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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
152506/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASGISELE RODRIGUES MARTINSR$ 1.252,67R$ 1.252,67R$ 1.252,67R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GISELE RODRIGUES MARTINS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025144320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
152606/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASCLAUDIA CRISTINA ALVESR$ 596,53R$ 596,53R$ 596,53R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA CRISTINA ALVES, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025152820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
152706/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASELIONAI VOLOVSKI SAMPAIOR$ 2.003,32R$ 2.003,32R$ 2.003,32R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELIONAI VOLOVSKI SAMPAIO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026053620114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
152806/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASIVANIRA BERTOLINOR$ 286,23R$ 286,23R$ 286,23R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IVANIRA BERTOLINO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026149520114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
152906/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASMARIA DAS GRAÇAS DA SILVAR$ 566,80R$ 566,80R$ 566,80R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50028400320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
153006/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASIZABEL CRISTINA CARNAVAL CHITOLINAR$ 887,10R$ 887,10R$ 887,10R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA CARNAVAL CHITOLINA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50039529820114047005 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
153106/08/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASAQUILLES JOSE CHITOLINAR$ 496,21R$ 496,21R$ 496,21R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AQUILLES JOSE CHITOLINA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50048120220114047005 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 088/2018.
153206/08/2018S/NOrdinárioINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROSPRADO IMOVEIS LTDAR$ 660,21R$ 660,21R$ 660,21R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DO IPTU 2018 DO IMÓVEL LOCADO PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MARINGÁ Nº 120/2018.
153306/08/2018053/2017OrdinárioMATERIAL DE EXPEDIENTECONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - MER$ 874,80R$ 874,80R$ 874,80R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR.
151303/08/2018060/2018OrdinárioSERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADEEDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.R$ 990,00R$ 990,00R$ 990,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A., PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR.
151403/08/2018025/2015GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESCOPEL TELECOMUNICACOES S.A.R$ 33.084,06R$ 25.367,48R$ 25.367,48R$ 3.121,57R$ 4.595,01
VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
151503/08/2018025/2015GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESTELEFÔNICA BRASIL S/AR$ 28.198,56R$ 9.597,11R$ 9.597,11R$ 0,00R$ 18.601,45
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
151603/08/2018025/2015GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESTELEFÔNICA BRASIL S/AR$ 12.294,00R$ 8.829,37R$ 8.829,37R$ 0,00R$ 3.464,63
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
151703/08/2018053/2017OrdinárioMATERIAL DE EXPEDIENTECONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - MER$ 874,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 874,80R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR.
151102/08/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAISGIOVANA FRATINR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA REALIZAR A NOMEAÇÃO DE CEE NO HOSPITAL GERMANO LAUCK E ORIENTAR FUNCIONAMENTO DA CEE UNIMED FOZ, EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 06 A 07 DE AGOSTO DE 2018.
151202/08/2018016/2017OrdinárioSEGUROS EM GERALPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISR$ 19.597,01R$ 19.597,01R$ 19.597,01R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR E COREN MÓVEL NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 18/07/2019, 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 015/2017.
150931/07/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAISNADIA SOUZA TAKEMURAR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A NADIA SOUZA TAKEMURA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAUDE MENTAL DO COREN/PR EM CURITIBA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018.
151031/07/2018085/2017OrdinárioMATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃOJEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - MER$ 1.802,00R$ 1.802,00R$ 1.802,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O COREN/PR EM AGOSTO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
149530/07/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASCLAUDIA JACYSZEN REEDR$ 64,14R$ 64,14R$ 64,14R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JACYSZEN REED, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA) AUTOS N° 50267218120124047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018.
149630/07/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASANA PAULA BELANÇONR$ 4.257,49R$ 4.257,49R$ 4.257,49R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BELANÇON, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50072446620124047002 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018.