Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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226 | 21/02/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 340,67 | R$ 340,67 | R$ 340,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3279/3280/3281/3282 MADIFE REFERENTE MARÇO DE 2017. |
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208 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | VILMAR FERREIRA DOS SANTOS | R$ 240,64 | R$ 240,64 | R$ 240,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VILMAR FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5007467-07.2012.4.04.7006 CFE MEMORANDO DEJUR 019/2018. |
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209 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | JULIANA DA SILVA CAETANO ROCHA DOS SANTOS | R$ 313,37 | R$ 313,37 | R$ 313,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JULIANA DA SILVA CAETANO ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5009403-48.2013.4.04.7001 CFE MEMORANDO DEJUR 016/2018. |
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210 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANDREIA SANTOS | R$ 879,08 | R$ 879,08 | R$ 879,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDREIA SANTOS, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5002765-66.2013.4.04.7011 CFE MEMORANDO DEJUR 017/2018. |
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211 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA ELENA DA SILVA | R$ 505,60 | R$ 505,60 | R$ 505,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA ELENA DA SILVA, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5004126-16.2011.4.04.7003 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2018. |
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212 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | NEIVONETE APARECIDA DE MEIRA SANTOS | R$ 318,56 | R$ 318,56 | R$ 318,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A NEIVONETE APARECIDA DE MEIRA SANTOS, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5007411-71.2012.4.04.7006 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2018. |
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213 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FLAVIO LUIZ GOBATO | R$ 390,85 | R$ 390,85 | R$ 390,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FLAVIO LUIZ GOBATO, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5011879-30.2011.4.04.7001 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2018. |
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214 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | R$ 37.375,38 | R$ 37.375,38 | R$ 37.375,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5002852.11.2016.4047013 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2018. |
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215 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CAROLINE FARINA RISDEN WENDLER | R$ 835,89 | R$ 835,89 | R$ 835,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAROLINE FARINA RISDEN WENDLER, REFERENTE ACORDO DE AÇÃO JUDICIAL RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 5002359-94.2012.4.04.7006 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2018. |
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216 | 20/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA DA LUZ PINHEIRO | R$ 37,72 | R$ 37,72 | R$ 37,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA DA LUZ PINHEIRO, REFERENTE DESPESAS CERTIDÃO DETRAN/PR AUTOS 5000182-12.2016.4.04.7009 CFE MEMORANDO DEJUR 015/2018. |
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217 | 20/02/2018 | 089/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. |
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201 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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202 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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203 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO COM TESOUREIROS REGIONAIS CONVOCADA PELO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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204 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 187,10 | R$ 187,10 | R$ 187,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA. |
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205 | 19/02/2018 | 092/2017 | Ordinário | CUSTAS DE COBRANÇA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 129.651,36 | R$ 129.651,36 | R$ 129.651,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE BOLETOS DAS ANUIDADES DE 2018. |
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206 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 5.659,20 | R$ 5.659,20 | R$ 5.659,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO. |
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207 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO. |
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199 | 15/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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200 | 15/02/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | CLARO S/A | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 162883/122017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. |
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