançamento (12/05/2021). |
|
369 | 16/06/2021 | PAD Nº 0222/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Letícia Dhalia da Conceição Bezerra | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Letícia Dhalia da Conceição Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago excedente de taxa de inscrição e anuidade 2019 conforme Despacho nº 049/2019-Cobrança, Despacho nº 003/2019-SATE, Parecer Jurídico nº 107/2021-PROGER e Despacho nº 896/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (15/06/2021). |
|
366 | 16/06/2021 | PAD Nº 72/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Aline Magalhaes Bessa Andrade | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aline Magalhaes Bessa Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago de registro de transferência, ao qual foi indeferida pelo Coren-RN, por motivo de responder a processo ético, conforme Despacho nº 028/2021-DEP, Ofício Coren-RN nº 2020000000224-UIRC e Parecer Jurídico nº 117/2021-PROGER, bem como Despacho nº 994/2021-COREN/DIPRE. Em função de correção de lançamento (26/04/2021). |
|
367 | 16/06/2021 | PAD Nº 0071/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ERIKA SARAIVA PEIXOTO | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Erika Saraiva Peixoto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago em duplicidade de taxa de anuidade 2021 conforme Despacho nº 0065/2021- SECGER, Despacho nº 623/2021-Secretaria Geral, Parecer Jurídico nº 060/2021-PROGER e Despacho nº 024/2021- COBRANÇA-COREN-PE. Em função de correção de lançamento (06/05/2021). |
|
355 | 14/06/2021 | Portaria nº 528/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021. |
|
356 | 14/06/2021 | Portaria nº 528/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021. |
|
357 | 14/06/2021 | Portaria nº508/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021. |
|
358 | 14/06/2021 | Portaria nº 434/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021. |
|
359 | 14/06/2021 | Portaria nº434/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021. |
|
353 | 11/06/2021 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasilia. |
|
354 | 11/06/2021 | PAD Nº 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 7.156,08 | R$ 7.129,08 | R$ 6.336,96 | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC. |
|
351 | 10/06/2021 | PAD Nº 675/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | R$ 128,49 | R$ 128,49 | R$ 128,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/04/2021 a 11/05/2021, conforme Despacho nº 108/2021-SCC. |
|
352 | 10/06/2021 | Portaria nº 417/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021. |
|
350 | 09/06/2021 | PAD Nº 0248/2021 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.988,16 | R$ 4.988,16 | R$ 4.988,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para os automóveis do Coren-PE, Chevrolet Classic placas: PDH7678 - ano 2015 e PDH7458 - ano 2015 e o FIAT TORO placa QYH6E99 ano 2020, para o período de 12 meses, conforme Despacho nº 102/2021-DLCC. |
|
349 | 08/06/2021 | Portaria nº 493/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021. |
|
348 | 07/06/2021 | Portaria nº 0415/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário. |
|
344 | 02/06/2021 | Portaria nº 500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
345 | 02/06/2021 | Portaria nº500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
346 | 02/06/2021 | Portaria nº500/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021. |
|
347 | 02/06/2021 | Portaria nº 414/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021. |
|