Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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219 | 24/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.467,28 | R$ 366,93 | R$ 366,93 | R$ 3.100,35 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na subseção Garanhuns,Maio/2014. |
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359 | 24/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.467,28 | R$ 3.467,28 | R$ 3.467,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenReferente a serviço de energia elétrica na subseção Boa Vista/Recife, período Abril/ 2014.hado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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234 | 20/02/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 375,13 | R$ 375,13 | R$ 375,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, em Janeiro/2014. |
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165 | 19/02/2014 | PAD Nº080/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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168 | 19/02/2014 | PAD Nº522/2013 | Ordinário | Divulgações Diversas | RedeHost Internet Ltda | R$ 1.040,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RedeHost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Empresa Especializada em serviços de e-mail marketing, atendendo as necessidades do conselho (2014). |
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169 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.373,63 | R$ 2.062,26 | R$ 2.062,26 | R$ 1.311,37 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização em Março/2014. |
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170 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
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171 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Paula Gigliola Fonseca Magalhães | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
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172 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
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173 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
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174 | 19/02/2014 | PORTARIA Nº037/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14. |
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175 | 19/02/2014 | PARECER 20/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carmelita Rodrigues de Oliveira | R$ 113,05 | R$ 113,05 | R$ 113,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carmelita Rodrigues de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento de Anuidade 2014 pago indevidamente, após ter sido efetuado o pedido de cancelamento. |
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164 | 18/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, em João Pessoa-PB no período de 19 à 21/02/2014 (valor individual R$2.666,00). |
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166 | 18/02/2014 | PAD 1594/2014 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Curso de Licitação oferecido pelo Brasil Licitações On Line, a realizar-se em Recife de 26 a 28/03/2014. |
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156 | 17/02/2014 | DESP.79/2014PRES/GAB | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maksueinne Lino Pereira | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maksueinne Lino Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição de valor pago à maior de sua inscrição e anuidade de 2014 (pagou R$376,94 quando o correto seria R$289,97). |
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157 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) para conduzir veívulo do Coren retornando os funcionários que efetuam curso de Licitação em João Pessoa dia 21/02/2014. |
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158 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº035/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014. |
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159 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº035/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para transportar Enfermeira Fiscal para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014. |
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160 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº036/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014. |
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161 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº036/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e transportar Conselheira para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014. |
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