Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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900 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 3.348,56 | R$ 3.348,56 | R$ 3.348,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Memorando nº094/2017-ADM para os Itens: 02 (copo descartável p/ água), 03 (copo descartável p/ café), 01 (aparelho telefônico), 04 (guardanapo 21x23cm), 24 (cx arquivo morto 41,5x19x30,25), 59 (calculadora), 70 (envelope pardo amarelo 80G 260x360mm), 93 (pilha pa AA). |
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901 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | I. BARBOSA DA SILVA - EPP | R$ 341,20 | R$ 341,20 | R$ 341,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme memorando nº 094/2017-adm para os itens: Item 51 (Caneta Esferográfica Azul Aprox. 14,5CM); Item 52 (Caneta Esferográfica Preta Aprox. 14,5CM). |
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902 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | R$ 285,75 | R$ 285,75 | R$ 285,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Memorando nº094/2017-ADM para os Itens: 07 (clips tam 2/0), 08 (clips tam 4/0), 48 ( bobina de papel térmico tam 55mmx50m), 63 (cola líquida E.V.A. multiuso 25G). |
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903 | 27/11/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | LAZARO BEZERRA SOARES-ME | R$ 207,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,30 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LAZARO BEZERRA SOARES-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme memorando nº 094/2017-adm para os itens: Item 69 (Envelope Papel Tipo Saco Kraft Gram. 80G 24x34CM); Item 83 (Liga de Borracha Elast.). |
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892 | 23/11/2017 | Portaria nº 702/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de treinamento de novos gestores no Cofen. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 27/11/2017 a 01/12/2017. |
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882 | 21/11/2017 | 5361313 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.358,06 | R$ 1.129,47 | R$ 1.129,47 | R$ 1.228,59 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Dezembro/2017. |
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883 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de dezembro/2017. |
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884 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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885 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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886 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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887 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (08) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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888 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (09) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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889 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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890 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton's (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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891 | 21/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2017. |
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880 | 20/11/2017 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens:13, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 85, 92, 95 e 97 , em quantidades discriminadas no respectivo memorando. Complemento da Nota de Empenho nº735/2017 conforme detalhado em Memorando nº038/2017-Patrimônio/Almoxarifado. |
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881 | 20/11/2017 | PAD nº0496/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 2.957,40 | R$ 2.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,40 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da Locação das salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo ao mês de Dezembro/2017, ficando saldo de R$32.531,40 para Orçamento 2018, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018, conforme Despacho nº191/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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878 | 17/11/2017 | Memo nº70.17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 319,20 | R$ 319,20 | R$ 319,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais Judiciais para proceder com Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes, conforme Memorando nº 070/2017-PROGER. (30 guias) |
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879 | 17/11/2017 | Portaria nº 696/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para demanda do Ministério Público. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 17/11/2017. |
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875 | 16/11/2017 | Portaria nº 686/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
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