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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25627/02/2018S/NOrdinárioFériasMARIA LISETE ZINHERR$ 2.011,91R$ 2.011,91R$ 2.011,91R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 05 A 24 DE MARÇO DE 2018.
25727/02/2018S/NOrdinárioFériasJEFERSON FERREIRAR$ 1.222,47R$ 1.222,47R$ 1.222,47R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2018.
25827/02/2018S/NOrdinárioFériasJOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRAR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 05 A 16 DE MARÇO DE 2018.
25927/02/2018S/NOrdinárioFériasCAMILA MARYA LEITE GUBOLINR$ 2.373,42R$ 2.373,42R$ 2.373,42R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2018.
26027/02/2018089/2017OrdinárioGÊNEROS ALIMENTÍCIOSKS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MER$ 500,50R$ 500,50R$ 500,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA EM MARÇO DE 2018.
26127/02/2018042/2017OrdinárioSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISGL EDITORA GRAFICA LTDAR$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GL EDITORA GRAFICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
26227/02/2018042/2017OrdinárioSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISDENIS ERNANI BECKERR$ 3.270,00R$ 3.270,00R$ 3.270,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DENIS ERNANI BECKER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
26327/02/2018042/2017OrdinárioSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDAR$ 5.375,00R$ 5.375,00R$ 5.375,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
26427/02/2018049/2016OrdinárioSERVIÇOS DE SEGURANÇAGENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.R$ 5.727,96R$ 5.537,03R$ 5.537,03R$ 190,93R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COREN/PR, REPACTUAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2017.
22722/02/2018S/NOrdinárioDIVERSAS SENTENÇASFUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIOR$ 74,11R$ 74,11R$ 74,11R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS 7° VARA FEDERAL DE LONDRINA AUTOS 5014092.67.2015.4047001 CFE MEMORANDO DEJUR 020/2018.
22822/02/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAISELVIRA MARIA PERIDES LAWANDR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO COREN/PR PREMIA NO PERÍODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2018.
22922/02/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS A CONSELHEIROSSIMONE APARECIDA PERUZZOR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM LIDERANÇAS DA ENFERMAGEM DE LONDRINA E REGIÃO, REALIZAR REUNIÃO COM O PRO REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIFIL E REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018.
23022/02/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS A CONSELHEIROSSIDNEIA CORREA HESSR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DOS CONSELHOS REGIONAIS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
23122/02/2018S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SALTO DO ITARAÉ E QUATIGUÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
23222/02/2018S/NOrdinárioMULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSASPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 34,01R$ 34,01R$ 34,01R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NFS 7165/7155 GREEN CARD VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.
23322/02/2018S/NOrdinárioAuxílio RepresentaçãoRAMONE APARECIDA PRZENYCZKAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2018.
23422/02/2018S/NOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRAMONE APARECIDA PRZENYCZKAR$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JANEIRO DE 2018.
23522/02/2018S/NOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARTA BARBOSA DA SILVAR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM JANEIRO DE 2018.
23622/02/2018S/NOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosODETE MIRANDA MONTEIROR$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JANEIRO DE 2018.
23722/02/2018S/NOrdinárioAuxílio RepresentaçãoELVIRA MARIA PERIDES LAWANDR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2018.