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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20507/02/2022S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilANA PAULA CÁSSARO FARIAR$ 621,00R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°53/2022 MEMORANDO N° 59/2022 E N° 59.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO ICARAÍMA/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 03/02/2022.
20607/02/2022S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELOR$ 1.863,00R$ 1.863,00R$ 1.863,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ANTEDIMENTO AO INSCRITOS DO COREN/PR CONFORME PORTARIA N° 23/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.
20707/02/2022S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilVALERIA DE FATIMA DE PAULAR$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.035,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 57/2022 E MEMORANDO N° 57.1/2022 PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 04/02/2022.
17404/02/2022S/NOrdinárioVencimentos e SaláriosPREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIOR$ 444,54R$ 444,54R$ 444,54R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - JANEIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 006/2022.
17504/02/2022S/NOrdinárioVencimentos e SaláriosINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBAR$ 1.020,19R$ 1.020,19R$ 1.020,19R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - JANEIRO/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 006/2022.
17604/02/2022S/NOrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosFUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIOR$ 1.261,29R$ 1.261,29R$ 1.261,29R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM FACE DO COREN/PR - AUTOS 5027504-55.2021.4.04.7001 - TENDO POR OBJETIVO A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À "TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO" E "TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020, NO VALOR TOTAL DE R$ 1261,29 - SENDO DESTES R$440,25 REFERENTE À JUROS E MULTAS GERADOS NO PERÍODO.
17704/02/2022087/2019GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisAJM REFRIGERACAO LTDA - MER$ 9.197,68R$ 7.427,68R$ 7.427,68R$ 0,00R$ 1.770,00
VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN-PR - AJM REFRIGERAÇÃO - CONTRATO 002/2020 - 2º TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
16803/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoA.G DISTRIBUIDORA EIRELIR$ 411,00R$ 411,00R$ 411,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 50 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
16903/02/2022PA 046/2020OrdinárioSeguros em GeralSeguros Sura S/AR$ 367,01R$ 367,01R$ 367,01R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2020, COM A EMPRESA SEGUROS SURA S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INCLUSÃO DOS MÓVEIS DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
17003/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDAR$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.
17103/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDAR$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.
17203/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDAR$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 1.597,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.
17303/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDAR$ 2.395,50R$ 2.395,50R$ 2.395,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 150 UNIDADES - PARA A SEDE DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.
16303/02/2022S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAR$ 462,93R$ 462,93R$ 462,93R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2022 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR.
16403/02/2022S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 6.102,72R$ 6.102,72R$ 6.102,72R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2022 DAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO COREN/PR - IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA.
16503/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoA.G DISTRIBUIDORA EIRELIR$ 822,00R$ 822,00R$ 822,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 100 PCT - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
16603/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoA.G DISTRIBUIDORA EIRELIR$ 822,00R$ 822,00R$ 822,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 100 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
16703/02/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoA.G DISTRIBUIDORA EIRELIR$ 411,00R$ 411,00R$ 411,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 50 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
16002/02/2022PA 074/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRITA SANDRA FRANZR$ 1.073,80R$ 1.073,80R$ 1.073,80R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.
16102/02/2022PA 074/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEDUARDO JOSE TRUPPELR$ 991,20R$ 991,20R$ 991,20R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL.