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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
114527/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHSR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
114627/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANDREIA MARGARETE LEAL LIMAR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
114727/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAREZA MARLUZ SILVAR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
114827/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIA MACHADO DE OLIVEIRAR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
114927/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOSR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
115027/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJOCIANDRA FAUSTINOR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
115127/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
115227/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSUELI RIBEIRO DE MAGALHÃESR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
115327/06/2023PA 207/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJANETE RODRIGUES DA SILVAR$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 717ª ROP, REALIZADA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1207/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
115427/06/2023PA 026/2021EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.R$ 82.411,28R$ 82.411,28R$ 82.411,28R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM EFEITOS A PARTIR DE 27/06/2023.
115527/06/2023PA 026/2021EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.R$ 552.359,00R$ 422.778,41R$ 422.778,41R$ 55.082,62R$ 74.497,97
VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, COM A EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023.
115627/06/2023PA 328/2023GlobalManutenção e Conservação de Bens ImóveisJORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917R$ 1.726,67R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 326,67
VALOR EMPENHADO A JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 31/12/2023.
112926/06/2023PA 468/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisISAAC RAFAEL BARBOSA DE SOUSAR$ 4.590,00R$ 4.590,00R$ 4.590,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ISAAC RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE 8,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS IMÓVEIS DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 358/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 01/08/2023.
113026/06/2023S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 32,02R$ 32,02R$ 32,02R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069822-22.2022.4.04.7000/PR - JUNHO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 032/2023.
113126/06/2023PA 463/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosFUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANAR$ 113,94R$ 113,94R$ 113,94R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, CONFORME DISPOSTO NO PA 463/2023.
112622/06/2023PA 466/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANA MARIA MAIOLIR$ 765,00R$ 765,00R$ 765,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA MARIA MAIOLI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS, COM O TEMA " A ENFERMAGEM EM BUSCA DE VALORIZAÇÃO DO SEU TRABALHO, COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE DE VIDA", CONFORME PORTARIA N° 349/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.
112722/06/2023PA 458/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESPREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINAR$ 545,72R$ 545,72R$ 545,72R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, DOS ANOS DE 2020 A 2022 - REALIZADO O DESMEMBRAMENTO DAS TAXAS PARA PAGAMENTO APÓS A CONCESSÃO DA IMUNIDADE DO IPTU, CONFORME MEMORANDO SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 064/2023.
112822/06/2023PA 458/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINAR$ 173,94R$ 173,94R$ 173,94R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO SUB LONDRINA Nº 064/2023.
112120/06/2023PA 313/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilELAINE AQUOTI MEDEIROSR$ 621,00R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 181/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR, NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023.
112220/06/2023PA 313/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilELAINE AQUOTI MEDEIROSR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 181/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE MATO RICO/PR, NO PERÍODO DE 19/06/2023 A 21/06/2023.