Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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496 | 20/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA N° 112/2021E MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº119/2021 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/PR NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 16/04/2021. |
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497 | 20/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA N° 112/2021E MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº133/2021 NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE/PR NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 19/04/2021. |
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498 | 20/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA N° 112/2021 E MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº124/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
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499 | 20/04/2021 | PA 049/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 3.066,09 | R$ 3.066,09 | R$ 3.066,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PF Nº 024/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A REPACTUAÇÃO NÃO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2019/2020 - 3º TERMO ADITIVO - RESULTANDO EM UM EMPENHO DE VALOR ANUAL NO VALOR DE R$ 115.821,96 AO INVÉS DE R$118.399,02 E SALDOS DE REPACTUAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TIVERAM SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/02 DE CADA ANO. |
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477 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM MARINGÁ, CONFORME PORTARIA 115/2021, NO PERÍODO DE 18/04/2021 A 20/04/2021. |
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478 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM LONDRINA, CONFORME PORTARIA 114/2021, NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
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479 | 19/04/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA 113/2021, NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021. |
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480 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | AMANDA WILCZEK | R$ 1.097,78 | R$ 1.097,78 | R$ 1.097,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
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481 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.670,71 | R$ 2.670,71 | R$ 2.670,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 01/06/2021. |
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482 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 346,20 | R$ 346,20 | R$ 346,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 17/05/2021. |
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483 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 246,22 | R$ 246,22 | R$ 246,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. |
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484 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 959,01 | R$ 959,01 | R$ 959,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/05/2021 A 02/06/2021. |
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485 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 597,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
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486 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 473,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 02/06/2021. |
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487 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 834,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
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488 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 1.805,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 22/05/2021. |
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489 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 2.064,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
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490 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 29/05/2021. |
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491 | 19/04/2021 | s/n | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 711,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
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492 | 19/04/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 6.155,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 28/05/2021. |
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