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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32104/03/2024S/NOrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisKatiuscia RockenbachR$ 3.411,23R$ 3.411,23R$ 3.411,23R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A KATIUSCIA ROCKENBACH, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA EX EMPREGADA PÚBLICA KATIUSCIA ROCKENBACH - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
32204/03/2024PA 171/2024OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 4.958,85R$ 4.958,85R$ 4.958,85R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXAS DE COLETA DE LIXO 2024 DOS IMÓVEIS DO COREN-PR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO E 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA.
32304/03/2024S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 23,27R$ 23,27R$ 23,27R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5077895-46.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 013/2024.
31201/03/2024PA 119/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREIA MARGARETE LEAL LIMAR$ 1.340,00R$ 1.340,00R$ 1.340,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 253/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31301/03/2024PA 207/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLOR$ 1.675,00R$ 1.675,00R$ 1.675,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO , REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 260/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31401/03/2024PA 197/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUCENEI DA SILVAR$ 670,00R$ 670,00R$ 670,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 252/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31501/03/2024PA 152/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARLA CROZETA FIGUEIREDOR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 249/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31601/03/2024PA 169/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIANO MARÇALR$ 603,00R$ 603,00R$ 603,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL , REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 250/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31701/03/2024PA 160/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALINE PRECE SIMÕESR$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 261/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31801/03/2024PA 204/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHOR$ 603,00R$ 603,00R$ 603,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 262/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
31901/03/2024PA 164/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSANA FURMAN ANDREATTAR$ 2.345,00R$ 2.345,00R$ 2.345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 166/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
30029/02/2024PA 155/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSORIANE LOURESR$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 161/2024,NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 07/03/2024.
30129/02/2024PA 134/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilELIZABETH SOUSA DA CUNHAR$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 161/2024,NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 07/03/2024.
30229/02/2024PA 072/2024OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisMacedo Motta Engenharia LTDAR$ 2.860,49R$ 2.860,49R$ 2.860,49R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MACEDO MOTTA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A REPAROS PARA MELHORAMENTO NA ACESSIBILIDADE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - APLICAÇÃO DE 01 UNIDADE DE BARRA DE APOIO, 02 UNIDADES DE REVESTIMENTO PARA BASE DE PORTA, ALERTA TÁTIL E LIXA ANTIDERRAPANTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024.
30329/02/2024PA 774/2022EstimativoPassagens AéreasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 202.893,19R$ 202.893,19R$ 202.893,19R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025.
30429/02/2024PA 774/2022EstimativoPassagens RodoviáriasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 42.014,54R$ 20.346,06R$ 20.346,06R$ 0,00R$ 21.668,48
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025.
30529/02/2024PA 774/2022EstimativoPassagens AéreasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 30.059,25R$ 30.059,25R$ 30.059,25R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025 - EFEITOS DA PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 29/02/2024.
30629/02/2024PA 139/2021EstimativoPalestras, Cursos e CapacitaçãoAPTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELIR$ 105,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,67
VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024.
30729/02/2024PA 774/2022EstimativoPassagens RodoviáriasWC VIAGENS E TURISMO LTDA.R$ 6.224,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.224,37
VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025 - EFEITOS DA PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 29/02/2024.
30829/02/2024PA 139/2021EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisAPTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELIR$ 1.997,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.997,66
VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024.