Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1005 | 09/08/2021 | PA 041/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELETRON ELEVADORES LTDA | R$ 1.299,57 | R$ 1.012,91 | R$ 1.012,91 | R$ 0,00 | R$ 286,66 |
VALOR EMPENHADO A ELETRON ELEVADORES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019 COM A EMPRESA ELETRON ELEVADORES LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 020/2021. |
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1006 | 09/08/2021 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 707,02 | R$ 707,02 | R$ 707,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CONDENAÇÃO DO CONSELHO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO MUNICÍPIO DE LONDRINA AUTOS 5001361-10.2020.4.04.7001 EM TRÂMITE PERANTE A 1O VARA FEDERAL DE LONDRINA. |
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992 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 317/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 19/08/2021. |
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993 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 323/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 16/08/2021. |
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994 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 318/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 12/08/2021. |
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995 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 322/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/PR NO PERÍODO DE 12/08/2021 A 13/08/2021. |
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996 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 319/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ/PR NO PERÍODO DE 12/08/2021 A 13/08/2021. |
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997 | 05/08/2021 | PA 232/2021 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | RUTE MENDES DOS SANTOS 08332742528 | R$ 463,00 | R$ 463,00 | R$ 463,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RUTE MENDES DOS SANTOS 08332742528, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SUPORTE FUNDO INFINITO - 1 UNIDADE - PF Nº 285/2021. |
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998 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 326/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ/PR NO DIA 12/08/2021. |
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999 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 316/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE/PR NO DIA 10/08/2021. |
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1000 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 316/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 17/08/2021. |
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1001 | 05/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.582,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.582,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/ CORENS, CONFORME PORTARIA N° 255/2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 02/09/2021. |
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1002 | 05/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - AGOSTO 2021 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 079/2021. |
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1003 | 05/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 67,32 | R$ 67,32 | R$ 67,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BUSCA DE CERTIDÕES - 1º DISTRIBUIDOR DE CURITIBA - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 078/2021. |
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991 | 04/08/2021 | PA 022/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI | R$ 29.338,00 | R$ 29.338,00 | R$ 29.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL PARA 100 PESSOAS, RECEPCIONISTA, GARÇOM, FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJO DE FLORES, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO - PARA EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO PLENÁRIO TRIÊNIO 2021-2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 266/2021. |
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987 | 03/08/2021 | PF 283/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO CARLOS MOCELIN | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JOÃO CARLOS MOCELIN, REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 289/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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988 | 03/08/2021 | PF 284/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GIOVANA PAZ | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 121,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GIOVANA PAZ, REFERENTE 0,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 290/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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989 | 03/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 811,56 | R$ 811,56 | R$ 811,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N° 072/2021. |
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990 | 03/08/2021 | PA 219/2021 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | FAST MARKETING EIRELI | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FAST MARKETING EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCHES PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR - 100 UNIDADES - PF Nº 285/2021. |
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986 | 02/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 070/2021. |
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